Le Pays d Aubagne et de l Etoile



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Transcription:

Le Pays d Aubagne et de l Etoile Depuis le 1 er janvier 2009 : 12 communes et 101 253 habitants Les Bus de l agglo, c est : - un réseau exploité dans le cadre d une DSP confiée en août 2007 aux Autobus aubagnais (groupe Véolia), pour 10 ans. - un réseau restructuré en août 2007, avec : - 11 lignes régulières et 2 navettes de marché - 10 secteurs de transport à la demande - 14 circuits de transports scolaires

Le réseau des Bus de l agglo

La gratuité : pour qui? pourquoi? Diagnostic PDU Un territoire où la voiture est omniprésente (69% des déplacements en 2005) avec des conséquences sur : - la qualité de l air, - l accessibilité des territoires et pôles d emploi, - le cadre de vie Campagnes municipales 2008 Dans un contexte de baisse du pouvoir d achat, la problématique des «déplacements» devient un sujet récurrent : - volonté politique de proposer une alternative forte à l automobile et d offrir à tous la possibilité de se déplacer librement en mettant en place la gratuité - proposition de l équipe municipale d Aubagne, relayée sur l ensemble du territoire de l Agglo

La gratuité : pour qui? pourquoi? Une mesure intégrée dans une politique globale de déplacements - 2007 : restructuration du réseau, - 2008 : élaboration du Schéma pour l accessibilité des transports et du Plan Vélo (prêts de vélo gratuit), initiatives «marchons vers l école», lancement de 2 projets de TCSP : tramway d Aubagne à La Penne-sur- Huveaune (Est-Ouest) et tram-train de la Bouilladisse à Aubagne (Nord-Sud) - 2009 : instauration de la gratuité des transports - 2009 : adhésion au syndicat mixte des transports des Bouches du Rhône - 2010 : PDIE sur la zone industrielle des Paluds

La gratuité : pour qui? pourquoi? Un objectif ambitieux La gratuité pour tous, sans aucune condition de résidence ou de statut, dans l esprit du droit au transport pour tous voulu par la LOTI : un réseau «porte ouverte» : aucun justificatif nécessaire pour monter dans le bus pour augmenter significativement la fréquentation sur le réseau! Objectif : +58% en deux ans... +87% d ici 2017 Objectif d'augmentation de fréquentation du réseau à comparer avec les objectifs initiaux de la DSP : +2% par an, +15% à horizon 2017 3 500 000 3 300 000 3 100 000 2 900 000 2 700 000 2 500 000 2 300 000 2 100 000 1 900 000 1 700 000 1 500 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Avenant / Gratuité DSP

La gratuité : comment? Une réflexion approfondie en amont sur le concept de gratuité et de service publique, étayée par : Une visite du réseau de Chateauroux, gratuit depuis 2001 : par les élus et techniciens de l agglo (2008) par les chauffeurs et les services exploitation (2009) Les résultats de l étude ADEME menée en janvier 2007 sur le thème de la gratuité et de son effet sur la fréquentation Une étude qualitative auprès de la population du territoire pour : étudier l accueil public de cette mesure comprendre les freins et les craintes éventuelles (Qui va payer? La qualité vat-elle se détériorer? Ne vaudrait-il pas mieux augmenter l offre? Pourquoi la gratuité pour tous? etc.) déterminer les axes de communication

La campagne de communication Une campagne de communication auprès de l ensemble des habitants du territoire et des salariés qui viennent y travailler, ciblant également les jeunes (collégiens et lycéens), grands consommateurs de transports en commun et les automobilistes! Une communication qui parle de la gratuité au-delà du seul bénéfice économique attendu travaille une approche émotionnelle plutôt que rationnelle rassure sur la qualité du service public rendu inscrit cette mesure inédite comme une confirmation des valeurs portées par l institution

La campagne de communication Une communication menée en quatre temps avant la mise en place de la gratuité (15 mai 2009) : campagne de sensibilisation le 15 mai 2009 : événement grand public, suivi d une campagne de communication à grande échelle début juillet 2009 : conférence de presse (publication des premiers résultats) septembre 2009 : relance de la campagne Des outils de communication variés et adaptés : panneaux d affichage 4x3m, spots cinéma, télé et radio, lettre des maires, affiches 120x176cm et 30x56 cm, cul de bus, annonces presse régionales et nationales, flyers, dépliants, bâches, banderoles, habillage des bus et du mobilier urbain, etc.

