Préfet du Rhône Direction départementale de la cohésion sociale Bilan du Renfort hivernal 2013/2014 Comité technique de la veille sociale 27 mai 2014 1
Les contours du renfort hivernal Une instruction ministérielle du 26 septembre 2013 Une Veille saisonnière Du 1 er novembre au 31 mars 2014 Ce sont les conditions météorologiques particulières qui justifient l activation et le maintien du dispositif. Une présentation du dispositif au CTVS du 22/10/2013 Une ouverture le 4 novembre 2013 Des rencontres mensuelles avec les opérateurs (CTVS). 2
Les contours du renfort hivernal _1_ Les moyens déployés _2_ La coordination des moyens par le SIAO _3_ Les éléments de bilan _4_ Les suites et les perspectives 3
Les moyens déployés : des capacités renforcées Ev olution de l'offre sur 3 ans 1000 800 600 400 200 136 60 470 50 60 87 155 703 665 Hôtel Appartements d'urgence Structures 0 2011/2012 2012/2013 2013/2014 880 places ouvertes les alternatives aux structures collectives ont été confortées ouvertures de places supplémentaires pour répondre aux besoins : une 2 ème halte de nuit (avec couchage) un troisième village mobile des places d hôtel 4
Les moyens déployés : des capacités renforcées 32% Répartition des places en structures 6% 42% 14 structures collectives Mobilisation de logements : FADS : 17 logements Villefranche : 8 logements (LE MAS-ASEA) ALYNEA : 16 logements 20% Structures collectives Villages mobiles Appartements d'urgence Haltes de nuit 3 Villages mobiles : LAHSO : Décines, Villeurbanne FNDSA : Villeurbanne Captation de chambres d hôtel : 60 places 2 haltes de nuit (FNDSA) avec couchage : 50 places 5
Les moyens déployés : la répartition de l offre Répartition géographique des places sur 3 ans 80% 75% 70% 60% 59% 59% 50% 2011/2012 40% 30% 37% 37% 2012/2013 2013/2014 20% 19% 10% 4% 4% 6% 0% Lyon Agglo Villefranche Une répartition équilibrée sur le territoire du Grand Lyon Des capacités renforcées sur le territoire de Villefranche 6
Les moyens déployés : la prise en charge des personnes au sein des structures Faits marquants : Développement de solutions d hébergement plus individualisées permettant de respecter et de favoriser l autonomie des personnes (bungalows familiaux, appartements) Possibilité donnée aux familles de préparer leurs repas dans les structures: 11 tonnes de produits livrés par la banque alimentaire auprès de 8 structures Augmentation du nombre de places pour les isolés : 105 places en structures : dont 57 places d hébergement dont 46 places SAMU + 2 places maraudes de Villefranche 50 places de haltes de nuit 7
Les moyens déployés : une prise en charge renforcée des personnes isolées Faits marquants Un public en demande d hébergement Un renforcement des liens SAMU social/mvs Une fluidité des places SAMU (près de la ½ réorientée sur des places d hébergement) Une cohabitation réussie sur les places d hébergement entre les isolés et le public «familles» Deux accueils de jour ouverts le dimanche (en ½ journée): Plus d une centaine de passages en moyenne Public essentiellement masculin (95%) 8
Les moyens déployés : une action de prévention de la santé Intervention du Comité Départemental d Hygiène Sociale (CDHS) : Sensibilisation renforcée des structures auprès du public : 18 h 30 consacrées au passage du camion de dépistage : 257 radios pulmonaires réalisées, 3 séances de vaccination Actions d information du public hébergé : Points «santé/social» Remise de brochures en différentes langues Intervention de la PASS Mobile : Sensibilisation des structures au travail de la PASS Mobile Interventions sur des situations individuelles au sein des structures 9
Les moyens déployés : une intervention de l OFII Interventions auprès de 9 structures : à destination des travailleurs sociaux pour un relais d informations auprès du public hébergé Objectifs : Une meilleure connaissance des différentes missions de l OFII Un renfort des échanges avec les structures pour une meilleure information du public hébergé Nature de l information : l aide au retour le droit au séjour 10
Les moyens déployés : le 115 Des moyens en personnel renforcés 80 871 appels traités (+ 19%) Une stabilité de la demande d hébergement : 8 271 personnes différentes - 60 % en composition familiale - 40 % isolé(e)s 3 150 personnes (1ère demande) Près de 10 000 appels émis par le 115 (orientations liens avec les partenaires) 40000 Répartition des appels par 24 h 30000 20000 10000 2013/2014 2012/2013 0 07h - 08h 09h - 10h 11h - 12h 13h - 14h 15h - 16h 17h - 18h 19h - 20h 21h - 22h 23h - 24 h 01h - 02h 03h - 04h 05h - 06h 11
Les moyens déployés : les équipes de maraude Activités : Le SAMU SOCIAL 69 Maraudes de nuit et interventions sur signalement (via le 115) - 18h30/1h00 Des équipes pluri-disciplinaires Coordination avec les équipes de jour. Faits marquants : Une augmentation des contacts : + 12% Un développement des auto-signalements (isolés) Une évolution du public rencontré (augmentation des familles) Un important travail en synergie (structures d hébergement, 115, Croix Rouge et haltes de nuit) Des remontées hebdomadaires suivies (DDCS-MVS) 12
Les moyens déployés : les équipes de maraude La CROIX-ROUGE Activités : Maraudes de nuit : 4 soirs/semaine de 18h30 à minuit Maraude de jour : 1 après-midi Faits marquants : Une augmentation des contacts : + 16 % 130 personnes accompagnées vers les haltes de nuit Augmentation de la demande alimentaire (3 000 colis) Bonne coordination avec le SAMU SOCIAL et le 115 13
