MJC de Cahors. 1, place Chico Mendes Cahors
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- Danièle Boulet
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1 MJC de Cahors 1, place Chico Mendes Cahors ETATS FINANCIERS AU 31/12/2008
2 BILAN 2008 ACTIF Euros PASSIF Euros BRUT AMORT. NET Matériel animation 0,00 Fonds associatif ,82 Matériel canoë kayak 8 767, ,34 0,00 Réserves ,57 Matériel de transport 1 008, ,85 0,00 Report à nouveau 8 416,32 Matériel bureau informatique 455,82 455,82 0,00 Mobilier logement de fonction 600,00 600,00 Résultat exercice ,90 Immobilisations corporelles , ,01 600,00 Subvention d'investissement Subvention de trésorerie - commune 1 495, ,30 Dépôts 15,24 15,24 FONDS PROPRES ,91 Immobilisations financières 15,24 15,24 Provisions pour charges de retraite ,53 ACTIF IMMOBILISE , ,01 615,24 Emprunt ,77 Fournisseurs fact non parvenues 5 920,14 Chèques horizon 22,50 Stocks 211,60 211,60 Comité œuvres sociales 3 022,35 Personnel Pers. dettes prov congés payés 9 193,99 Subventions à recevoir Congés spectacles 834,00 Chèques restaurant à utiliser Produits à recevoir , ,78 Sécurité Sociale Autres organismes sociaux 8 525, ,57 Autres débiteurs , ,38 Formation professionnelle Taxe sur les salaires 2 358, ,00 Charges const. Avance 314,28 314,28 Disponibilités , ,01 Créditeurs divers ,72 ACTIF CIRCULANT , ,67 Produits constatés d'avance 1 256,61 Recettes constatées d'avance ,23 TOTAL ACTIF EUROS , , ,91 TOTAL PASSIF EUROS ,91
3 MJC Cahors Rapport financier - Exercice 2008 ANNEXE LIBRE PARTICIPATION HORS COMPTABILITE MJC VILLE ETAT Taux moyen poste directeur Personnel de service Chauffage électricité Eaux , , , ,42 Logement directeur 6 690,00 TOTAL ,19 Capital ,07 Capital amorti - 1an EMPRUNT Capital amorti + 1 à 5ans Nouveau emprunt en 2008 = 0 Capital remboursé en 2008 = 4 272, ,81 PROVISION Une provision pour retraite figure au passif pour un total de de ,53, la dotation passée au cours de l'exercice, correspondant à l'actualisation de cette provision est de 4 369,97. DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
4 MJC AU 31/12/2008 Rapport financier - Exercice 2008 Cahors 599 heures soit 5 830
5 MJC Cahors Rapport financier - Exercice 2008
6 MJC Cahors Rapport financier - Exercice 2008
7 COMPTE DE RESULTAT 2008 DEPENSES Euros RECETTES Euros Achats Variation stock Services extérieurs Autres services extérieurs Impôts et taxes Charges de personnel Rémunérations du personnel Charges sociales Autres charges Dotations aux amortissements CHARGES D'EXPLOITATION , ,22 Recettes activités ,22 180,98 Prestations CAF 6 615, ,62 Subventions d'exploitation , ,12 Commune ,56 Communauté de Commune , ,39 DDJS 2 200,00 Conseil Général 700, ,28 Conseil Régional 2 100, , ,63 Adhésions 5 862,00 Transfert de charges 754, , , ,07 PRODUITS D'EXPLOITATION ,19 Charges financières Charges exceptionnelles Charges excep. / exer. ant. Excédent 904,42 Produits financiers Produits exceptionnels , , ,02 TOTAL EUROS ,39 TOTAL EUROS ,39
8 VARIATION DE L'ACTIF Variations 2007/ /12/ /12/2008 % Matériel de canoé - Matériel animation - Matériel de transport - Matériel bureau informatique - Mobilier logement fonction 600,00 Immo. Corporelles 600,00 Dépôts 15,24 15,24-0,00 0,0 Immo. financières 15,24 15,24-0,00 0,0 ACTIF IMMOBILISE 15,24 615,24 39,37 258,3 Stock 392,58 211,60-180,98 100,0 Personnel 0,00 - Subvention à reçevoir 0,00 - Chèque restaurant à utiliser 2 501,00 0, ,00 100,0 - Produits à recevoir , , ,15 11,5 Autres débiteurs , , ,83-10,6 Disponibilités , , ,65 8,9 Charges const. Avance 499,87 314,28-185,59-37,1 ACTIF CIRCULANT , , ,44 14,5 TOTAL ACTIF , , ,23 7,9
9 VARIATION DU PASSIF 31/12/ /12/2008 Variations 07/08 % Fonds associatif , , Réserves , , Report à nouveau 652, , , ,15 Résultat de l'exercice 7 763, , ,93 93,51 Subvention d'investissement Subvention de trésorerie - commune , , , ,02 12,16 FONDS PROPRES , , ,92 20,41 Provisions pour retraites Emprunt Fonds dédiés sur subv fonct Fournisseurs fact non parvenues , , , , , , ,14-28,84 Chèque Horizon 13,50 22,50 9,00 66,67 Comité oeuvres sociales 3 569, ,35-546,66-15,32 Pres. dettes prov./congés payés 8 999, ,99 194,18 2,16 Congés spectacles 875,00 834,00-41,00-4,69 Sécurité sociale Organismes sociaux 7 783, , , , ,73-13,63 Formation professionnelle 2 124, ,31 233,35 10,98 Charges à payer 5 300, ,00 949,00 17,91 DETTES , ,72 155,14 0,40 Produits constatés d'avance 1 256, , Recettes constatées d'avance , , ,66-4,66 TOTAL DU PASSIF , , ,23 7,88
10 VARIATION COMPTE DE RESULTAT Variations 07/ / /12/2008 % Chiffres d'affaires , , ,90 12,5 Subventions , , ,00 6,3 Autres produits 5 723, ,00 139,00 2,4 Transfert de charges d'exploitation 1 938,63 754, ,22-61,1 PRODUITS EXPLOITATION , , ,68 8,0 Achats consommés , , ,33 30,0 Services extérieurs 6 104, ,62-214,19-3,5 Autres services extérieurs , , ,64-4,6 Impôts et taxes 8 462, ,39 898,43 10,6 Charges de personnel , ,28-380,11-0,2 Autres charges 1 479, ,14 891,88 60,3 Dotations aux amortissements 1 972, , ,57 121,6 CHARGES D'EXPLOITATION , , ,27 3,2 RESULTAT D'EXPLOITATION , , ,41-248,3 RESULTAT FINANCIER 1 834, , ,94 95,9 RESULTAT EXCEPTIONNEL 8 407, , ,42-51,9 Engagement sur subvt percue RESULTAT 2 500, , , ,93 93,5
11 IMMOBILISATIONS Valeurs brutes Mouvements de l'exercice Valeurs brutes au début exprimés en euros d'exercice Augmentation Diminution 31/12/2008 Instal technique, matériel outillage industriel Matériel de transport Matériel de bureau informatique et mobilier Mobilier logement de fonction TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES Prêts et autres immobilisations financières TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL
12 AMORTISSEMENTS exprimés en euros Instal technique, matériel outillage industriel Matériel de transport Valeurs brutes début d'exercice Mouvements de l'exercice Valeurs brutes au Augmentation Diminution 31/12/ Matériel de bureau informatique et mobilier TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOTAL
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