La campagne de communication

La campagne de communication

La dimension sociale Un travail étroit avec l entreprise délégataire préparation, formation des chauffeurs, implication du personnel dans les actions de communication, rencontres avec les élus Un partenariat mis en place avec : les services prévention de la délinquance, les missions locales, le service jeunesse Un accompagnement humain à bord des bus pour accompagner le lancement expliquer la mesure dans les bus, rappeler les règles d utilisation rassurer les conducteurs et les usagers entre 4 et 6 médiateurs de mai à septembre : pour un montant de 50 000 HT

La dimension économique La compensation des recettes : 710 K, soit 8.5% des dépenses Un déploiement de moyens supplémentaires pour répondre à l augmentation de la fréquentation (+58 % sur deux ans) DSP Avenant / gratuité À horizon 2011 % d'évolution Kilomètres 1 817 587 2 097 161 15% Heures de conduite 98 818 110 350 12% Effectif conducteur (ETP) 80.7 90.8 12% Véhicules 49 58 18%

La dimension économique Des moyens déclenchés sur constat réel de surcharge des lignes entre 2009 et 2011 (chiffres prévisionnels) + 3 véhicules en 2009 + 4 véhicules en 2010 + 2 véhicules en 2011 Des économies réalisables suppression de la billettique, remplacée par un système de comptage optique des voyageurs, suppression des charges liées à la vente de titres Au global une augmentation des dépenses d exploitation de +13 % à échéance 2012, de 8180 K à 9250 K (y compris équipement des véhicule, personnel d exploitation, personnel administratif )

La dimension économique Evolution des charges Transports chiffres exprimés en valeur base 2006 / DSP Moyens supplémentaires (dont équipement des véhicules cellule de comptage) Remboursement des recettes Suppression de la billettique Diminution de la présence au Point Accueil (vente de titres) Total du financement supplémentaire nécessaire Recette supplémentaire de Versement Transport Evolution du Taux de 0.6 à1.05 Budget Annexe des Transports + 1 070 k + 700 k - 160 k -60 k 1 550 k 2 200 k Une mesure financée intégralement par l augmentation du versement transport (passage aux 100 000 hab au 1 er jan 2009) sans aucune augmentation des impôts locaux

La dimension juridique : gratuité et DSP Rappel : DSP = Contrat par lequel une personne de droit public confie la gestion d un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l exploitation du service Equilibre de la DSP initiale : Recette sur base de vente de titre : 15 %, dont 30% de compensation tarifaire Intéressement à la démarche qualité : 22% de la contribution forfaitaire Problématique : il n y a plus de recette sur base de la vente de titres problème juridique : afin de conserver la DSP, il est nécessaire que l exploitant continue à assumer un risque commercial lié à son activité, et dans les mêmes proportions qu initialement Engagement sur dépense Contribution Forfaitaire Recette de fréquentation 9 252 k 8 068 k 0.4 * nbr de personnes transportées => Un équilibre pour le délégataire à 2 960 000 voyages annuels

La dimension juridique : gratuité et DSP Solution envisagée : une rémunération sur la fréquentation réelle les recettes titres sont remplacées par des recettes de fréquentation : le délégataire est rémunéré en fonction du nb de voyages réalisés sur la base d un prix fixé par voyageur (0,40 / voyageur)

La gratuité : les premiers résultats Des résultats de fréquentation remarquables dès la mise en place de la gratuité, qui dépassent les objectifs fixés à 30% la première année Mai : + 20% Juin : + 68,3% Juillet : 76,6% 350 000 300 000 250 000 Nb voy. à partir du 15 mai 2009 gratuité pour tous Août : 92,0% 200 000 Sept : + 57,8% 150 000 100 000 50 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Régulier Scolaire TAD Année 2008 Des impacts différents suivant le type de ligne réseau régulier +70%, dont +88% sur les lignes urbaines et 45 % sur les lignes interurbaines, TAD +51%, lignes scolaires +5%

La gratuité : les premiers résultats Très bon accueil de la population et des conducteurs sentiment de liberté, plus grande autonomie des jeunes Un réseau moins «tranquille» mais plus «vivant», du fait de la fréquentation accrue, avec parfois des surcharges (jours de marché, encombrements liés aux poussettes ) Pas d aggravation avérée des incivilités, des actions de partenariat en direction des jeunes (campagne d information sur les règles à bord du bus, jeux concours, découverte de la conduite d un bus) pour créer des liens. Une étude en cours pour bien comprendre ces nouveaux comportements : mobilité créée, report modal, nouveaux utilisateurs Un problème juridique : l avenant a été contesté par le préfet qui l a déferré devant le Tribunal Administratif

Les données : avant et après objectifs Avant la gratuité Après la gratuité (prévisions février 2009) Evolution Nb de voyages /an 1.8 millions en 2008 2,85 en 2011 3,3 millions en 2017 +58% en 2011 +80% en 2017 Nb km /an réseau (hors TAD) 1. 817 millions km/an 2. 097 millions km/an en 2011 +15 % en 2011 Engagement sur dépenses 8 180 000 9 250 000 +13 % en 2011 Nb voy/hab/an base 101 253 hab. 2009) 18 28 en 2011 33 en 2017 +55% en 2011 +83% en 2017 Nb voy /km 1 1.36 en 2011 +36 % Coût par voyage 4.22 3.29 en 2011 2.8 en 2017-22% en 2011-33.6% en 2017 Avant la gratuité : un réseau sous utilisé donc coûteux Après la gratuité : une optimisation des moyens mis en place!