Fiche de Procedure FIN - REC - 02.01



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Fiche de Procedure Carte d identité Référencement FIN - REC - 02.01 Intitulé du processus Procédure d'annulation d'une recette sur exercices antérieurs - Application SIFAC Pilote du processus Département de l'animation du réseau et du contrôle interne - Direction des Finances Départements des dépenses et des recettes - Agence comptable Contexte du processus (amont / aval / contraintes / réglementation ) + périmètre Le processus d'annulation ou de réduction d un titre de recette sur exercices antérieurs est un acte émanant de l'ordonnateur qui a pour but de diminuer ou d annuler une recette effectuée à tort (erreur tarifs, opposition client, erreur client, etc.). La saisie d une annulation ou d une réduction de recette dans Sifac se réalisera en fonction du montant encaissé auprès du client. Les ordonnateurs n ayant pas toutes les informations sur les encaissements, il a été décidé que l information serait communiquée par le département des recettes de l agence comptable au gestionnaire. Le gestionnaire doit donc préalablement faire la demande sur la base du document «Renseignement sur la situation d une créance». Le gestionnaire fait une liste de dépenses spécifique signée à laquelle sera jointe tout document justifiant l annulation de la recette initiale. Cette dernière sera remise directement au correspondant habituel du département des dépenses de l agence comptable. Acteurs du processus Acteurs internes Acteurs externes Entités/acteurs qui concourent directement au déroulement du processus Personnes concernées au sein des composantes, des unités de recherche, des directions et des pôles par le processus de recette. Le bureau du visa dépenses de l'agence comptable Le bureau du visa des recettes de l'agence Comptable Clients de l'université de Strasbourg

Description du processus Description sous forme de logigramme (diagramme de flux) : Identifier l enchainement des opérations, les acteurs impliqués et les responsabilités de chacun dans le processus, les outils et moyens mis en œuvre Légende (signification des formes à employer pour réaliser le schéma) Document papier Contrôle / décision oui: sortie par le bas/non: sortie par le côté Données (en entrée ou en sortie) non formalisées par un support particulier Fichier informatique ou base de données Opération manuelle Préparation Traitement/tâche Traitement informatisé Début ou fin d un processus (si enchainement avec un autre processus, mentionner le nom dans la forme) Saisie de données dans une application Connecteur vers un autre processus ou sousprocessus, renvoi vers une autre page Transmission /circulation de données ou d informations

Cas 1 - Titre de recette de l exercice N non encaissé à annuler sur l exercice N+1 Ce cas s applique lorsque le titre de recette d origine réalisé en N n a fait l objet d aucun encaissement et doit être annulé ou réduit sur N+1. Etapes Acteurs impliqués Client UDS Ordonnateur Gestionnaire Financier Bureau "Visa Recettes" Bureau "Visa dépenses" Commentaires 1 - Préparation de documents et recherche d'informations sur la créance 2 - Saisie de l'annulation de la recette dans Sifac 4 - Edition et signature de la liste de dépenses spécifique à l'annulation de la recette 5 - Transmission de la liste des dépenses au correspondant dépenses de l'agence comptable pour prise en charge Certificat administratif sur le motif de l'annulation Signature de la liste dépenses Demande de renseignement sur la créance Saisie de l'annulation de la recette Impression liste dépenses et gestion bannette Réponse à la demande Rapprochement prise en charge Le gestionnaire adresse la "Demande de renseignement sur la situation d une créance" par mail auprès du bureau du visa des recettes dont il attend le retour. L'ordonnateur signe un certificat administratif expliquant le motif de l'annulation. Transaction : FB60. Le gestionnaire saisit une dépense en liquidation directe sur le fournisseur N 8490 (Président UDS). Préciser obligatoirement le motif de l'annulation dans la champs "Texte". Prendre le compte général 6583000 et mettre le mode de paiement en "P" dans l'onglet Transaction FB03. Mettre les pièces justificatives dans la bannette (copie du titre initial et de ses pièces justificatives, le certificat administratif signé expliquant le motif de l'annulation et demande de renseignement sur la créance). Transaction ZSIFACFITR_LIST_DEP: Imprimer la liste de dépenses avec la pièce de type KR à faire signer par l'ordonnateur. Le gestionnaire transmet la liste dépenses signée accompagnée des pièces justificatives originales dont la demande de renseignement sur la situation de la créance au bureau du visa dépenses pour prise en charge comptable.

