ECONOCOM acquiert ECS et s impose comme le leader européen

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1 Résultats 2010 Stratégie & Perspectives RÉUNION D INFORMATION - 17 mars 2011 INTERVENANTS Jean-Louis Bouchard Fait marquant 2010 ECONOCOM aujourd hui Président Jean-Philippe Roesch Directeur Général Résultats 2010 Priorités 2011 Véronique di Benedetto Directrice Générale Adjointe Country Manager France Au-delà 2

2 3 Nouvelle dimension ECONOCOM acquiert ECS et s impose comme le leader européen de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises ECONOCOM HIER ECONOCOM AUJOURD HUI collaborateurs clients Présent dans 9 pays 759 M de CA annuel collaborateurs clients Présent dans 17 pays M de CA annuel 4

3 Forte complémentarité Métier Distribution Informatiques et Telecom Services Informatiques Services Telecom Location Présence ECONOCOM hier Plutôt orienté poste Client Présence ECS Plutôt orienté Mainframe Présence ECONOCOM aujourd hui 5 Présence européenne étendue et renforcée Position renforcée dans 9 pays Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni Nouvelle implantation dans 8 pays, notamment en Europe de l Est Irlande, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suisse + Chine et Etats-Unis Capacité à accompagner les grands comptes à l international 6

4 ECONOCOM AUJOURD HUI 7 Offre globale d ECONOCOM Accompagner les entreprises dans la maîtrise et l évolution de leurs infrastructures informatiques et télécoms pour en garantir l accès en tout lieu à tout moment Distribution de produits et solutions Conseil Sourcing Déploiement Services aux infrastructures Conseil Intégration Outsourcing Location et pilotage de parcs Conseil Ingénierie financière Gestion Infrastructures informatiques et télécoms Équipements mobiles Postes de travail Réseau et sécurité Serveurs et stockage 8

5 Valeur ajoutée tout au long du cycle de vie des infrastructures AVANT PENDANT APRÈS Audit Conseil Benchmark Approvisionnement Intégration Déploiement Location Pilotage administratif Maintenance Pilotage opérationnel Assistance Remise à niveau Offre évolutive Reprise Avantages clients : Des solutions informatiques et télécoms globales Des ressources financières préservées Un fonctionnement garanti 9 Accélérateurs de croissance Solutions d entreprise comme vecteur de conquête de nouveaux clients Pour votre parc informatique Pour votre parc d imprimantes Pour votre parc télécom Lesdélais et les coûts d approvisionnement La migration vers Windows 7 Solution «A to Z» dédiée aux PME 10

6 Positionnement global unique dans le paysage concurrentiel Distribution Services Télécom Services Informatiques Location SSII (Capgemini, Atos, Steri a, EDS, Logica-CMG, GFI,etc...) Distributeur (SCC, Computacenter Systemat et Realdolmen,etc...) Constructeur (IBM, HP, Dell,etc...) Filiale de Banque (Arius,etc...) 11 12

7 Chiffre d affaires % 1 021* * ECS intégré depuis le 1 er octobre 2010 Chiffre d affaires consolidé en M 13 Chiffre d affaires par activité % 56% 18% 26% 21% 17% 759 M M Distribution (+9%) : soutenue par de nombreux contrats publics en France Services (+21%) : tirés par Télécom (+34%) et ECS Location (+51%) : renforcement grâce à ECS 14

8 Répartition de la Valeur Ajoutée par activité Services 49% Distribution Location 10% 41% 15 Résultat opérationnel courant , ,5 2,8% ,5 3,5% ,6 3,6% ,7 3,8% ,7% 2010 Résultat opérationnel courant en M Marge opérationnelle courante en % du chiffre d affaires 16

