L EXEMPLE DE THAU AGGLO



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Transcription:

OUTILS ET CONTRAINTES POUR RENFORCER L OFFRE TC DANS LES VILLES MOYENNES L EXEMPLE DE THAU AGGLO COTITA 5 Décembre 2013 Eric Vandeputte e.vandeputte@thau-agglo.fr

SOMMAIRE 1- Communauté d Agglomération du Bassin de Thau dite «Thau agglo» 2- Le service Transport 3- Présentation du réseau T.A.T 4-Le budget 5-Le PDU 2012-2022 de Thau agglo

SITUATION GEOGRAPHIQUE Création : 1 er janvier 2003 Budget : 120 millions d euros Nombre de communes:8 Population:95 000 habitants Tourisme:1,3 million de touristes/an ( soit environ 200 000 habitants l été) Superficie : 21 608 hectares Étangs et zones humides:9 894 hectares (dont 7 500 ha pour la lagune de Thau) Balaruc-les-Bains : 6 500 hab. Balaruc-le-Vieux: 2 050 hab. Frontignan: 23 500 hab. Gigean: 5 400 hab. Marseillan: 7 900 hab. Mireval: 3 350 hab. Sète:43 500 hab. Vic-la-Gardiole: 2 900 hab. Président: Pierre BOULDOIRE (Frontignan) Conseillers communautaires: 39 Personnel communautaire:350 agents

La Pêche et la Conchyliculture: 2 000 emplois direct Le Port de Sète: 1 er port de pêche français, port de commerce et de croisière Thermalisme: Balaruc-les-Bains, 2 ème station thermale de France avec 44 000 curistes/an Pôle de Recherche et Développement: IFREMER notamment Viticulture: Les muscats, le vin des Sables de Listel Tourisme: 1,3 million de touristes/an soit 11 millions de nuitées touristiques

SITUATION GEOGRAPHIQUE OUTILS / ATOUTS CONTRAINTES -Un territoire touristique permettant un VT supérieur (+ 0,2%) -Un territoire en pleine croissance oùla labarre des 100 000 habitants devrait rapidement être franchie -Un territoire qui apparaît comme attractif pour l ensemble des candidats potentiels à la future DSP -Un EPCI créé«récemment» - Des attentes fortes notamment en période estivale -Un territoire étendu avec des communes «éloignées»et «faiblement peuplée»àdesservir. peuplées»àdesservir.

ORGANISATION DU SERVICE TRANSPORT CHEF DE SERVICE CHARGE DE MISSION DEPLACEMENTS Observatoire Déplacements, Qualitéde services, suivi et/ou appuis techniques pour les études déplacements TECHNICIEN CHARGE DU SUIVI DU RESEAU T.A.T ET DE LA FOURRIERE Suivi du patrimoine, travaux accessibilité, appui technique acquisition matériel -Un fonctionnement à3 agents permettant de répondre aux missions actuellement dévolues au service -Une chargée de mission déplacements orientées vers des missions nouvelles telles que la qualitéde service ou la mise en œuvre d un observatoire déplacements -Une configuration de service «classique»pour un EPCI de taille moyenne comme Thau agglo mais qui rendra plus complexe l investigation vers des champs nouveaux mentionnés dans le PDU 2012-2022 de Thau agglo ( PDE, schéma cyclable, centrale de mobilité, )

LE RESEAU THAU AGGLO TRANSPORT (T.A.T) Chiffres clés 2012 Le réseau T.A.T, délégué à CFT (Vectalia) jusqu au 31/08/2015 représente: -14 lignes urbaines (dont 2 fonctionnant uniquement de mai à septembre) 1.559 1.559 Million Million de de Kms Kms réalisés réalisés 2 213 213 535 535 voyages voyages en en 2012 2012 pour pour 1 750 750 000 000 en en 2009 2009 (+ (+ 26%) 26%) 24 24 Bus Urbains Thau agglo - 35 Bus 2 Bus Urbains C. F. T. 9 Bus et Minibus C. F. T. - 79 ETP et une moyenne de 18 intérimaires est employée tout au long de l année. Recettes commerciales 2012 : Recettes 1 156 0512012 TTC : 1 156 (+ 3% 051 par TTC rapport (+ à 2011) 3% par rapport à 2011) pour une prévision pour une àprévision 1 182 000 à 1 182 000 Taux de couverture -- 20% Recettes publicitaires 2012 : 5000 Contribution Financière Thau agglo: 4, Contribution 6 M HT ( 5,3 Financière M en 2013) Thau agglo: 4, 6 M HT ( 5,3 M en 2013)

LE RESEAU THAU AGGLO TRANSPORT (T.A.T) Un réseau historiquement concentrésur la ville de Sète 6 avenants depuis le début du contrat ( 2009) avec des incidences importantes : - + 20% pour la Contribution Financière Forfaitaire - 3 communes nouvellement desservies (2010) : Gigean, Vic-la-Gardiole et Mireval - des renforcements sur les lignes structurantes sétoises -la création d une nouvelle ligne àsète (2012) -Une commune touristique (Marseillan) desservie 5 mois par an depuis 2012 contre 2 mois auparavant

