RESULTATS ANNUELS 2016 RESULTATS EN PROGRESSION ET RENFORCEMENT DU BILAN

Documents pareils
Groupe Monceau Fleurs

RÉSULTATS ANNUELS 2014

Résultats du 1 er semestre 2011 Reprise de cotation

RESULTATS DE L EXERCICE 2014

Communiqué de presse 5 mars 2015

Communiqué de presse. Paris, le 15 février 2012

Carrefour : Résultats annuels 2012 Hausse du chiffre d affaires et du résultat net part du Groupe Renforcement de la structure financière

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

1 er trimestre : Résultats en ligne avec les objectifs annuels

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

VEOLIA ENVIRONNEMENT - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2013

Résultats annuels 2013 en forte croissance

Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N. Éléments Total Part du groupe 60 % Capitaux propres de F1 hors résultat N

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES

Bonne tenue de l activité au premier semestre 2009

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Excellente performance au premier semestre 2011 pour Sopra Group

Diminution de l endettement net consolidé de 8 % sur le semestre

LES FONDAMENTAUX DE L AUDIT DES COMPTES CONSOLIDES

Chiffre d affaires 2014 pro forma : 3 370,1 M Résultat Net Part du Groupe pro forma : 92,8 M

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2013

Croissance soutenue et résultats solides en 2012 *** Accor s engage dans un plan de transformation profond pour accélérer sa croissance

Résultats semestriels 2014

RESULTATS DU 1 ER SEMESTRE

Communiqué de presse. Tereos Europe d emprunt obligataire à 6 3/8 % dus à Pour le semestre clos au 31 mars 2012.

Faurecia : un premier semestre 2015 en très forte progression ; guidance annuelle révisée à la hausse

La Fnac progresse en 2013 : Résultat opérationnel courant en progression de 13% Résultat net positif

MONCEAU FLEURS EMET UN EMPRUNT OBLIGATAIRE 8% PAR AN A TAUX FIXE - DUREE 5 ANS EMPRUNT OUVERT A TOUS

BNP Paribas. Renforcement du Leadership Européen de Cetelem dans le Crédit à la Consommation. 29 mars 2005

Sommaire. 1. Evolution du groupe Eléments financiers Chantiers et projets. 4. Stratégie et perspectives.

LEADER MONDIAL DU PETIT ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

Résultats semestriels 2007 & Perspectives. 31 octobre 2007

Chapitre 6 : Consolidation par paliers et consolidation directe

Rapport financier semestriel. Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 12, rue Ampère ZI IGNY RCS EVRY

GROUPE NSE INDUSTRIES. Comptes intermédiaires consolidés Période du 1 er janvier au 30 juin 2014

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L INTRODUCTION EN BOURSE DE ACHETER-LOUER.FR SUR ALTERNEXT D EURONEXT PARIS

Croissance des ventes en France et amélioration de la génération de free cash flow

CBo Territoria annonce son transfert sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris

International Financial Reporting Standards (IFRS) Mise en place et Impacts. 2 février 2005

Rapport Financier Semestriel 30/06/

Chapitre 7 Consolidation et comptes de groupes

RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2014

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont

LEGRAND INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES NON AUDITEES 30 SEPTEMBRE Sommaire. Compte de résultat consolidé 2.

Résultats Semestriels Réunion d information du 3 octobre 2007

RÉSULTATS 2013 Excellente année de croissance profitable : chiffre d affaires et EBITDA ajusté historiques

Présentation des résultats mars 2007

Résultats Semestriels Paris, le 1er octobre 2008

Résultats record en 2014 reflétant la bonne dynamique des marchés clés et la pertinence de la nouvelle stratégie du Groupe

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014

Résultats de l exercice clos au 31 Août 2013 (Période du 1 er Septembre 2012 au 31 Août 2013) Résultat net pénalisé par la faiblesse de l activité

Résultats annuels 2005

Résultats annuels 2014

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Veolia Environnement - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2011 Projet En cours d audit. Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2011

