Guide méthodologique d élaboration d un outil de simulation des effectifs par métier Ce travail s inscrit dans le cadre du déploiement du Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Un premier groupe de travail constitué sur le rangement des effectifs par métier a abouti à la parution, début novembre 2005, du «Guide méthodologique de classement des effectifs dans la nomenclature des métiers» (disponible sur le site internet du ministère : sante.gouv.fr puis ressources humaines puis répertoire des métiers) Dans le prolongement, ce deuxième groupe de travail a pour objet d aider les établissements à mettre en place des outils de simulation et de projection de la ressource. Pour ce faire, un projet de cahier des charges est proposé, reprenant les éléments clés à intégrer dans un outil de simulation de la ressource, qui pourra soit être développé en interne sous forme de logiciel par l équipe informatique, soit servir de base à un appel d offre. Ce projet de cahier des charges ne reprend que les aspects de contenu de la prestation attendu d un cahier des charges classique. Il n aborde ni les aspects juridiques, ni les éléments d organisation d un appel d offre. Il appartient dés lors à chacun, sur cette base, de construire son propre cahier des charges. 1. Finalité d un outil de simulation des effectifs par métiers Donner aux décideurs une lisibilité en termes d évolution d effectifs sur des métiers clés, en leur permettant d agir en conséquence et de manière anticipée. Pour cela, il convient de : - déterminer dans un premier temps, sur la base d un historique, l évolution probable à terme (3, 5, 10 ans ) des effectifs sur un métier. Le pré supposé est qu il y a une continuité dans les politiques menées par l établissement sur la période simulée - de comparer, l évolution probable des effectifs à terme, avec les besoins estimés par métier (l estimation se fera sur la base des éléments stratégiques à disposition : création ou suppression d activité, renforcement ou diminution d équipe, internalisation ou externalisation de prestations ) Dés lors, en anticipant sur les évolutions probables de ses ressources et ses besoins, l établissement pourra mettre en place les politiques les plus adaptés voire réorienter les politiques existantes (en terme de recrutement, de formation, de mobilité, de temps de travail ) - 1 -
2. Principe général Analyser sur un métier donné, l ensemble des flux d entrée et de sortie sur ce métier, puis les projeter en s appuyant chaque fois que c est possible : - soit sur un historique : disponibilité, détachement, congé longue durée/longue maladie, démissions en prenant généralement les trois dernières années de référence - soit sur une prévision : départ en retraite par exemple La projection des différents flux d entrée et de sortie sur le métier sera réalisée sur une échéance minimum de 3 ans, mais le plus souvent sur 5 ans voire au delà, si l on veut se faire une idée des grandes tendances. 3. Limites des modèles utilisés Comme pour tous les modèles, l efficacité est surtout fonction de la qualité et de la pertinence des éléments pris en compte. Par exemple, les départs en retraite peuvent être examinés de différents points de vue : âge d ouverture des droits, moyenne estimée des dates de départs des trois dernières années, anticipation des évolutions de comportements liées à la réforme des retraites Il n en reste pas moins que la simulation est un exercice de prévision qui intègre des marges d erreur et surtout d incertitude. L objectif recherché n est pas de supprimer l incertitude mais bien de la réduire. Après tout, 20 à 30 % d incertitude sur un besoin à 5 ans, est toujours mieux que 100% d incertitude. Le biais souvent utilisé dans les études prospectives, est d élaborer plusieurs scénarios. Par exemple et toujours sur les retraites, la réforme des retraites a provoqué un effet d aubaine auprès des agents dés 2003 avec des départs supérieurs de 30% aux prévisions nationales (sources CNRACL) En revanche dés 2004, un reflux de même ampleur était constaté. Dés lors, quel modèle retenir pour l avenir? Compte tenu des volumes que cela représentent, il peut être utile dans certains gros établissements, d élaborer deux ou trois scénarios sur les perspectives de départ en retraite. - 2 -
