Situation économique et financière. Exécution de la loi de finances 2008 et perspectives à l horizon 2012. CONFERENCE DE PRESSE DU 11 Juillet 2008



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Transcription:

Situation économique et financière Exécution de la loi de finances 2008 et perspectives à l horizon 2012 CONFERENCE DE PRESSE DU 11 Juillet 2008

PLAN I Évolutions qualitatives de l économie nationale II Exécution de la loi de finances 2008 III Perspectives à l horizon 2012 2

I Évolutions qualitatives de l économie nationale 3

INTRODUCTION L économie nationale a connu des mutations profondes durant la dernière décennie dont particulièrement : L élévation du niveau de croissance et la diversification de ses sources; La maîtrise de l inflation; L amélioration des conditions de financement de l économie; La réalisation d excédents au niveau du compte courant en dépit de l aggravation du déficit commercial La maîtrise du déficit budgétaire et la baisse du poids de la dette 4

C R O I S S A N C E CROISSANCE DU PIB En % 5

C R O I S S A N C E EMERGENCE DE NOUVEAUX SECTEURS Parts en % du PIB 6

C R O I S S A N C E CROISSANCE DAVANTAGE TIRÉE PAR LA DEMANDE INTÉRIEURE 7

N I V E A U D E V I E AMELIORATION DU REVENU BRUT DISPONIBLE PAR TETE D HABITANT En DH 25000 20000 15000 14 345 14 277 14 387 15 798 16 154 17 158 18 051 18 850 20 419 21 748 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Croissance annuelle de 6,1% 8

N I V E A U D E V I E MARCHÉ DU TRAVAIL Chômage urbain Chômage national 9

E PA R G N E - I N V E S T I S S E M E N T EXCÉDENT ÉPARGNE/ INVESTISSEMENT En % 10

I N F L A T I O N MAÎTRISE DE L INFLATION En % 6.2% entre 1990 et 1995 1,8 % entre 1996 et 2007 11

F I N A N C E M E N T D E L E C O N O M I E EVOLUTION DU FLUX DES CREDITS BANCAIRES Total crédit bancaire (HCS) Crédit immobilier 12

T A U X D I N T E R E T TAUX /MARCHÉ DES ADJUDICATIONS DES BONS DU TRÉSOR En % 13

E PA R G N E - I N V E S T I S S E M E N T COMPTE COURANT EXCEDENTAIRE DEPUIS 6 ANS En % 14

E C H A N G E S E X T E R I E U R S TRANSFERTS DES MRE ET DU TOURISME EN AMÉLIORATION CONTINUE MM.DH Recettes touristiques Transferts des MRE Investissements directs étrangers 15

E C H A N G E S E X T E R I E U R S CREUSEMENT DU DÉFICIT COMMERCIAL MM.DH 16

E N J E U X E T D E F I S RENCHÉRISSEMENT DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE MM.DH 17

E C H A N G E S E X T E R I E U R S STOCK DES AVOIRS EXTÉRIEURS COUVRANT L ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE EXTÉRIEURE MM.DH Avoirs Extérieurs de BAM Dette publique extérieure 18

F I N A N C E S P U B L I Q U E S MEILLEURE MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE En % du PIB Déficit hors compensation Déficit global 19

F I N A N C E S P U B L I Q U E S GRACE A LA FORTE PROGRESSION DES RECETTES FISCALES En % du PIB 20

F I N A N C E M E N T D U T R E S O R BAISSE CONTINUE DU POIDS DE LA DETTE DU TRÉSOR En % du PIB 21

Principaux enseignements Ces évolutions macro-économiques attestent de la résilience de l économie nationale grâce à l efficacité de la politique économique et financière menée à travers les réformes, les grands chantiers et les politiques sectorielles; En dépit de la conjoncture internationale défavorable, l économie nationale dispose de potentialités lui permettant de relever les nouveaux défis et de conserver un rythme de croissance élevé, comme en témoignent les indicateurs économiques et financiers observés au cours des premiers mois de l année; L économie nationale présente néanmoins quelques fragilités et insuffisances résidant essentiellement dans: La faiblesse du rythme de croissance de certains secteurs; Le creusement du déficit commercial et la faible progression des exportations; L ampleur des charges au titre de la compensation ainsi que le poids de la masse salariale. 22

II Exécution de la loi de finances 2008 23

INDICATEURS ECONOMIQUES AU TERME DU MOIS DE MAI 2008 Croissance économique (1 er trimestre) +7% Production céréalière 50,2 Millions de quintaux / +113% Pêche côtière et artisanale Bâtiment et travaux publics Consommation du ciment Crédits additionnels à l immobilier +26,7% en volume / +52,1% en valeur +17,4% +15,7% Consommation d électricité +8,4% Activité du groupe OCP Tourisme Production de phosphates Production d acide phosphorique Production d engrais naturels et chimiques Arrivées aux postes frontières Passagers internationaux ayant transité par les aéroports Nuitées réalisées dans les hôtels classés Bourse des valeurs MASI / MADEX Nombre d introductions +19,0% +16,9% +22% +10,7% +13% -4,4% Taux d inflation 2,5% +14,4% / +14,5% 5 24