GROUPE EDF RAPPORT ANNUEL 2005 ÉTATS FINANCIERS

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2014

COMMUNIQUE ALPHA M.O.S RESULTATS ANNUELS 2013/2014 AMELIORATION IMPORTANTE DE LA RENTABILITE SUR LE DEUXIEME SEMESTRE

COMMUNIQUE DE PRESSE 1. Chiffre d affaires : 243,6 M (- 6%) Résultat d exploitation : 3,2 M (+ 53%) Résultat net de la période : 2,3 M (+ 64%)

Cegedim : Un chiffre d affaires 2013 en léger recul en organique*

Elis Société anonyme à directoire et conseil de surveillance COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

RÉSULTATS ANNUELS 2013 Réunion financière du 5 mars 2014

Résultats financiers du 1 er trimestre 2015 Numericable-SFR retrouve le chemin de la croissance avec un EBITDA en hausse de 21%

RAPPORT FINANCIER ET ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AUDITES DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Rapport financier 2012

Bilan de M au 31/12/N

La consolidation comptable

2. La croissance de l entreprise

Comptes consolidés résumés non audités

Cellectis présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2015

Résultats annuels janvier 2015

Rapport financier semestriel 2015 ENTREZ DANS LE MONDE DES NANO ET MICROSYSTEMES

SPFPL : Tout ça pour ça!

Notre association vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie professionnelle: le passage en SEL de la simulation à la réalisation,

Résultats annuels 2013

Mise en ligne des comptes annuels 2014

CESAR Société Anonyme au capital social de ,40 Siège social : 59, rue de l Université NOISY LE GRAND

umés au mars 2014 (non

Résultats du 3 ème trimestre Chiffre d affaires de 321 M en hausse de 46 % Résultat opérationnel de 72 M soit une marge de 22%

Services en ligne : Leader du conseil SICAV & FCP sur internet, Compte-titres, Assurance-vie

société mère filiale participation

Dividende au titre de l exercice 2013 Proposition de distribution d un dividende de 1,70 euros par action, en hausse de 13 %

Les résultats du premier semestre 2007 sont encore totalement affectés par la situation stratégique antérieure et les charges du passé.

Assemblée générale des actionnaires 15 mai 2012

Communiqué de presse FY

Résultats Progression de +7,0% du résultat d exploitation à structure et taux de change comparables hors VNA

Sopra Group communique sur l'incidence comptable de la distribution exceptionnelle en numéraire et de la distribution des actions Axway Software

(en millions d euros) Ventes 247,1 222,9 Marge brute (55,7) (30,8) En pourcentage du chiffre d affaires -22,5 % -13,8 %

A. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE HIGHCO AU 31 DÉCEMBRE B. ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE

FAITS MARQUANTS DU 1 er TRIMESTRE 2008

RESULTATS ET ACTIVITE 2011 DE LA BANQUE POSTALE

COMPTES DE GROUPE Consolidation et présentation de participations

Acheter-Louer.fr lance une augmentation de capital de 1 million d euros

HSBC Global Asset Management (France) Politique de vote - Mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE. Sèvres, le 28 avril 2015

Résultats Annuels février 2015

Cegedim : Une année 2014 stratégique

9.1 COMPTES CONSOLIDÉS 2014

Transcription:

RESULTATS ANNUELS 2016 RESULTATS EN PROGRESSION ET RENFORCEMENT DU BILAN Paris, le 30 janvier 2017 «L exercice clos au 30 septembre 2016 est marqué par le dynamisme des ventes, l accroissement du parc de magasins et l acquisition du Groupe Au Nom de la Rose. De plus, le développement d EMOVA Group va bénéficier début 2017 de la sortie accélérée du plan de sauvegarde et ainsi d un renforcement significatif de son bilan. Avec un volume de ventes sous enseigne de 115 M, le Groupe a désormais les moyens de conforter son leadership par un développement maitrisé grâce à la force de ses marques. Nous serons particulièrement attentifs à l allocation de nos ressources et capitaux, pour en faire progresser la rentabilité. J ai confiance dans le travail de nos équipes et l engagement de tous nos collaborateurs pour poursuivre notre trajectoire de croissance, en 2017 et dans la durée». Laurent PFEIFFER Président du Directoire Compte de résultat annuel simplifié (12 mois) en K en normes IFRS 30/09/2015 30/09/2016 * 30/09/2016** Périmètre historique Périmètre historique Inclu "Au Nom de la Rose" Chiffre d'affaires 11 741 13 794 14 734 Résultat opérationnel courant (121) 176 21 Autres produits et charges d'exploitation (655) (471) (621) Résultat opérationnel (776) (296) (600) Coût de l'endettement financier net (1 461) (1 238) (1 340) Autres produits et charges financières 2 808 992 1 063 Impôts sur les résultats 1 1 639 1 678 QP des résultats des MEE 23 (31) (31) Résultat des activités abandonnées (285) 11 (101) Résultat net part du Gpe. 357 1 105 696 (*) Données non auditées retraitées du groupe Au Nom de la Rose (**) Données auditées et arrêtées par le Directoire le 23 janvier 2017 Une croissance du chiffre d affaires portée par la performance du volume de ventes sous enseigne et la dynamique d ouverture de nouveaux magasins en succursale ou en franchise Une amélioration nette du résultat opérationnel courant induite principalement par la progression de la rentabilité des magasins succursales et une meilleure absorption des coûts de structure Un résultat net part du Groupe en forte progression

DES RESULTATS EN PROGRESSION Le volume de ventes sous enseigne en France, à périmètre comparable, est en hausse sur l exercice de +0,4 % contre une baisse de -2,7 % sur l exercice précédent, confirmant ainsi le dynamisme de nos points de vente. Le volume de ventes réalisées hors de France représente 12 M. Le chiffre d affaires des succursales (hors périmètre «Au Nom de la Rose») a connu une progression soutenue et s établit à 5,6 M (+ 15,7 %), grâce notamment à l ouverture de nouveaux points de vente. De plus, sur l exercice, le Groupe s est doté de 95 nouveaux points de vente et confirme ainsi sa position de leader avec désormais un total de près de 400 points de vente. En particulier, au début du 3 ème trimestre 2016, la Société a réalisé l acquisition du réseau «Au Nom de la Rose» composé de 74 magasins détenus en propre ou en franchise autour d un concept unique de vente de roses et produits dérivés. Cette acquisition permet aux enseignes du Groupe de bénéficier de synergies opérationnelles sur le plan du sourcing et de la distribution digitale notamment. Ainsi, le chiffre d affaires consolidé des activités s élève à 14 734 K, en hausse de +25,5 % en données publiées. L impact de l acquisition du périmètre «Au Nom de la Rose», intégré sur 3 mois, a représenté 940 K de chiffre d affaires soit 8% de la progression. Au 30 septembre 2016, le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s élève à 21 K, en progression en valeur de +142 k en données publiées et de +297 K à périmètre historique et comparable (hors périmètre «Au Nom de la Rose»), tiré par la croissance du nombre d ouvertures et du volume de ventes sous enseigne, par la progression de la rentabilité des magasins succursales et par la maîtrise des coûts de structure. Le coût de l endettement financier s établit à 1 340 K et résulte principalement de la comptabilisation des charges financières attachées à la dette financière issue du plan de sauvegarde, et reste en ligne avec le niveau constaté sur la même période de l exercice précédent. Le résultat net part du Groupe s élève à 696 K, en hausse de 95 % en données publiées, et à 1 105K en hausse de 210 % à périmètre historique et comparable. L intégration du périmètre «Au Nom de la Rose» sur 3 mois a impacté le résultat net sur l exercice à hauteur de -410 K compte tenu notamment des coûts de restructuration de ce périmètre.

