ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 1
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- Marie-Paule Landry
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2 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 1 Comptes annuels au 31décembre 2008 BILAN ACTIF déc-08 déc-07 Brut Amort & Prov Net Net Immobilisations incorporelles. Concessions et droits similaires 800,00-800,00 800,00 Immobilisations corporelles. Constructions , , ,00 -. Matériel de bureau et informatique , , , ,89. Mobilier de bureau 3 879, ,94 329,40 439,20. Acompte sur immobilisations corp , , , ,09 Immobilisations financières. Dépôts de garantie ,65. Autres titres immobilisés 5 982, , , , , ,65 TOTAL ACTIF IMMOBILISE , , , ,74 Créances. Autres créances 9 904, , ,25 Disponibilités , , ,68 TOTAL ACTIF CIRCULANT , , ,93 Charges constatées d'avance COMPTES DE REGULARISATION TOTAL BILAN ACTIF , , , ,67
3 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 2 Comptes annuels au 31 décembre 2008 BILAN PASSIF déc-08 déc-07 Fonds propres Réserve sociale 6 103, ,91 Report à nouveau débiteur , ,63 Excédent / Insuffisance de l'exercice -668, ,32 TOTAL FONDS PROPRES , ,86 Provisions pour risques 0,00 0,00 Provisions pour charges 0,00 0,00 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00 Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit. Emprunts auprès des établissements de crédit ,78 0,00 Autres dettes. Dettes fournisseurs et comptes rattachés , ,06. Dettes fiscales et sociales , ,75. Autres dettes 0,00 0, , ,81 TOTAL DES DETTES , ,81. Produits constatés d'avance 2 700, ,00 COMPTES DE REGULARISATION 2 700, ,00 TOTAL BILAN PASSIF , ,67
4 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 3 Comptes annuels au 31 décembre 2008 COMPTE DE RESULTAT exercice2008 exercice mois 12 mois Produits d'exploitation. Produits des activités annexes ,60 -. Subventions d'exploitation. Ministère de l'ecologie et du Développement Durable , ,00. Cnasea , ,00. Réserve parlementaire 5 000, ,00. Région Ile de France ,00 -. Reprises sur provisions et transferts de charges - -. Dons et cotisations , ,16. Autres produits de gestion courante 673,90 0,31 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION , ,47 Charges d'exploitation. Autres achats et charges externes , ,21. Impôts, taxes et versements assimilés 5 918,57 409,00. Salaires et traitements , ,67. Charges sociales , ,62. Dotations aux amortissements 5 496, ,48. Dotations aux provisions - -. Autres charges 0,14 - TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION , ,98 RESULTAT D'EXPLOITATION 3 364, ,49 RESULTAT FINANCIER , ,83 RESULTAT EXCEPTIONNEL - - EXCEDENT / INSUFFISANCE DE L'EXERCICE - 668, ,32
5 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 4 Comptes annuels au 31/12/2008 ANNEXE Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2008 dont le total du bilan est de ,84 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant une insuffisance de 668,73 euros. L'annexe ci-après fait partie intégrante des comptes annuels. Evènements significatifs de l'exercice L'association a acquis des locaux sis à Paris et y a installé son nouveau siège social. Le financement de cet investissement a été réalisé via la souscription d'un emprunt de euros d'une durée de 15 ans. 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :. Continuité d'exploitation,. Indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 11- Actif immobilisé L'application de la nouvelle réglementation sur les actifs n'a pas entraîné de modification des méthodes retenues. Les immobilisations corporelles figurent à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie probable des immobilisations selon le mode linéaire. * constructions 20 ans * matériel de bureau et informatique 5 ans * mobilier de bureau 5 à 10 ans Les immobilisations financières sont composées de titres de Enercoop (2K ), de titres de la Société Civile pour le développement d'une agriculture durable en Ilde de France (2K ), ainsi que de parts Crédit Coopératif (1,9K ) Subventions inscrites en compte de résultat Les subventions sont inscrites en produits au fur et à mesure de leur encaissement. Un produit à recevoir est constaté au 31 décembre si le montant perçu au cours de l'exercice est inférieur aux
6 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 5 Comptes annuels au 31/12/2008 ANNEXE décisions communiquées à l'association. Inversement, les sommes perçues en cours d'exercice et concernant l'exercice suivant sont inscrites au bilan en produits constatés d'avance. 13- Dons, abonnements et participations aux frais de campagnes Ils sont constatés en produits lors de leur encaissement. Les chèques reçus en décembre et portés en banque en janvier sont comptabilisés en "chèques à encaisser" et sont rattachés aux disponibilités. 2- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 21- Actif immobilisé Valeur brute 01/01/2008 Augmentat Diminut 31/12/2008. Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Amortissements. s/immobilisations corporelles Autres créances et produits à recevoir Exercice2008 Exercice2007 Produits à recevoir Subvention emplois-tremplin avec le Département de Paris Usagers, encaissement en janvier n Personnel et organismes sociaux Avance permanente sur frais Avance sur salaire Échéance des créances et des dettes L'intégralité des créances et dettes inscrites au bilan est à moins d'un an, hormis la partie à plus d'un an de l'emprunt souscrit. Emprunt échéances à plus d'un an et moins de 5 ans échéances à plus de 5 ans
7 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 6 Comptes annuels au 31/12/2008 ANNEXE 23- Détail des charges à payer et produits constatés d'avance compris dans les postes du bilan Exercice2008 Exercice2007 Intérêts courus sur emprunts Fournisseurs, factures non parvenues Provision pour congés payés Formation professionnelle et taxe sur les salaires à payer Charges à payer Emprunts auprès des établissments de crédit (principal) Dettes fournisseurs Organismes sociaux Dettes et produits constatés d'avance Total des dettes et produits constatés d'avance Subvention CNASEA emploi jeunes janvier n+1 perçue d'avance Variation des fonds propres A nouveau au 01/01/ Insuffisance de l'exercice -669 Fonds Propres au 31/12/ Détail des autres achats et charges externes Exercice 2008 Exercice 2006 Eau, edf Fournitures de bureau Fournitures diverses Maquettes, impressions spéciales Dessin campagne Encartage Impression, routage Gestion de fichiers Site internet Loyer bureaux et charges locatives Guides thématiques, photocopies Entretien locaux Assurances Documentation Organisation débats, séminaires, animations, déplacements Annonces, insertions Honoraires et prestations diverses, sondages, cotisations Frais d'actes sur achat local Téléphone, fax, internet Affranchissements et mailings Frais bancaires
8 ASSOCIATION AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT 7 Comptes annuels au 31/12/2008 ANNEXE 27 - Détail des produits : dons, frais de campagne et divers 214K Abonnements à la lettre 3K Participations aux frais de campagne 22K Dons 189K 28- Rapprochement entre variation de trésorerie et insuffisance de l'exercice Montant des disponibilités au 31/12/ Montant des disponibilités au 01/01/ Diminution Insuffisance de l'exercice -668 Charges calculées * dotations aux amortissements Acquisitions d'immobilisations Dépôt de garantie sur locaux loués imputé sur dernier loyer Variation chèques à encaisser Variation des dettes et produits constatés d'avance * au 31/12/ * au 31/12/ Variation des créances -142 * au 31/12/ * au 31/12/ (a) dont souscription d'emprunt, principal amortissement 2008 du capital emprunté
ANNEXE - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
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