Contenu des contrôles périodiques s imposant à tout système individuel approuvé de la filière des DEA

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Transcription:

Contenu des contrôles périodiques s imposant à tout système individuel approuvé de la filière des DEA Chapitre 2 : Règles d organisation de la structure agréée Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 2.1. Dispositions financières [2.1] Contrôler les dispositions financières. 2.2. Gouvernance [2.2] Vérifier la gouvernance de la structure [2.1.a] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, l existence d une comptabilité séparée pour les activités relevant du périmètre. [2.1.b] Contrôler la comptabilité séparée du titulaire. [2.1.c] Contrôler l existence et le montant de la provision pour charge. [2.2.a] Vérifier sa conformité aux dispositions de l article L. 541-10 du code de l environnement. [2.2.d] Vérifier que la gouvernance est identique aux engagements pris par le titulaire dans sa demande d approbation. [2.2.d] Indiquer la concertation entre les parties prenantes mis en place par le titulaire. Indication des concertations. Chapitre 3 : Relations avec les acteurs de la collecte Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 3.2. Taux de collecte [3.2] Contrôler le taux de collecte. [3.2.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de collecte utilisée par le titulaire. [3.2.b] Contrôler les taux de collecte atteints. 3.3. Relations et organisation de la collecte avec les gestionnaires de points de collecte [3.3.1] Contrôler la contractualisation entre le titulaire et les gestionnaires de points de collecte. [3.3.1.a] Contrôler si le contrat adressé aux gestionnaires de points de collecte contient les dispositions générales transmises par le titulaire dans sa demande d approbation. [3.3.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur 1/10

[3.3.2] Contrôler les conditions de collecte séparée. [3.3.3] Contrôler le suivi de l organisation de la collecte 3.4. Organisation de la collecte directe auprès des détenteurs de DEA [3.4.1] Contrôler la contractualisation entre le titulaire et les détenteurs de DEA. [3.4.2] Contrôler les conditions de collecte séparée. 3.5. Informations aux gestionnaires des points de collecte [3.5] Contrôler les actions d information et de communication engagées par le titulaire en direction des gestionnaires des points de collecte. un minima de 3 contrats signés), que les contrats signés contiennent les dispositions générales transmises par le titulaire dans sa demande d approbation. [3.3.2.a] Identifier les mesures et moyens mis en œuvre par le titulaire pour assurer la mise à disposition gratuite et en nombre suffisant des contenants aux gestionnaires de points de collecte. [3.3.2.b] Contrôler par sondage (sur 5 points de collecte différents) les conditions d enlèvement aux points de collecte. [3.3.3.a] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour s assurer du suivi de l organisation de la collecte. [3.3.3.b] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d écart. [3.4.1] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur un minima de 3 contrats signés), que les contrats signés contiennent les dispositions générales transmises par le titulaire dans sa demande d approbation. [3.4.2] Identifier les mesures et moyens mis en œuvre par le titulaire pour assurer la mise à disposition gratuite et en nombre suffisant des contenants aux détenteurs non ménagers de DEA. [3.5.a] Identifier les actions engagées en direction des gestionnaires des points de collecte. [3.5.b] Contrôler par sondage (auprès de 10 gestionnaires des points de collecte) la communication du titulaire. 3.6. Dispositions spécifiques en cas de catastrophes naturelles ou accidentelles [3.6] Contrôler les actions du titulaire en [3.6] Vérifier le cas échéant la reprise gratuite par le titulaire de tous cas de catastrophes naturelles ou les DEA endommagés entrant dans son périmètre d approbation et accidentelles. remplissant les conditions de reprise. 3.7. Dispositions spécifiques à l Outre-mer [3.7.a] Contrôler le déploiement d un dispositif de collecte et de solutions d enlèvement et de traitement des déchets collectés, dans [3.7] Contrôler le déploiement de la collecte à l outre-mer chaque territoire d Outre-mer. [3.7.b] Contrôler que le déploiement du dispositif de collecte en Appréciation des mesures et moyens mis en œuvre. Indication et appréciation des mesures mises en place. Indication et appréciation des mesures prises. Appréciation des mesures et moyens mis en œuvre. - actions engagées et les budgets afférents. - - Appréciation des moyens et mesures mis en œuvre par le titulaire. 2/10