INDICATEURS ECONOMIQUES AU TERME DU MOIS DE MAI 2008 Importations +27,7% Exportations +21,7% Exportations du groupe OCP Exportations de phosphates Exportations d acide phosphorique Exportations d engrais naturels et chimiques Importations de produits énergétiques Importations de blé +152% +171% +157% +132% +51,7% +154% Transferts des marocains résidents à l étranger +5,1% Recettes touristiques -1,3% Recettes tirées des centres d appels +17,1% 25

2- Réalisations à fin mai 2008 L exécution de la loi de finances à fin mai s est caractérisée par des performances au niveau des recettes fiscales, notamment I IS, l IR et la TVA traduisant ainsi le dynamisme économique que connaît notre pays. Pour leur part, les dépenses ont connu quelques pressions dues à la charge au titre de la compensation, notamment celle relative aux produits pétroliers. Mai 200 7 Mai 200 8 Écarts Évolution % Recettes ordinaires 65,2 82,3 17,1 26,2 Dépenses totales (*) 62,6 75,4 12,9 20,6 (*) y compris le solde des Comptes Spéciaux du Trésor 26

2- Réalisations à fin mai 2008 Principales recettes En MM.DH Évolution Mai 2007 Mai 2008 Écarts % Taux Réal. Recettes ordinaires 65,2 82,3 17,1 26,2 55,2 Recettes fiscales 56,4 74,2 17,7 31,5 56,5 dont : I.S 12,6 23,3 10,8 86,0 79,6 I.R. 11,7 14,1 2,4 20,0 51,0 T.V.A 14,3 16,9 2,6 18,1 48,2 T.I.C. 7,1 8,0 0,8 11,9 46,7 Droits de douane 5,5 5,5 - - 48,9 Enregt & timbre 4,4 5,2 0,8 19,1 58,7 Recettes non fiscales 7,6 7,0-0,5-6,9 47,3 27

2- Réalisations à fin mai 2008 Ces résultats positifs tiennent : au dynamisme économique de notre pays suite à l amélioration de l investissement, de la consommation et des échanges extérieurs; aux mesures législatives d élargissement de l assiette fiscale; à l amélioration de la sélection des dossiers soumis au contrôle; à la mise à la disposition des vérificateurs des outils informatiques et le renforcement de leurs formations, ainsi que l encouragement des règlements des litiges à l amiable; à l adhésion des contribuables et à l amélioration du climat des affaires; aux mesures de contrôle initiées par l ADII; à l accroissement notable des importations. 28

2- Réalisations à fin mai 2008 Dépenses En MM.DH Mai Mai Évolution 2007 2008 Écarts % Taux Réal. Dépenses courantes 56,6 65,6 9,0 16,0 47,2 Personnel 26,6 28,6 2,0 7,2 42,7 Autres biens et services 16,6 16,3-0,3-1,6 43,7 Intérêts de la dette 8,9 8,5-0,5-5,2 44,0 Compensation 4,4 12,3 7,9 178,0 79,7 Investissement 13,0 18,5 5,5 42,5 57,5 Hors compensation, la hausse des dépenses courantes ne dépasse pas 2,3%, soit une évolution en ligne avec les prévisions initiales de la LF. 29

3- Actualisation de la LF 2008 Les indicateurs économiques et financiers laissent entrevoir pour l année en cours un taux de croissance comparable à celui des prévisions initiales, soit 6,8%. L actualisation des prévisions de la loi de finances s appuie sur les résultats de l exécution de l exercice en cours ainsi que sur l évolution de la conjoncture économique. Prévisions LF 2008 Actualisation LF 2008 Taux de croissance 6,8 % 6,8 % Taux d inflation 2,8% Prix du pétrole ($/bl) 1 Prix du gaz butane ($/T) Taux de change ( /$) 1, 1,5 Exportations + % + % Importations + % + % 30

3- Actualisation de la LF 2008 Prévisions LF 2008 Actualisation LF 2008 Écarts Recettes 146,1 169,5 23,4 Dont: IS 29,4 42,1 12,7 IR 27,6 31,5 3,9 TVA 35,0 39,3 4,3 Dépenses 166,1 189,7 23,6 Dont: Salaires 67,0 69,3 2,4 Compensation 14,4 36,1 21,7 Investissement 30,2 30,2 0,0 Solde budgétaire -19,9-20,2 En % du PIB -% 3,0 -% 3,0 31