Cas 2 - Titre de recette de l exercice N encaissé totalement sur N ou N+1 à reverser et à annuler sur l exercice N+1 Ce cas s applique lorsque le titre de recette d origine réalisé en N a fait l objet d un encaissement dans sa totalité en N ou N+1 et qui doit être reversé totalement au client. Etapes Acteurs impliqués 1 - Préparation de documents et recherche d'informations sur la créance Client UDS Ordonnateur Gestionnaire Financier Fiche Fournisseur avec le RIB Certificat administratif sur le motif de l'annulation Demande de renseignement sur la créance Demande la création du client en fournissseur Bureau "Visa Recettes" - Département de la comptabilité Réponse à la demande Bureau "Visa dépenses" Création du client en fournisseur Commentaires Le gestionnaire adresse la "Demande de renseignement sur la situation d une créance" par mail auprès du bureau du visa des recettes dont il attend le retour. L'ordonnateur signe un certificat administratif expliquant le motif de l'annulation. Après avoir vérifié que le client n'est pas déjà enregistré en tant que fournisseur, faire compléter la fiche fournisseur au client et la transmettre au département des dépenses de l'agence comptable pour création. 2 - Saisie de l'annulation de la recette dans Sifac Saisie de l'annulation de la recette Transaction : FB60. Le gestionnaire saisit une dépense en liquidation directe sur le fournisseur (client) créé. Préciser obligatoirement le motif du remboursement dans la champs "Texte". Prendre le compte général 6583000 et mettre le mode de paiement en "V" dans l'onglet "Paiement" pour effectuer le paiement. 4 - Edition et signature de la liste de dépenses spécifique à l'annulation de la recette 5 - Transmission de la liste des dépenses au correspondant dépenses de l'agence comptable pour prise en charge Signature de la liste depenses Impression liste dépenses et gestion bannette Rapprochement prise en charge Transaction FB03. Mettre les pièces justificatives dans la bannette (copie du titre initial et ses pièces justificatives, le certificat administratif signé expliquant le motif de l'annulation et la demande de renseignement sur la créance). Transaction ZSIFACFITR_LIST_DEP: Imprimer la liste de dépenses avec la pièce de type KR à faire signer par l'ordonnateur. Le gestionnaire transmet la liste dépenses signée accompagnée des pièces justificatives originales dont la demande de renseignement sur la situation de la créance au bureau du visa dépenses pour prise en charge comptable. Le rapprochement est effectué par le département de la comptabilité.

Cas 3 - Titre de recette de l exercice N encaissé partiellement sur N ou N+1 à reverser et à annuler partiellement sur l exercice N+1 Ce cas s applique lorsque le titre de recette d origine réalisé en N a fait l objet d un encaissement ou de plusieurs encaissements partiels en N ou N+1 et doit être annulé et reversé partiellement. Modalités Référence au Cas 1 Référence au Cas 2 Le gestionnaire doit saisir deux factures d'achat en liquidation directe et doit les regrouper sur la même liste de dépenses à faire signer par l'ordonnateur et à transmettre au département dépenses de l'agence comptable. Se rapporter aux modalités du Cas 1 pour le montant de la créance à annuler ( différence entre le montant total de l'annulation et le montant du reversement). Se rapporter aux modalités du Cas 2 pour le montant de la créance déjà encaissé et à reverser au client. Documentation associée Documentation du processus (Lister et joindre les documents : fiche(s) de procédure, mode opératoire, notes internes ) La "Demande de renseignement sur la situation d'une créance" La "Fiche Fournisseur" Le "certificat administratif" signé par l'ordonnateur expliquant le motif de l'annulation La "Liste des dépenses" signée par l'ordonnateur Pas à pas n 3 " Saisie d'une annulation ou d'une ré duction d'une recette sur exercices antérieurs" (ENT, espace SIFAC) Modalité d élaboration Fiche établie par : (+modalités d élaboration, participation ) DFI - Département de l'animation du réseau et du contrôle interne Fiche validée par : Date de validation : Hélène Mangano, Directrice de la DFI 07/12/2011