9 Résultat opérationnel courant par activité % 79% 11% 10% 10% 6% 28,7 M 47,5 M 17 Compte de résultat Variation Chiffre d affaires 759, ,4 +35% Résultat opérationnel courant 28,7 47,5* +66% Résultat opérationnel 28,7 40,3 Résultat financier (0,6) 0,9 Résultat avant impôt 28,1 41,1 +46% Impôts (7,8) (12,4) Résultat net consolidé 20,3 28,8 Résultat net, part du Groupe 20,3 28,8 +42% Résultat net par action 0,857 1,231 Résultat net dilué par action 0,854 1, % Données consolidées normes IFRS en M * Avant dotation aux amortissements du portefeuille clients pour 0,5 M 18

10 Etat de la situation financière au 31 décembre 2010 Actif Passif Ecarts d acquisition 148,2 139,7 Capitaux propres Autres actifs non courants 136,3 120,9 Dettes financières non courantes Total actifs non courants 284,5 43,8 Autres passifs non courants Stocks 16,3 164,7 Total passifs non courants Clients 668,8 129,7 Dettes financières courantes Autres actifs courants 184,0 717,2 Fournisseurs Trésorerie 217,9 220,2 Autres passifs courants Total actifs courants 1087,0 1067,1 Total passifs courants Total actif 1371,5 1371,5 Total passif Données consolidées normes IFRS en M 19 Fonds propres et endettement Fonds propres Dette financière nette 139,7 84,6 29, (au 31/12) 2010 (au 31/12) 2009 (au 31/12) 2010 (au 31/12) Données consolidées normes IFRS en M 20

11 Bénéfice net par action et dividende Bénéfice net par action Dividende par action 1,23 0,68 0,74 0,86 +15%/an 0,35 0,36 +36%/an 0,20 0,24 0,24 0, Capacité démontrée à faire progresser le bénéfice net par action depuis cinq ans 21 22

12 Roadmap de l intégration d ECS Q Début 2012 Démarrage de l intégration Amélioration du BFR Optimisation opérationnelle Nouvelle organisation unifiée Création de directions régionales Optimisation des process Fin de l intégration Plein effet positif de l acquisition Optimisation commerciale Segmentation/sélectivité sur les contrats en risque client Nouvelle approche du marché PME Elargissement de l offre aux clients ex-ecs Intégration des offres innovantes d ECS au catalogue (Business Continuity) 23 Perspectives 2011 Chiffre d affaires Résultat opérationnel courant 47, ,5 25,6 28,7 16, Données consolidées normes IFRS en M 24

13 25 Marché porteur +7,5 % +7,5 % +9,1 % +3,4 % +4,6 % Services Télécom Services Informatiques Logiciels Infrastructures Informatiques Infrastructures Télécom Un marché mondial (+51%) tiré par les besoins en infrastructures informatiques et télécoms Pourcentage d évolution des dépenses mondiales entre 2010e et 2011p (source : Gartner) 26

14 Fort potentiel de développement en Europe Marché européen des services aux infrastructures encore très atomisé Capacité importante de gains de parts de marché Priorité donnée à l Europe du Sud Marché Européen égal 35 fois le PIB de la Belgique Nos chiffres en Belgique : 250 M de chiffre d affaires 10 M de résultat avant impôt Base : estimation PIB 2010 source Eurostat 27 Tendances de fond Convergence informatique et télécom Smartphone devient le prolongement du poste de ravail t DSI gère l ensemble desinfrastructures informatiques et télécoms de l entreprise ECONOCOM pionnier de la convergence depuis 2000 Leader en France Nouveaux usages / nouveaux besoins / nouveaux outils Développement des nouveaux outils (tablettes, smart phones, etc.) Enjeux de la mobilité et de accès l permanent aux don nées (cloud, virtualisation, etc.) Besoin croissant de faire évoluer ses infrastructures et de les contrôler 28

15 Capacité reconnue à anticiper les tendances de fond Econocom répond aux enjeux d aujourd hui et de demain 1990/ / /2020 Déploiement massif de l informatique en entreprises Convergence Informatique et télécom Développement des infrastructures numériques Développement des services aux utilisateurs Création d une offre globale Naissance de BU dédiées 29 En route vers2 Md de chiffre d affaires et un nouveau cycle d amélioration de la rentabilité 30

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