Outre-mer est conforme au déploiement prévu par le titulaire dans son dossier de demande d approbation. Chapitre 4 : Relations avec les prestataires de l enlèvement et du traitement Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 4.2. Objectifs de traitement [4.2.1] Contrôler le taux annuel de valorisation. [4.2.2] Contrôler le taux annuel de réutilisation et de recyclage atteint. [4.2.1.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de valorisation. [4.2.1.b] Contrôler les taux de valorisation atteints. [4.2.2.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de réutilisation et de recyclage. [4.2.2.b] Contrôler les taux de valorisation atteints. 4.3. Contractualisation avec les prestataires de l enlèvement et du traitement [4.3.1.a] Contrôler si les dispositions générales du contrat adressé aux prestataires contiennent les dispositions générales présentées par le titulaire dans sa demande d approbation. [4.3.1] Contrôler la contractualisation des prestataires de l enlèvement et du traitement. [4.3.2] Contrôler, le cas échéant, la contractualisation des opérateurs d enlèvement et de traitement des déchets. [4.3.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur un minima de 3 contrats signés), que les dispositions des contrats signés sont conformes aux dispositions générales du contrat présenté par le titulaire dans sa demande d approbation. [4.3.1.c] Contrôler les critères de sélection par appel d offres des prestataires, tels que définis dans le cahier des charges. [4.3.2.a] Contrôler, le cas échéant, si les dispositions générales du contrat adressé aux opérateurs contiennent les dispositions générales présentées par le titulaire dans sa demande d approbation. Conformité du point de contrôle et appréciation de la procédure mise en place par le titulaire pour le calcul du taux. Conformité du point de contrôle et appréciation de la procédure mise en place par le titulaire pour le calcul du taux. - - Indication du nombre de prestataires en contrat avec le titulaire. - - Indication du nombre d acteurs de l ESS sélectionnés. [4.3.2.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur un minima de 3 contrats signés), que les dispositions des contrats signés sont conformes aux dispositions générales du contrat 3/10

présenté par le titulaire dans sa demande d approbation. [4.3.2.c] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour contrôler les modalités de gestion et de traçabilité des DEA mises en place par les opérateurs. 4.4. Conditions de l enlèvement et du traitement [4.4.1.a] Contrôler la procédure mise en œuvre par le titulaire s assurant des dispositions réglementaires relatives aux circuits de [4.4.1] Contrôler les conditions relatives aux circuits de déchets. [4.4.2] Contrôler la traçabilité des opérations d enlèvement et de traitement. déchets. [4.4.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des dossiers et sur un minima de 10 dossiers), la conformité des conditions d enlèvement et de traitement. [4.4.1.c] Contrôler la procédure mise en place par le titulaire dans le cas de déchets dangereux. [4.4.1.d] Vérifier, par sondage (sur 10 bordereaux signés par des prestataires différents), la conformité des bordereaux de suivi de déchets. [4.4.2.a] Identifier les outils mis en place par le titulaire pour s assurer de la traçabilité des DEA. [4.4.2.b] Contrôler, par sondage (auprès de 10% des prestataires et sur un minima de 10 prestataires), la transmission des éléments de traçabilité. [4.4.2.c] Contrôler la transmission des données au registre. [4.4.2.d] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour étudier les potentialités de recyclage des DEA et identifier les meilleures technologies de recyclage existantes. 4.5. Contrôle des prestataires de l enlèvement et du traitement [4.5.1.a] Vérifier la disposition par le titulaire des noms de l ensemble des prestataires de l enlèvement et du traitement. [4.5.1] Contrôler le suivi des prestataires de l enlèvement et du traitement. [4.5.1.b] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour s assurer du suivi des prestataires. [4.5.1.c] Vérifier que le titulaire conserve les rapports de suivi. [4.5.1.d] Identifier les actions mises en place par le titulaire en cas d écart constaté lors du suivi. [4.5.1.e] Vérifier que les informations transmises annuellement aux - - Indication et appréciation des mesures et moyens mis en place. Appréciation des outils mis en œuvre. Appréciation des moyens et mesures mis en œuvre. Appréciation des mesures mises en place. 4/10