Les moyens déployés : les équipes de maraude Activités : La HALTE (Villefranche) Une maraude supplémentaire de 16h à 20h 2h d accompagnement hebdomadaires pour les personnes rencontrées Faits marquants : Une stabilisation des contacts (isolés) Deux places d hébergement réservées à La Calade pour un accueil immédiat 14
Les moyens déployés : les haltes de nuit Activités : 2 haltes de 25 places, soit 50 places de mise à l abri avec couchage Places dédiées (Samu Social, Croix Rouge et 115) Orientation quotidienne Faits marquants : Une coordination avec la MVS pour l évaluation sociale des personnes accueillies et leur orientation vers une structure d hébergement Une augmentation de la part des femmes isolées. Un public en demande d hébergement 15
Les moyens déployés : les moyens financiers prévisionnels : 3 505 k Historique de l'enveloppe budgétaire (en K ) 6 000 5 000 95 88 4000 3000 2000 131 1 564 1135 3592 146 2 874 63 0 SIAO Gymnase Hôtel Structures Equipes mobiles Accueils de jour et de nuit Aide alimentaire 1 949 1 000 0 209 220 239 3 94 38 98 202 0 hiver 2011/2012 avec prolongation hiver 2012/2013 avec prolongation hiver 2013/2014 16
Les contours du dispositif hivernal _1_ Les moyens déployés _2_ La coordination par le SIAO _3_ Les éléments de bilan _4_ Les suites et les perspectives 17
La coordination par le SIAO : la commission urgence Bilan d activité : Uneorientation concertée (MVS, 115, Etat), selon des critères de priorité définis par l Etat : situations de vulnérabilité (familles monoparentales, bébés de moins d un an, problèmes de santé, personnes âgées) antériorité de la demande maintien de la demande d hébergement auprès du 115 Faits marquants : Peuplements réalisés en lien avec les structures Renforcement du rôle du 115 : information des personnes de leur l orientation, remontée des signalements, participation aux commissions urgence Solution pérenne en hébergement d urgence pour plus de 500 personnes Recherche de fluidité des places SAMUsocial vers les structures 18
La coordination par le SIAO : la fonction de diagnostic Evaluation des situations des ménages selon le diagnostic social partagé MVS, en lien avec les structures d hébergement Faits marquants : 90% des ménages hébergés ont bénéficié d un diagnostic 210 diagnostics réalisés 331 diagnostics actualisés Renforcement du rôle des chargés de mission de la MVS (identification des situations de vulnérabilité, suivi des préconisations, participation aux commissions Urgence et Insertion, lien avec le dispositif accès au logement MVS) 19
La coordination par le SIAO : la fonction d observation sociale Typologie des ménages Une stabilité de la répartition des publics 20
La coordination par le SIAO : la fonction d observation sociale Tranches d âge : Augmentation de la part des mineurs 21
La coordination par le SIAO : la fonction d observation sociale Origine géographique* : * Enquête MVS réalisée sur un échantillon de 766 personnes (1 er trimestre 2014) 22
La coordination par le SIAO : la fonction d observation sociale Situation administrative : La part des déboutés de la demande d asile : - 41% des personnes hébergées - 62 % des personnes en situation de droits incomplets ou provisoires 23
La coordination par le SIAO : la fonction d orientation Orientation sortie Renfort hivernal Total sorties % Logement ordinaire 33 3% Pension de famille 0% Logement Résidence sociale / FJT 12 1% accompagné Sous location / IML 77 8% Sous location avec ALT 9 1% Sous total 98 10% CHRS insertion 35 4% Hébergement Urgence pérenne 493 52% CADA/AUDA 13 1% Sous total 541 57% Solution personnelle, soins ou Autres solutions départ 279 29% Total Sorties du renfort hivernal 951 72% Sans solutions Sans solution à la fermeture 361 28% Total général 1312 personnes 608 ménages 24
La coordination par le SIAO : la fonction d orientation Un public qui relève principalement de l urgence 25
Les contours du dispositif hivernal _1_ Les moyens déployés _2_ La coordination des moyens par le SIAO _3_ Les éléments de bilan _4_ Les suites et les perspectives 26
Les éléments de bilan Près de 3/4 des personnes ont trouvé une solution au 31/03/2014 Un hiver clément - Pas de recours au protocole gymnase Une fin de dispositif au 31 mars correspondant à la fin de la veille saisonnière Une poursuite de la prise en charge en hébergement pour les publics les plus vulnérables (femmes enceintes problématiques santé graves familles monoparentales avec enfant < 1 an) Une fin de dispositif marquée par : Des fermetures de structures plus difficiles en raison du maintien de ménages, qui a donné lieu à une médiation de l Etat Une occupation partielle d un site avec une action en référé formée par des occupants contre l opérateur 27
Les suites et les perspectives Consolidation de la fin de la gestion saisonnière du dispositif : création de 375 places La pérennisation de 2 dispositifs 169 places Logements d urgence ALYNEA et Village mobile FNDSA La création de places 154 places (dont 130 pl CHRS Urgence) La création de places en Pension de famille 22 places La création en logements (IML) 30 places Mobilisation de chambres d hôtel (prolongation du dispositif hivernal + situations urgentes-veille sociale) : 230 places Renforcement des crédits nécessaire : Des Insuffisances liées au dispositif hivernal 2013-2014 : 250 000 Des projets de création de places pour 2014 : 364 000 Des mesures exceptionnnelles au titre de l hiver 2014-2015 : Attente des directives ministérielles (courant de l été) Concertation ultérieure avec les opérateurs 28