VOYAGES PAR COMMUNE -Près de 2 millions de voyageurs àsète dont 75% sur les 3 lignes structurantes du réseau. Il s agit des 3 lignes seules lignes oùles V/K sont Il supérieurs s agit des à2,65 3 seules (3.02 lignes pour oùles L1, 3.24 V/K pour sont L2 supérieurs et 2,65 pour à2,65 L3) (3.02 et pour L1, 3.24 correspondent pour L2 et 2,65 réellement pour L3) àdes et correspondent valeurs intéressantes réellement pour àdes un réseau valeurs intéressantes d une agglomération pour un réseau moyenne d une agglomération moyenne -Moins de 250 000 voyages dans les 7 autres communes de Thau agglo Une difficultépour calibrer l offre TC

TARIFS APPLIQUES SUR LE RESEAU T.A.T Une tarification «classique», pour un réseau de taille moyenne avec des tarifs identiques depuis 2009, qui nécessite pour Thau agglo de compenser au délégataire la perte de recettes liée àcette non-revalorisation tarifaire ( estimation à100 000 pour 2014). Une absence d abonnement annuel

VALIDATIONS ET RECETTES ASSOCIEES + de 80 % des recettes générées par les tickets et les carnets Près de 10% des recettes issues des scolaires De 4% des recettes réalisées par les abonnements mensuels «Régate»et «Tramontane» «Tamaris»: ¼des voyageurs mais 1,4% des recettes 885 280 de recettes ( 900 000 voyages) 1 17 230 de recettes pour les «Tamaris» 2 3 4 5 85 725 de recettes pour les «Domitia» 107 091 de recettes pour les «Tintaine» 42 652 de recettes pour «Régate» et «Tramontane» TOTAL RECETTES :1 156 051 TTC 1 + 60 ans non imposable, Handicapés, 2 Tarifs sociaux (ARE, RSA, demandeurs emplois) 3 Etudiants 4 Salariés 5 Accessibles à tous

LE RESEAU (T.A.T) OUTILS / ATOUTS CONTRAINTES -Une volontépolitique de développer le réseau en s appuyant notamment sur le renouvellement du contrat de DSP et les préconisations du PDU -Des marges d évolution importantes ( marketing, SAE, qualitéde service, fréquentation, choix des véhicules ) -Des réflexions en cours en matière de TCSP, de réalisation de PEM -Un réseau àstabiliser (Sète mais surtout au droit des 7 autres communes) - Des marges en matière de recettes (hors VT) sans doute assez faibles -Une absence de pénalités et/ou de «bonus/malus»dans le contrat actuel qui n incite pas le délégataire àdévelopper l offre commerciale du réseau ( marketing, enquête O/D)

BUDGET TRANSPORT PREVISIONS 2014 TTC Fonctionnement 7 = 75000 000 Réseau TAT T.A.T :: 5368 000 Scolaires : 1 542 000 1 542 000 Travaux accessibilité: 150 000 Travaux accessibilité : 150 000 GIHP : 125000 GIHP : 125 000 Honoraires (AMO DSP + qualitéservices) : Honoraires 80 000 (AMO DSP + qualité services) : 80 000 Fourrière Automobile : 66000 Fourrière Automobile : 66 000 Entretien poteaux et abris : 60 000 Entretien poteaux et abris : 60 000 Divers (Etudes PEM, EMD ) : 100 000 Divers (Etudes PEM, EMD ) : 100 000 Investissement Dépenses 1 080 000 Investissement = 1 080 000 Achat bus: 550 550 000 Etude TCSP en en lien lien avec PDU : 250 000 Provision extension Dépôt bus bus (terrains) :: : 220 220000 000 Divers : : 60 60000 000

BUDGET 2014 DEPENSES/ RECETTES DEPENSES DEPENSES FONCTIONNEMENT : 7 500 000 INVESTISSEMENT : 1 080 000 Fonctionnement : 7 500 000 TOTAL : 8580000 Investissement : 1 080 000 OUTILS / ATOUTS TOTAL : 8 580 000 Un budget qui n est pas équilibré: Une situation assumée par les élus de Thau agglo Un taux de VT qui pourra être augmenté à 1,2% (quand la population de Thau agglo aura franchie le cap des 100 000 habitants soit + 1,6M ) voire au-delà lorsque des projets de TCSP seront précisés RECETTES HERAULT TRANSPORT : 290 000 VERSEMENT TRANSPORT (0.8%): 3 200 000 TOTAL : 3 490 000 CONTRAINTES Un budget qui n est pas équilibréavec des frais de fonctionnement quasi immuables VT: Contrôle Un budget à renforcer qui n est pas + possibilité équilibréavec des d augmenter frais de fonctionnement le taux de 0,3% quasi pour immuables EPCI de moins de 100000 hab. qui n est pas appliquée car 5 ans pour démarrer les travaux (étude Contrôle du VT opportunité TCSP en cours) Des coûts d investissement et d exploitation Des coûts d investissement et d exploitation ayant vocation às accroître compte tenu ayant vocation às accroître compte tenu des des projets liés au PDU projets liés au PDU