RENFORCEMENT DU BILAN ET SORTIE ANTICIPEE DU PLAN DE SAUVEGARDE Le bilan du Groupe va être très fortement renforcé dans les prochaines semaines à l occasion de la finalisation du processus de sortie par anticipation du plan de sauvegarde. Ce plan marque la sortie avec 5 ans d avance des difficultés de 2012 grâce au redressement du Groupe. A l issue de cette opération, les fonds propres estimés seront augmentés à 33 922 K et l endettement financier net estimé sera significativement réduit à 7 458 K, soit un gearing de 0,2x. De plus le coût de l endettement financier estimé sera réduit à 271 K soit une économie de 1 069 K. Bilan consolidé (12 mois) en K en normes IFRS 30/09/2015 30/09/2016 ** 30/09/2016 * Inclu sortie plan de sauvegarde Capitaux propres part du groupe 28 517 28 537 35 064 Intérêts minoritaires *** (1 750) (1 142) (1 142) Total fonds propres 26 767 27 395 33 922 Endettement financier net (10 913) (13 005) (7 458) (*) Données non auditées retraitées après prise en compte de la réalisation complète du plan de sauvegarde financière accélérée (**) Données auditées et arrêtées par le Directoire le 23 janvier 2017 (***) Quote-part des capitaux propres des filiales consolidées qui revient aux actionnaires minoritaires de ces filiales Pour y parvenir, conformément aux modalités annoncées les 23 novembre 2016 et 21 décembre 2016, et acceptées par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 20 janvier 2017, la Société: remboursera intégralement ses créanciers non-financiers, ainsi que ceux de ses créanciers financiers non-obligataires ayant opté pour un remboursement à hauteur de 50 % de leur créance résiduelle (option A), conclura des avenants avec les créanciers financiers non-obligataires ayant préféré l apurement de leur créance résiduelle selon les mêmes modalités que celles fixées dans le plan de sauvegarde du 3 mai 2012 (option B), procédera à une émission d ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui permettra, avec le versement concomitant d une soulte, de désintéresser complètement les créanciers obligataires. La Société publiera prochainement un nouveau communiqué précisant les modalités de l augmentation de capital à intervenir.

2017 : MAINTIEN DES PERSPECTIVES Le groupe poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique conformément aux priorités définies depuis la prise de contrôle par Perceva en 2013. Le développement du parc sous enseigne, en propre comme en franchise, se poursuit avec une trentaine de sites d ores et déjà identifiés sur le territoire national. A l international, la Suisse a rejoint en 2016 les 12 autres pays où le Groupe était déjà présent. Le lancement de 2 nouveaux pays sur 2017 confirmera l attractivité des enseignes à l international. Le déploiement à venir de la «market place» permettra d améliorer sensiblement la compétitivité des prix d achat de l ensemble des points de vente avec une qualité d offre de produits de toute provenance et une qualité de service exemplaire. La digitalisation de la relation client sera un atout supplémentaire en 2017 pour développer les interactions avec nos clients, élargir la cible de clientèle et développer le chiffre d affaires. Actionnariat La société EMOVA Holding, contrôlée à 100 % par la société de gestion Perceva, détient, au 31 décembre 2016, 75,1 % du capital d EMOVA Group à titre individuel et 84,7 % de concert. Comptes annuels au 30 septembre 2016 : http://emova-group.com/finances/ A propos d EMOVA GROUP Créé en 1965, EMOVA Group coté sur Alternext (FR0010554113 ALMFL) est le leader européen de la vente de fleurs et végétaux au détail, grâce à ses quatre réseaux de franchises complémentaires Monceau, Happy, Rapid Flore et Au Nom de la Rose. http://emova-group.com/ Contacts Relations Investisseurs EMOVA Group Laurent Pfeiffer Tel. : 01 80 00 20 11 l.pfeiffer@emova-group.com

Relations Presse Steele&Holt Daphné Claude/Servane Taslé Tel. : 06 66 58 81 92/ 06 66 58 84 28 daphne@steeleandholt.com / servane@steeleandholt.com