[4.5.2] Contrôler l audition des prestataires. 4.6. Informations aux prestataires de l enlèvement et du traitement [4.6] Contrôler les actions d information et de communication engagées par le titulaire en direction des prestataires de l enlèvement et du traitement. ministères signataires et à la formation sont conformes aux résultats des suivis. [4.5.2.a] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour garantir au prestataire la confidentialité des informations recueillies lors des audits. [4.5.2.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des prestataires avec lequel le titulaire est en relation contractuelle directe et sur un minima de 5 prestataires), la transmission par le titulaire des rapports d audits aux audités. [4.5.2.c] Contrôler la sélection, le cas échéant, de l organisme tiers réalisant les audits. [4.5.2.d] Identifier la part des tonnages traités par matériau ayant fait l objet d un audit. [4.5.2.e] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d écart constaté suite à un audit. [4.5.2.f] Vérifier la cohérence du planning d audits, des résultats d audits et des solutions visant à réduire les éventuels écarts, présentés aux ministères signataire et la mise en œuvre par le titulaire. [4.6.a] Identifier les actions engagées en direction des prestataires de l enlèvement et du traitement. [4.6.b] Contrôler par sondage (auprès de 10 prestataires d enlèvement et de traitement) la communication du titulaire. Appréciation des mesures mises en place. Indication des parts concernés. Indication des mesures prises par le titulaire aux regards des résultats des audits. - Conformité du point de contrôle actions engagées et les budgets afférents. Conformité du point de contrôle Chapitre 5 : Relations avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire intervenant en matière de préparation à la réutilisation et de prévention des déchets dont le réemploi Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu ou identifié 5.1. Préparation à la réutilisation [5.1.1] Contrôler le taux de mise à disposition des acteurs de l ESS en vue de [5.1.1.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de mise à disposition. Conformité du point de contrôle et appréciation de la procédure mise en place par le titulaire pour le 5/10

la préparation à la réutilisation. [5.1.1.b] Contrôler les taux atteints. [5.1.2.a] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour préserver l intégrité des déchets. [5.1.2.b] Vérifier la traçabilité des DEA destinés à la préparation en [5.1.2] Contrôler le soutien à la vue de la réutilisation. préparation à la réutilisation. [5.1.2.c] Contrôler le taux de réutilisation réalisé par les acteurs de l ESS. [5.1.2.e] Contrôler les soutiens financiers versés aux acteurs de l ESS pratiquant la préparation en vue de la réutilisation. 5.2. Prévention des déchets dont le réemploi [5.2.a] Vérifier que la contractualisation avec les acteurs de l ESS [5.2] Contrôler le soutien à la prévention inclut les conditions de soutien à la prévention. des déchets dont le réemploi. [5.2.b] Contrôler les soutiens financiers versés aux acteurs de l ESS pratiquant la prévention. 5.3. Contractualisation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire [5.3.a] Contrôler si les dispositions générales du contrat adressé aux acteurs de l ESS contiennent les dispositions générales présentées par le titulaire dans sa demande d approbation. [5.3.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur un minima de 3 contrats signés), que les dispositions des contrats [5.3] Contrôler la contractualisation des signés sont conformes aux dispositions générales du contrat acteurs de l ESS. présenté par le titulaire dans sa demande d approbation. [5.3.c] Vérifier la mise à disposition aux acteurs de l ESS d un dispositif d enlèvement des DEA. [5.3.d] Contrôler la transmission aux ministères signataires des modifications aux dispositions générales et les avenants éventuels. 5.4. Information des acteurs de l'économie sociale et solidaire [5.4] Contrôler les actions d information [5.4.a] Identifier les actions engagées. et de communication engagées par le titulaire en direction des acteurs de l ESS. [5.4.b] Contrôler par sondage (auprès de 5 acteurs de l ESS) la communication du titulaire. 5.5. Soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire calcul du taux. Appréciation des moyens et mesures mis en œuvre par le titulaire Conformité du point de contrôle et appréciation de la procédure mise en place par le titulaire. - - Identifier les actions soutenues. - Conformité du point de contrôle actions engagées et les budgets afférents. Conformité du point de contrôle 6/10