4. Les éléments clés à prendre en compte dans une simulation des effectifs par métiers 4.1 Critères à retenir Détermination du métier sur lequel va porter la simulation Le choix du métier peut dépendre de plusieurs critères : - volume d effectif dans le métier - situation de l établissement, et notamment le caractère sensible de certains de ses métiers (compétences critiques qui en l absence mettent en péril l établissement, difficultés de recrutement sur un métier ou difficultés de formation ) - nature de l activité (court séjour, psychiatrie, personnes âgées ) Mode opératoire retenu Techniquement, une simulation d effectifs par métier peut être menée avec des outils plus ou moins sophistiqués. La aussi, le degré de précision des outils utilisés dépendra largement des volumes d effectifs par métier et du caractère éventuellement sensible du métier. Dans certains cas (faible volume d effectif par exemple) un simple vieillissement des effectifs sera suffisant (en fait anticipation des départs en retraite) En effet, les autres flux d entrée et de sortie sur le métier n étant pas significatifs, en raison justement du faible volume d effectifs, il n est pas utile de les intégrer dans la projection. Par contre, dés lors qu un volume d effectifs relativement important sera constaté dans un métier (la barre est à fixer dans chaque établissement, supérieur à 50, 100, 200, 500 ) une modélisation plus poussée sera à réaliser. 4.2 Base à prendre en compte - tous statuts, hors contrats aidés et remplacement inférieur à six mois - agents en position d activité - période de pris en compte des effectifs et actualisation au 31 décembre (cohérence avec le bilan social) - base de calcul : effectif équivalent temps plein (ETP) au 31 décembre - 3 -
4.3 Modalités d identification des flux d entrée et de sortie sur un métier Retraite - dissocier deux types de départs en retraite : retraite «normale» à l ouverture des droits ou âge limite, retraite après 15 années d activité et trois enfants, retraite pour invalidité. Sur ces deux dernières catégories, il est nécessaire d avoir un approche plus qualitative, en croisant des informations de type collectif, par exemple évolution et structuration de la pyramide des âges (un âge moyen élevé sur un métier, accentue le risque invalidité) et des informations de type individuel (situation individuelle d agents dans l établissement ayant 15 ans d ancienneté et trois enfants) - élaborer peut être deux scénarios : un minimaliste (comportement inchangé), basé sur l évolution de l âge moyen de départ en retraite observé sur les 3 ou 5 dernières années, un maximaliste (comportement modifié par la réforme des retraites) basé sur l âge limite actuel de départ en retraite Disponibilité - prise en compte de disponibilité supérieure à 6 mois - prolongement de tendance observée par le passé, l historique des situations est primordial Détachement - prise en compte de disponibilité supérieure à 12 mois - prolongement de tendance observée par le passé, l historique des situations est primordial Congé parental - prise en compte de disponibilité supérieure à 12 mois - prolongement de tendance observée par le passé, l historique des situations est primordial Maternité ou adoption - catégories à regrouper : maternité, grossesse pathologique, couche pathologique - deux niveaux d étude et de projection peuvent être menés en fonction du volume d effectif, soit on retient la moyenne des mensualités pour les trois catégories en ETP, sur la base de l historique des trois dernières années, soit on retient uniquement le nombre de maternité (en considérant «toutes choses égales par ailleurs») - 4 -
- une analyse de l évolution de la pyramide des âge et notamment de l âge moyen de la population observée dans un métier (plus elle est jeune, plus le facteur maternité va intervenir) permettra également d affiner ou de corriger les projections Congé de formation professionnelle (CFP) - supérieur ou égal à 12 mois Validation des acquis de l expérience (VAE) - réalisation des modules manquants à la validation - supérieur ou égal à 12 mois Démission - étude de l historique (volume) Etudes promotionnelles - supérieure ou égale à 12 mois - la tendance projetée est celle du scénario «ou rien ne change» En effet, pour combler les écarts entre les besoins et les ressources disponibles, il s avèrera probablement nécessaire d agir, à la hausse ou à la baisse, sur cet item en modifiant sa politique de formation et de promotion Mutation - arrivée : historique sur les trois dernières années, mais aussi politique de recrutement de l établissement. En effet, pour combler les écarts entre les besoins et les ressources disponibles, il s avèrera probablement aussi nécessaire d agir, à la hausse ou à la baisse, sur cet item en modifiant sa politique de recrutement vis à vis des mutations - départ : historique sur les trois dernières années Décès - moyenne historique des cinq dernières années - 5 -
