LE CENTRE IMAGINAIRE Rapport d activité 2015

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1 LE CENTRE IMAGINAIRE Rapport d activité 2015 Photographie - «Les Rendez-vous! Marionnettes 2015» Parc de la visitation - Lyon 5ème Crédit photographique : G. Bailly

2 LES RENDEZ-VOUS MARIONNETTES Chiffres Clefs 10 mois de préparation logistique et administrative 4 jours de festival, 35 bénévoles Entre 2000 et 2500 spectateurs 27 représentations : Marionnettes et Musique 30h d ouverture de sites avec des propositions en continu Les points forts de l édition 2015 Lancement officiel dans la grande cour des Musées Gadagne Renforcement des partenariats artistiques locaux et nationaux Ancrage dans les quartiers (St Just, Sarra, Fourvière, Vieux Lyon) La diversité des propositions artistiques et des formats La diversité des publics, l ouverture à tous

3 LE MUSEE ITINERANT DE GERMAINE (MiG) LE MUSEE ITINERANT DE GERMAINE (MiG) Chiffres Clefs 7 femmes rencontrées pour 5 panneaux créés 95 participant.es aux écoutes collectives 835 visiteurs de l exposition dans 6 lieux et évènements 400 heures de travail réalisées par les intervenant.es (hors production) 2 fondations partenaires (Fondation de France et Fondation petits frères des Pauvres) Les points forts Donner l opportunité à des femmes âgées de s exprimer Contribuer au changement de regard du grand public Créer des liens avec des structures sociales et culturelles du territoire Favoriser le croisement des publics

4 FORMATIONS ARTISTIQUES Chiffres Clefs - Stage 11 stagiaires pour 5 jours de formations Une intervenante - Daphnée Clouzeau Les points forts Qualité de la propostion pédagogique (Ecole de Dallaire) Communication élargie à l aide de l association Déviation - Chabeuil Extension du réseau artistique pour l association Rencontres avec des acteurs locaux (location de salles, logistique)

5 LE MOT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Santé Morale Le Centre Imaginaire se développe et invente de nouveaux projets aiguisant encore plus le sens que l on veut donner à l action artistique et sociale. Le festival des marionnettes continu de fédérer aussi bien en interne qu en externe et se donne comme leitmotiv pour 2016 deux mots : Collectif et Ouverture. Le MiG est un projet artistique sensible qui questionne notre société par le prisme des personnes âgées. Enfin nos activités de formations et de locations sont à développer pour qu elles rayonnent sur un plus grand territoire. D autres surprises sont à venir en 2016 avec la création d un nouvelle évènement sur le territoire Drômois... Déjà le cap est lancé sur 2017!

6 LE MOT DU CONSEIL D ADMINISTRATION Santé Financière Le festival des rendez-vous marionnettes est fragile économiquement depuis ses débuts, dans le sens où toutes les charges sont réduites à minima (bénévolat, prêt de matériel...), pour permettre le développement du festival malgré des financements qui restent limités. En 2015 nous avons connu un déficit important lié aux mauvaises conditions climatiques. Cela fragilise l évènement mais également l ensemble des autres actions de l association. Si il est difficile d effacer le risque, nous devons au moins le limiter. Concernant la structuration, il est temps pour l association de trouver son autonomie en créant un modèle économique qui ne sera plus dépendant des soutiens exceptionnels passés (Kissbankeurs, réserve parlemantaire) pour financer en partie le fonctionnement. Cela passera par le developement de l activité de formation, la location du gradin, la mise à disposition du MiG. Les projets doivent intégrer une quote-part de fonctionnement comme cela a été fait sur la production du MIG. Enfin, la création et le développement d activités lucratives est une piste pour financer le projet associatif. Le Conseil d administration,

7 COMPTE DE RESULTAT 2015 CHARGES PRODUITS Vente de produits, prestations de services, 60. Achats marchandises Vente de produits finis Achat de spectacles Recettes de billetterie Achat d'ateliers Coréalisations Autres prestations spécifiques Cessions de spectacles Achat de fournitures non stockées 103 Ateliers, Animations culturelles Fournitues d'entretien et petit équipement Coproduction Fournitures administratives 491 Location de matériel 150 Décors, costumes, accessoires, frais de Mise à disposition du Musée Itinérant de régie 807 Germaine MIG 300 Carburants 46 Autres prestations de services 21 Achats de marchandises Recettes Bar, restauration publique Total Achats Refacturation de frais Total Vente de produits, prestations de services Services extérieurs 74. Subventions d'exploitation Locations immobilières & mobilières 839 Etat Réserve parlementaire Entretiens et réparations 481 Ville de Lyon Assurances 148 Département 26 / 69 Frais de documentation, conférences 20 Région Rhône-Alpes Total Services extérieurs Total Subventions d'exploitation Autres services extérieurs 75. Autres produits de gestion courante Dons Publicité, Publications, relations publiques 979 Mécénat Fondations Voyages et déplacements 480 Produits divers de gestion courante 2 Missions Total Autres produits de gestion courante Récéptions Frais de télécommunications Produits financiers Services bancaires 65 Revenus du livret 15 Total Autres services extérieurs Total Produits financiers Impôts, taxes et versements assimilés Reprises sur amortissements et Taxe d'apprentissage 78. provisions Autres impôts et taxes (administration Reprises sur provisions de dépréciation fiscale) des stocks Autres impôts et taxes (autres organismes) Total Reprises sur amortissements et Total Impôts et taxes - provisions Charges de personnel 79. Transfert de charges Transfert de charges d'exploitation 392 Salaires, appointements, indemnités, prime Total Transferts de charges 392 Charges patronales Autres charges du personnel Produit d'impôt CICE Total Charges de personnel Autres charges de gestion courante Redevances pour concessions, brevets, droits 436 Charges diverses de gestion courante 13 Total Autres charges de gestion courante 448 Dotations aux amortissements et aux 68. provisions Dotations aux amortissements des immobilisations 301 Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks Total Dotations aux amortissements et aux provisions 301 TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS Résultat bénéficiaire 959 Résultat déficitaire TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL Association le Centre Imaginaire

8 BILAN Amortissements ACTIF Brut Provisions Net Net PASSIF Immobilisation incorporelles Immobilisations corporelles 902,00 356,76 545,24 846,17 Report à nouveau Gradin 902,00 356,76 545,24 846, , ,37 Immobilisations financières Résultat de l'exercice 958, ,13 Stocks et en cours Créances 6 000, ,00 - Créances client Autres 6 000, ,00 Dettes à court terme 1 507,19 381,06 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63,28 223,18 Disponibilités 3 776, , ,13 Dettes sociales et fiscales 1 443,91 157,88 Charges Constatées d'avance 113,50 113,50 - Produits constatés d'avance 4 500,00 TOTAL ACTIF ,85 356, , ,30 TOTAL PASSIF , ,30 Association le Centre Imaginaire

9 CONTACTS Rendez-vous sur notre site internet Contacts Attaché de production Conception de projets culturels J-b Sugier centre.imaginaire@gmail.com

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