CANEVAS DE PRESENTATION DES PROJETS A SOUMETTRE A WAEIF. Noms & Prénoms Province de : Lieu de résidence : Tel : Titre du Projet

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1 CANEVAS DE PRESENTATION DES PROJETS A SOUMETTRE A WAEIF Noms & Prénoms Province de : Lieu de résidence : Tel : Titre du Projet Date 1

2 FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET Titre du projet : Secteur d activité : Localisation du projet : Nombre d emploi à créer : Nom 1 Prénoms ou raison sociale : Résidence du promoteur : Téléphone : Objet du projet : Date de démarrage : Durée de la réalisation : Coût total du projet : Apport personnel : Montant du prêt : Durée de remboursement : Parrain/ mentor : 2

3 SOMMAIRE TITRES 1. Présentation de l entrepreneur et de l entreprise 2. Etude de marché 3. Etude technique du projet 4. Description du caractère innovant de l activité 5. Etude financière Annexes PAGES 3

4 1. PRESENTATION DE L IDENTITE DE L ENTREPRENEUR 1.1 Présentation de l entrepreneur (formations, expériences, situation actuelle, adéquation entre entrepreneur et son projet, etc) L identité du promoteur : Noms & Prénoms : Age : Sexe : Situation actuelle : Domicile: Situation matrimoniale : Niveau d instruction : Diplômes obtenus : Adresse : Contact permanent : 1.2 Présentation de l entreprise/ Projet Historique et justification du projet (L idée qui a milité à la création de l entreprise / Projet, la date de création, les forces, et les faiblesses de l activité, les motivations du promoteur à la WAEIF) Forme juridique a. Entreprise individuelle b. Entreprises sociétaire c. Date de la création extension Emploi a. Nombre d emploi Types d emplois Homme Femme Emplois existants 4

5 Emplois à créer b. Poste occupés par des employés et nature des emplois (temporaires ou permanents) c. Salariés à la caisse 1.3 Identification du Terrain Nom et prénom : Adresse précise : Profession : Lieu d exercice de l activité : 2 ETUDE DE MARCHE 2.1 La demande potentielle pour les produits / services (besoins dans la zone du projet) 2.2 Les clients immédiats visés (nombre, localisation, besoins, etc.) 2.3 Les concurrents actuels (localisation, taille, nombre, occupation du marché, etc.) 2.4 L innovation, compétitivité et l attractivité des produits ou services (innovation et valeur ajoutée sur les produits concurrents actuels pour les consommateurs) 2.5 La part de marché du projet (marchés / ventes susceptibles d être réalisés par le projet) 2.6 La stratégie commerciale du projet (présentation du produit, prix, promotion, distribution) ; 2.7 Chiffres d affaires prévisionnels Recettes Vente de savons Vente de barrique vide des ventes An 1 An 2 An 3 5

6 3.1 Description du site du projet 3. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET 3.2 Description de la production (pour les projets de production) ou de l organisation du projet 3.3 Capacité et programme de production (projet de production / fabrication) 3.4 Description des infrastructures et des matériels existants Terrains Bâtiments Matériel et mobilier de Bureau Unité Qté Matériel roulant Unité Qté Matériel d exploitation Unité Qté Description du personnel employé Poste Effectif Tâches 6

7 Effectif 3.6 Description des infrastructures et des matériels à acquérir Terrains Bâtiments Matériel et mobilier de Bureau Unité Qté Matériel roulant Unité Qté Matériel d exploitation Unité Qté Description du personnel à recruter Poste Effectif Tâches Effectif 7

8 4. DESCRIPTION DU CARACTERE INNOVANT DE L ACTIVITE, DU PRODUIT OU SERVICE 4.1 Innovation des technologies utilisées pour la production ou le service (utilisation des nouvelles technologies, 4.2 Créativité de l activité (activité nouvelle, besoin nouveau des consommateurs) 4.3 Caractère innovants du produit ou du service (inventivité du produit, satisfaction de besoin nouveau des consommateurs, nouveau designattractivité du produit ou service) 8

9 5 ETUDE FINANCIERE 5.1 Evaluation des investissements Frais d installation Unité Qté PU Coût Constructions Unité Qté PU Coût Matériel et mobilier de bureau Unité Qté PU Coût Matériel roulant Unité Qté PU Coût Matériel d exploitation Unité Qté PU Coût 9

10 5.1.5 Fond de roulement Unité Qté PU Coût Récapitulatif des coût d investissements Frais d installation Constructions Matériel et mobilier de bureau Matériel roulant Matériel d exploitation Fonds de roulement Montant F CFA 5.2 Tableau de financement Frais d installation Constructions Matériel et mobilier de bureau Matériel roulant Matériel d exploitation Fonds de roulement Montant F CFA 5.3 Tableau des remboursements et des intérêts à payer Durée de Remboursement : Taux d intérêt annuel : Différé : Tableau des échéanciers 10

11 Année Principal Début Période Remboursement Intérêts Annuités 5.4 Exploitation Le chiffre d affaires prévisionnel Recettes des ventes Evaluation des charges d exploitation Achats et fournitures Transport Frais de Personnel Postes Effectif Salaire mensuel de Salaires Salaires 11

12 base Mensuels annuels Frais de personnel prévisionnel Salaires Charges frais personnel Autres services extérieurs Charges diverses Assurance Impôt et taxes Patente TPA CSI 12

13 Récapitulatif des charges d exploitation Achats Transport Autres services Charges diverses Impôts et Taxes Répartition des charges d exploitation s Charges fixes Charges variables 5.5 Tableau des Amortissements des éléments de l actif Rubrique Montant Durée (ans) Frais d installation Construction Matériel & mobilier de bureau Matériel roulant Matériel d exploitation Amortissement annuel Tableau des amortissements prévisionnels Frais d installation Construction Matériel & mobilier de 13

14 bureau Matériel roulant Matériel d exploitation 5.6 Compte d exploitation prévisionnel Chiffre d affaire (1) Charges fixes (2) Charges variables (3) Excédent Brut d Exploitation (4=1-2-3) Amortissements (5) Prélèvement du promoteur (6) Résultat d Exploitation(7=4-5- 6) Charges financières (8) RESULTAT BRUT (9=7-8) Impôt / résultat (10) Impôt / résultat (10) RESULTAT NET 5.7 Plan de trésorerie prévisionnel mensuel 1. Solde début mois Encaissements Vente Apport personnel Emprunt 2. encaissé Décaissement Mois

15 Achats matières premières Achats fournitures Transport Personnel Autres services Charges financières Investissements Remboursements 3. décaissé 4. Solde mois = Solde fin du mois = Plan de financement annuel Ressources Apport personnel Emprunt Résultat Brut Amortissements Ss Ressources Emplois Investissements Fonds de roulement Remboursements Sous emplois Solde Trésorerie cumulée Calcul du point mort CA Charges variables Charges fixes Point mort 15

16 CA critique Quantité CA critique CA prévu.. %..%..% Ratios de rentabilité et de solvabilité Résultat d exploitation / CA Cash flow / Service dette..%..%..% 16

17 ANNEXES Joindre en annexe : 1. Copie de la CNIB du promoteur 2. Copie de la CNIB du parrain ou du mentor 3. Copie du certificat de participation à la formation à l entreprenariat 4. Factures pro forma du matériel et équipement à acquérir 5. Devis des constructions & aménagement. 6. Rapport d étude de faisabilité 7. Tout document pertinent (attestation de formation, toutes preuves matérielles de l expérience du promoteur,..). 17

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