Congé longue maladie (CLM) - d une durée minimum de six mois - tendance réalisée à partir de l historique des cinq dernière années Congé longue durée (CLD) - d une durée minimum de 12 mois - tendance réalisée à partir de l historique des cinq dernière années Mi temps thérapeutique - uniquement en nombre (ETP) - tendance réalisée à partir de l historique des cinq dernière années Effet temps partiel - Evolution du volume ETP annuel en plus ou en moins - tendance réalisée à partir de l historique des trois dernière années (isoler et analyser sur ces chiffres, l effet 35 heures) 5. Préconisations A partir de ces différents éléments, bien identifier : - les flux «incontournables» à prendre en compte (par exemple, les retraites, les mutations, les maternités en raison d une forte activité de flux sur ces éléments là) - les flux «accessoires» que l on ne retiendra, pour qu ils soient significatifs, qu à partir d un certain volume d effectifs. Par exemple, dés lors que l effectif dans un métier est supérieur à 300, les disponibilités, démission, détachement seront pris en compte de manière séparée. En revanche si l effectif est inférieur à 300, ces éléments seront pris en compte ensemble. - 6 -
Par ailleurs, progressivement une base de données métiers est à construire : classement des effectifs par métier, identification des flux d entrée et de sortie par métier Dans ce cadre, le bilan social contient une masse d informations utilisables pour constituer les historiques. L élaboration du prochain projet social peut également représenter une bonne opportunité pour intégrer ces données Enfin la collecte des données et surtout l analyse du passé, induit la capacité du système informatique utilisé, à reprendre des historiques (voire à utiliser un extracteur de données) Les établissements qui souhaitent développer des outils de simulation des effectifs par métier peuvent faire part de leurs difficultés, propositions, questions, à : Mario Millan : mario.millan@sante.gouv.fr TEL : 01 40 56 69 95 Anne Dardel : anne.dardel@sante.gouv.fr TEL : 01 40 56 65 63 Ou, sur le site internet du Ministère de la santé, dans la rubrique Ressources humaines à l hôpital/ Répertoire des métiers (boite de dialogue) Exemple : détermination des ressources probables à 5 ans sur le métier d infirmier en soins généraux (tableau ci joint) Le centre hospitalier Henri Matisse décide de simuler l évolution probable de ses effectifs sur le métier d infirmier en soins généraux. Cette simulation est réalisée sur l hypothèse de stabilité totale des effectifs, mais aussi des flux d entrée et de sortie sur le métier durant la période de 2006 à 2010. La simulation consiste à identifier un historique des flux (entrée et sortie) à déterminer une tendance d évolution et à la prolonger sur une période donnée (5 ans dans l exemple) La base de simulation est un effectif réputé constant de 600 infirmiers en soins généraux. - 7 -
Infirmier soins Historique des flux Simulation des flux généraux Flux sortie 2002 2003 2004 2005 tendance 2006 2007 2008 2009 2010 Retraite 16 20 16 20 18 24 29 34 39 43 Disponibilité 7 9 6 8 7 7 7 7 7 7 Détachement 9 10 7 8 8 8 8 8 8 8 Congé parental 11 13 13 12 12 12 12 12 12 12 Maternité ou adoption 22 19 24 21 22 22 22 22 22 22 CFP, VAE 6 4 5 7 6 6 6 6 6 6 Démission 3 0 3 4 3 3 3 3 3 3 Etudes promotionnelles 13 9 12 13 13 13 13 13 13 13 CLM, CLD, MTT 10 13 11 10 13 13 13 13 13 13 Effet temps partiels 5 7 7 10 8 8 8 8 8 8 Mutations 3 1 2 0 2 2 2 2 2 2 Total sorties 105 105 106 113 112 118 123 128 133 137 Flux entrée 2002 2003 2004 2005 tendance 2006 2007 2008 2009 2010 Disponibilité 6 4 8 5 6 6 6 6 6 6 Détachement 7 7 5 9 6 6 6 6 6 6 Congé parental 10 14 14 9 11 11 11 11 11 11 Etudes promotionnelles 12 10 9 10 11 11 11 11 11 11 CLM, CLD, MTT 8 7 9 10 12 12 12 12 12 12 Mutations 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 Effet temps partiels Total entrées 47 47 48 48 50 50 50 50 50 50 Solde des flux 58 58 58 65 62 68 73 78 83 87 Effectifs T 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Effectifs probables T + 532 459 381 298 211 Besoins annuels estimés 70 75 80 85 89-8 -