LE PDU 2012-2022 DE THAU AGGLO Un PDU volontaire lancéen 2009 et approuvédéfinitivement en novembre 2012 3 axes portés par Thau agglo et les partenaires 3 axes qui se déclinent en 30 actions Axe I - Au service principalement des Transports en Commun «Vers des transports publics renforcés» -Renforcer le réseau ferréet les gares de Sète et Frontignan, - Développer l offre TC en site propre - Renforcer l offre TAT - Pôle de correspondance à Poussan, - Navettes maritimes. Axe II - Au service de la circulation, du stationnement, du transport de marchandise, de la sécurité routière, «Vers une circulation apaisée» -Mise à2x2 voies RD600, - Aménagement de parcs relais, -Sécurisation des «points noirs» - Politique de statonnement (P+R ), - Réglementation de la livraison. Axe III -Au service de la mobilité durable (2 roues, PDE, ) «Vers un espace public pacifié» - Schéma cyclable, -Partage de la voirie, zones 30, zones de rencontre, - Plan de Déplacements Entreprises (PDE), -Actions de type car àpattes - Vélostation -

PDU 2012-2022 /Axe 1 Les TC

PDU 2012-2022 /Axe 1 Les TC

PDU 2012-2022 / Axe 2 Circulation apaisée

PDU 2012-2022 / Axe 3- Modes doux

LES OBJECTIFS A 10 ANS DU PDU Plus de 60 000 déplacements à10 ans Soit 430 000 déplacements quotidiens Reporter 25% des déplacements VL de moins de 3km vers les modes alternatifs 1. Freiner la progression des déplacements en voiture Diminuer la part de l automobile de 66% à59% 2. Renforcer la part des déplacements en TC Progression de 7% à11% des déplacements en TC 3. Doubler la part des déplacements en deux roues Progression de 3% à5% des déplacements en 2 roues 4. Augmenter la part des déplacements pédestres Consolidation à 24% des déplacements à pied Des objectifs déterminés sur la base des données INSEE. L enquête Ménages Déplacements pilotée par le CG34 (pour laquelle Thau agglo est partenaire) à l échelle de tout le département de l Hérault permettra d affiner ces éléments

LES ENJEUX FINANCIERS GLOBAUX DU PDU ( HT) Axe 1 Axe 2 Axe 3 Total en % Thau Agglo 43 190 K 2 015 K 8 575 K 53 780 K Partenaires 43 775 K 31 975 K 6 655 K 82 405 K Global 86 965 K 33 990 K 15 230 K 136 185 K 39% 61% Une enveloppe globale estimée à136 M dont 54M àla charge de Thau agglo. 82 M àla charge des partenaires oùl on retrouve des opérations d envergure en cours de réflexion : 15 M pour le doublement de la RD600 (CG34), 15 à20 M pour le PEM de Sète, 4 à6 M pour la gare de Frontignan, 2 à4 M pour les aménagements cyclables soit environ 50% du montant global dans des opérations en cours de réflexion qui devraient aboutir à l échelle du PDU.

LES ENJEUX FINANCIERS DU PDU ( HT) IMPACTS THAU AGGLO SUR 10 ANS Ces valeurs correspondent àl effort supplémentaire àengager sur 10 anspar Thau agglo en sus du budget actuel. Soit environ + 5 M /an sur la base du budget actuel du service. En fonctionnement: D une manière générale, les 15 à20 M programmés correspondent au saut qualitatif àmettre en place sur le réseau T.A.T En investissement: Environ 7 à8 M àprévoir sur 10 ans dans le renouvellement du parc bus. Le différentiel de 25 à30 M correspond àla participation de Thau agglo dans des opérations majeures telles que les PEM, les TCSP, les parcs-relais ou bien encore le développement d un réseau cyclable intercommunal Ces montants sont àmettre en perspective des recettes prévisionnelles de VT sur les 10 ans qui viennent ( une analyse plus fine àréaliser en 2014 hypothèse changement de taux 2016)- -Si + de 100 000 habitants et pas de projet TCSP à5 ans: Taux de VT à1,2% (1+0,2) soit +1,6M de recettes/an soit + 11M jusqu en 2022. -Si + de 100 000 habitants et projet TCSP à5 ans: Un taux qui pourrait être de 2% (1,8 +0,2) mais si l on table sur un taux intermédiaire à1,5%, une estimation à6 M de recettes soit + 2,8M /an par rapport au VT actuel ( près de 20 M de recettes entre 2016 et 2022).

LES ENJEUX FINANCIERS DU PDU ( HT) OUTILS / ATOUTS Une agglomération avec des finances saines permettant d investir de s investir dans dans les les projets Une marge de manœuvre importante dans les 5 à10 ans qui viennent en matière de VT CONTRAINTES Les compétences actuelles de Thau agglo ( pas de compétence voirie) rendent complexes certains montages financiers ( ex : PEM de Sète, TCSP ) Un effort financier important dans les années à venir

MERCI DE VOTRE ATTENTION

ANNEXES

Les 30 actions du PDU

Les 30 actions du PDU

Les 30 actions du PDU