[5.5] Vérifier le soutien aux acteurs de l ESS. [5.5.a] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, les montants engagés par le titulaire pour le soutien. [5.5.b] Identifier les actions de soutien. [5.5.c] Vérifier l adéquation des actions soutenues et des budgets afférents avec les actions mentionnées dans le rapport annuel du titulaire. Appréciation des moyens et mesures mis en œuvre par le titulaire Chapitre 6 : Etudes, Recherche et développement relatif à la prévention et la gestion des déchets d éléments d ameublement Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 6.1. Recherche et développement [6.1] Vérifier l engagement du titulaire dans la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention et la gestion des déchets. [6.1.a] Identifier les études et les projets de R&D soutenus ou menés par le titulaire. [6.1.b] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, les montants engagés par le titulaire pour la recherche, le développement et les innovations. - Conformité des thématiques soutenues ou menées. - Indication des engagements en détaillant les thématiques, les partenariats, les acteurs ciblés, les montants et la durée des engagements. 6.2. Etudes en matière de gestion des déchets [6.2] Contrôler la réalisation des études. [6.2] Contrôler la réalisation des études. 6.3. Caractérisation des flux de DEA [6.3.a] Contrôler l application de la méthodologie de [6.3] Contrôler la caractérisation des flux de DEA. caractérisation par le titulaire. [6.3.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des opérations de caractérisation et sur un minima de 5 opérations), la méthodologie mise en œuvre. [6.3.c] Contrôler la conformité du référentiel d audit utilisé par le titulaire au référentiel transmis par le titulaire dans sa demande d approbation [6.3.d] Vérifier, par sondage (sur 10% des audits réalisés et sur un minima de 5 audits), la conformité de l audit au référentiel d audit. [6.3.e] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d écart Indication des mesures prises par le titulaire aux 7/10

constaté suite à l audit. regards des résultats des audits. 6.4. Soutien à l éco-conception et actions de prévention [6.4.1] A mi-approbation, contrôler la réalisation d une analyse de cycle de vie [6.4.1] Contrôler la réalisation de l analyse. des éléments d ameublement. [6.4.2] Identifier les actions de soutien et d accompagnement engagées par le titulaire en direction des utilisateurs d éléments d ameublement. [6.4.2] Identifier les actions engagées. [6.4.3] Identifier les actions de soutien technique et/ou financier auprès des consommateurs menées par les acteurs de l ESS, les associations de protection de l environnement ou des consommateurs ou d autres organismes. [6.4.4] Contrôler l engagement du titulaire dans des réflexions en termes d évolution des indicateurs de suivi de prévention et d éco-conception. [6.4.3] Identifier les actions engagées. [6.4.4] Identifier les actions engagées. 6.5. Appréciation individuelle des performances du titulaire et globale de la filière [6.5.1] Vérifier l analyse par le titulaire de ses performances. [6.5.2] Vérifier l analyse par le titulaire des performances de la filière. [6.5.1.a] Identifier les moyens mis en place par le titulaire. [6.5.1.b] Vérifier la mise en place par le titulaire des axes d amélioration identifiés. [6.5.2.a] Vérifier la contribution du titulaire à l enquête. [6.5.2.b] Vérifier la mise en place par le titulaire des axes d amélioration identifiés. - actions engagées, des acteurs ciblés, des partenariats et les budgets. - actions engagées, des acteurs ciblés, des partenariats et les budgets. - actions engagées, des acteurs ciblés, des partenariats et les budgets. - - Appréciation de la pertinence des moyens déployés. Indication des axes d amélioration mis en place. Indication des axes d amélioration mis en place. Chapitre 8 : Information et communication Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 7.1. Information et communication à destination des détenteurs 8/10