3- Actualisation de la LF 2008 Le maintien du niveau de déficit budgétaire dans la limite de 3% du PIB devrait être réalisé grâce essentiellement à l évolution positive des recettes fiscales et aux mesures suivantes prises par le Gouvernement: o o La mise en œuvre du principe de solidarité dans le secteur public: contribution des établissements publics qui connaissent une situation financière confortable à hauteur de 1 milliard de dirhams; Rationalisation des dépenses de fonctionnement et réduction du train de vie de l Etat: Économie d un montant de 700 millions de dirhams; o Application d une augmentation des prix des produits pétroliers: gazoil 350 (+1DH/l), essence (+1 DH/L), fuel industriel (+500 DH/T). Les prix du gazoil et du gaz butane qui représentent plus de 80% du volume global de la consommation des produits pétroliers ne sont pas concernés: économie d un montant de 2 milliards de dirhams annuellement. Ouverture de crédits supplémentaires d un montant de 14 milliards de dirhams au profit des dépenses de la compensation en vertu des dispositions de l article 45 de la constitution et de l article 43 de la loi organique relative à la loi de finances 32

3- Actualisation de la LF 2008 En dépit de ces dernières mesures relatives à la révision des prix de certains produits pétroliers, le budget de l Etat continue à subventionner ces produits: Gazoil: 4,59 DH/L; Gazoil 350: 2,87 DH/L; Essence: 2,02 DH/L; Fuel industriel: 2.116 DH/T; Gaz butane: 6.107 DH/T soit 72 DH la bouteille de 12 kg et 18 DH la bouteille de 3kg. Évolution du prix moyen du baril de pétrole 2005 2006 2007 Premier semestre 2008 Deuxième semestre 2008 54,4 65,1 72,5 110,0 150,0 33

En MMDH en % 3- Actualisation de la LF 2008 40 Evolution de la charge de la compensation au cours de la période 2002-2008 5,5 6 35 30 25 20 2,3 2,1 2,7 36,1 5 4 3 15 10 5 0 1,6 0,9 1,1 11,8 12,2 16,2 4,0 5,2 7,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 1 0 charge de la compensation charge de la compensation par rapport au PIB 34

Mise en œuvre des mesures visant le maintien du pouvoir d achat des citoyens par la poursuite du soutien du prix des produits de base ainsi que l amélioration du revenu des fonctionnaires et des employés du secteur privé. Secteur public: - Augmentation de 10,4% du revenu des fonctionnaires sur la période 2008-2012 à travers la diminution de l impôt sur le revenu et l augmentation du régime indemnitaire avec un montant de 300 DH comme augmentation nette minimale du revenu; - Application de cette augmentation en deux tranches: juillet 2008 et juillet 2009 pour les fonctionnaires classés de l échelle 1 à 9 et janvier 2009 et janvier 2010 pour les fonctionnaires classés à l échelle 10 et plus; - Augmentation des allocations familiales de 150 DH à 200 DH pour les trois premiers enfants; - Augmentation de la pension minimale mensuelle de 500 DH à 600 DH; Charge annuelle globale de l augmentation des revenus: 16 milliards de dirhams avec un impact de 1,7 milliards de dirhams au titre de l année 2008 Secteur privé: Augmentation des revenus des employés du secteur privé à travers l augmentation du SMIG de 10%: - Secteur du textile: en quatre tranches à partir de juillet 2008; - Autres secteurs: en deux tranches à partir de juillet 2008. 35

3- Actualisation de la LF 2008 Concernant le budget d investissement, l actualisation a été faite sans affecter les programmes d investissement approuvés par le parlement. Poursuite de l effort d investissement public : 120 Evolution de l'investissement public en MMDH 109,83 100 90,19 80 60 40 40,21 47,45 55,97 58,64 69,84 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Etablissements publics 70% 2007 Budget général de l'etat 20% Etablissements publics 61% 2008 Budget général de l'etat 31% Collectivités locales 7% Fonds Hassan II 3% Collectivités locales 5% Fonds Hassan II 3% 36

3- Actualisation de la LF 2008 Répartition régionale de l investissement public en 2007 et 2008 En millions de DH Régions - Provinces du Sud 1.797,93 2.738,15 - Souss-Massa-Draa 5.815,63 7.658,00 - Gharb- Chrarda- Bni Hssen 1.975,17 1.916,29 - Chaouia- Ouardigha 2.865,13 4.729,99 - Marrakech Tansifet -Haouz 7.347,46 6.852,00 -Oriental 6.260,93 8.872,00 - Grand Casablanca 8.687,14 10.632,00 - Rabat- Salé- Zemmour-Zair 12.625,47 12.200,00 - Doukkala - Abda 4.736,63 4.028,28 - Tadla- Azilal 1.395,93 1.817,64 - Meknes - Tafilalet 2.510,23 2.757,41 - Fes - Boulemane 2.024,11 2.856,00 - Taza- El Hoceima- Taounat 1.403,80 1.999,00 - Tanger -Tétouan 12,054,93 7.744,00 Total 71.500,49 76.800,76 Opérations à caractère national 12.689,51 27.026,25 Collectivités locales 6.000,00 6.000,00 Total général 90.190,00 109.827,01 37