Commentaires du tableau L ensemble des flux d entrée et de sortie des années 2002 à 2005 ont été identifiés à partir des éléments constatés dans l établissement de 2002 à 2005 (sources : gestion des carrières, de la formation, des effectifs, des métiers, Bilan social 2002, 2003, 2004, 2005 ) Sur la plupart des indicateurs, une tendance peut être identifiée, correspondant à une moyenne des observations effectuées sur les années 2002 à 2005, moyenne qui nécessite le plus souvent des corrections (par exemple, l évolution des CLD, CLM dépend largement de la situation actuelle des agents concernés et des perspectives d évolution de leur pathologies) Ce sont ces tendances, éventuellement corrigées, qui sont prolongées sur la période choisie, au cas particulier, de 2006 à 2010. Le solde annuel entre les flux d entrée et de sortie correspond aux écarts et donc aux besoins de recrutement probables, année par année. Ainsi, si les flux d entrée et de sortie du métier ne sont pas modifiés, et sans prendre en compte le projet d établissement, il sera nécessaire de recruter : - 70 infirmiers en soins généraux en 2006-75 infirmiers en soins généraux en 2007-80 infirmiers en soins généraux en 2008-85 infirmiers en soins généraux en 2009-89 infirmiers en soins généraux en 2010 - Il s agit bien évidement d une prévision, dans laquelle une part d incertitude demeure, d autant que la prévision est plus éloignée. La marge d incertitude pour la prévision 2006 est beaucoup plus étroite que celle concernant la prévision pour 2010. Cela sous entend un ajustement du modèle au moins une fois par an, pour intégrer à la fois l année écoulé et «faire glisser» d une année la prévision, mais aussi et surtout, pour prendre en compte les événements susceptibles d avoir une influence sur les tendances (modification de l âge ou des conditions de départ en retraite, des conditions d octroi ou de compensation du temps partiel ) Par ailleurs, si ce tableau identifie la ressource probable à terme (si rien ne change dans la structure et le volume des effectifs et des métiers), il n intègre pas les besoins nets de recrutement. Pour obtenir les besoins nets de recrutement, il est nécessaire d intégrer, les changements à venir dans l établissement, et notamment tous les éléments stratégiques contenus dans le projet de l établissement. - 9 -
Par exemple, le projet d établissement du centre hospitalier Henri Matisse prévoit en 2007, une création nette de 12 postes d infirmiers en soins généraux soit dans le détail : - création d un hôpital de jour chirurgical (impact + 8 postes), - mise en place de la distribution nominative du médicament par les préparateurs en pharmacie (impact 7 postes) - extension d une consultation infirmière (impact + 4 postes) - informatisation totale du dossier infirmier (impact 1 poste) - renforcement du réseau d oncologie (impact + 8 postes) L impact global sur la prévision 2007 sera de 75 (ressources probables en 2007, voir tableau) plus 12 (modification de la structure et du volume des effectifs et des métiers liées au projet d établissement pour l année 2007), soit un besoin prévisionnel net de 87 infirmiers en soins généraux pour l année 2007 (besoins probables 75, créations liées au projet d établissement 12, soit un besoin net total de 87) Dés lors la question se pose de savoir quelle politique de recrutement doit être adoptée. Faut-il prévoir de recruter par exemple : - 70 jeunes infirmiers sortant de l Institut de formation - 6 aides-soignants de l établissement par le biais des études promotionnelles et la VAE - 5 infirmiers plus confirmés par mutation - mais aussi, réduire de 1% le temps partiel (19 %de l effectif au lieu de 20 %) et récupérer 6 équivalents temps pleins Déterminer le «comment je vais m y prendre» pour réduire l écart entre mes ressources probables et mes besoins revient à élaborer une politique de recrutement, à mettre en œuvre un processus d anticipation des décisions de recrutement et in finae à clarifier et rendre lisibles pour les différents acteurs hospitaliers, les orientations en matière d emploi de l établissement. - 10 -