[7.1.1] Identifier les actions d information et de communication engagées par le titulaire au niveau local et national. [7.1.1] Identifier les actions d information et de communication et les partenariats sur ces actions. [7.1.2.a] Vérifier la cohérence des messages et l impartialité du contenu des messages. [7.1.2.b] Contrôler si les actions engagées sont identiques aux [7.1.2] Contrôler les messages véhiculés. actions présentées dans le plan annuel d information et de communication, soumis aux ministères signataires et à la formation de la filière. [7.1.3] Contrôler, par sondage (sur 10 points de collecte), les [7.1.3] Contrôler la géolocalisation des informations disponibles dans la base de données de points de collecte. géolocalisation des points de collecte. [7.1.4] Contrôler les formats de [7.1.4] Identifier l accessibilité des informations aux communication. consommateurs. 7.2. Information et de communication inter-filières [7.2.1] Contrôler la participation du titulaire à la base commune de référencement des points de collecte. [7.2.2] Contrôler la participation du titulaire à la campagne nationale sur la prévention et le geste de tri et/ou d apport. [7.2.1] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour la mise à jour régulière et fiable de la base de données commune des points de collecte séparée géo-référencés. [7.2.2.a] Identifier les campagnes d information nationales pour lesquelles le titulaire a participé. [7.2.2.b] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, la dotation annuelle à la campagne nationale. - - Indication des thématiques des actions et des partenariats et des budgets alloués. - Appréciation de la pertinence des moyens déployés. - Indication du nombre de points de collecte géoréférencés. Indication de la participation du titulaire aux campagnes nationales. Synthèse du contrôle La synthèse (déclinant les objectifs et les orientations générales décrits au Chapitre I du cahier des charges) vise une analyse globale et argumentée sur la base notamment des résultats de contrôles précédemment listés et conduisant l organisme de contrôle à formuler des appréciations générales sur les objectifs atteints et les moyens afférents mis en œuvre par le titulaire sur l ensemble du territoire, y compris dans les départements d outre-mer et les collectivités d outre-mer pour lesquels la réglementation nationale s applique. 9/10

Objet du contrôle [I.1] Relations avec les acteurs de la filière. [I.2] Développement, fonctionnement efficace et pérennisation de la filière. [I.2] Information, sensibilisation et communication par le titulaire sur la filière. [I.3] Collecte, enlèvement et traitement des déchets de la filière. [I.4] Prévention de la production de déchets et écoconception. Résultat attendu : bilan des non-conformités et appréciation des actions et moyens engagés par le titulaire en faveur de l ensemble des acteurs de la filière REP des DEA : les autres titulaires agréés ou approuvés, les détenteurs, les gestionnaires de collecte, les opérateurs de l enlèvement, les opérateurs du traitement des déchets, les structures de l'économie sociale et solidaire, les associations de protection de l environnement, les associations de consommateurs et les fédérations professionnelles. du développement de la filière. du fonctionnement de la filière. de la pérennisation de la filière. de l information, la sensibilisation et la communication à destination de l ensemble des acteurs. de la sélection des prestataires d enlèvement et de traitement. de la contractualisation avec les acteurs de la collecte, de l enlèvement et du traitement. des informations transmises aux gestionnaires des points de collecte, aux opérateurs d enlèvement et de traitement des déchets de la filière. des actions visant à encourager les études, la recherche, le développement et les innovations sur la gestion des déchets de la filière et le périmètre de la filière. des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le stade de la conception des produits générateurs des déchets de la filière, et jusqu à la gestion de la fin de vie de ces produits, au regard de l objectif national de réduction des déchets. 10/10