Principaux enseignements Les indicateurs de la conjoncture économique et financière ainsi que l actualisation de la loi de finances 2008 révèlent, qu en dépit des contraintes, notre pays est capable de maintenir un taux de croissance élevé et de maîtriser ses équilibres macroéconomiques. Le gouvernement est conscient de quelques insuffisances et fragilités de notre économie ainsi que des défis qu impose le nouveau contexte international. Dans ce cadre, le gouvernement : a adopté des mesures en vue de limiter les retombées négatives de cette conjoncture défavorable. est déterminé à consolider et à accélérer le rythme des réformes structurelle et sectorielles et à prendre les mesures requises pour préserver les équilibres macroéconomiques. 38

III Perspectives à l horizon 2012 - Principales orientations - Données chiffrées au titre de la période 2009-2012 39

Principales orientations issues des hautes instructions Royales et du programme du gouvernement Consolidation de l intégrité territoriale et renforcement du processus démocratique Consolidation des bases de développement soutenu et durable et encouragement de l investissement et de l exportation Promotion des secteurs sociaux selon une approche globale et rénovée 40

Consolidation des bases de développement soutenu et durable et encouragement de l investissement et de l exportation Élargissement et accélération des réformes structurelles et mise en place de stratégies sectorielles pour améliorer la visibilité des acteurs économiques et promouvoir l investissement et les exportations: Amélioration de la situation énergétique du pays: renforcement de la capacité de production à travers notamment le recours aux énergies renouvelables et le développement de l efficacité énergétique (mobilisation d un montant de 1 milliard de dollars); Plan Maroc vert: renforcement de la productivité du secteur agricole et de la production des filières animale et végétale (investissement de 46 milliards de dirhams sur 10 ans); Réforme du secteur de l eau et de l assainissement liquide: rationalisation de l utilisation de l eau et adoption de l approche de gestion de la demande et de l offre; Réforme du secteur de l éducation -formation à travers le lancement du programme d urgence: rattrapage du retard dans la réalisation des objectifs en matière de généralisation, de la qualité, de la lutte contre la déperdition scolaire, du redoublement et l adaptation de la formation aux besoins du marché de travail; 41

Plan industriel: la micro-industrie, la nano-technologie, les industries électroniques et l industrie automobile et aéronautique; Plan Azur 2010 et préparation du plan 2020; Plan émergence du secteur des phosphates: coût global de 22,2 milliards de dirhams sur la période 2008-2012; Programme IBHAR pour la mise à niveau du secteur de la pêche artisanale et côtière avec un appui de l Etat d une enveloppe de 1 milliards de dirhams au cours de la période 2008-2012 ce qui va permettre la réalisation de plus de 5 milliards de dirhams d investissement; Vision 2015 du secteur de l artisanat: contribution de l Etat de 2,8 MM DH; Consolidation du secteur de la logistique pour permettre au Maroc de devenir une plateforme d échange et d exportation. 42

Renforcement de la politique des grands chantiers structurants: Autoroutes: achèvement du programme de réalisation de 1.500 Km d autoroutes à l horizon 2010 et la mise en place d un deuxième programme de 380 Km; Infrastructures ferroviaires: achèvement des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Taourirt-Nador et de la liaison du port Tanger- Med avec le réseau ferroviaire et réalisation d une ligne ferroviaire rapide (TGVM) reliant Tanger et Casablanca; Ports: réalisation de la deuxième tranche du port Tanger-Med (12 milliards de dirhams) pour lui permettre de gérer 8 millions de conteneurs annuellement; Développement du transport urbain: réalisation du Tramway reliant Rabat à Salé et du Tramway de Casablanca. 43

Répartition du fruit de la croissance au profit de l ensemble des régions du Royaume: adoption d une politique d aménagement du territoire et territorialisation de l investissement public au niveau régional en vue de créer des pôles de développement régionaux tenant compte des potentialités locales. Mise à niveau des PME: - Mise en place d un programme de mise à niveau et de modernisation des PME avec une contribution de l Etat de 600 millions de dirhams au cours de la période 2008-2012; - Lancement du programme RAWAJ pour la modernisation et la promotion du commerce de proximité avec une contribution de l Etat de 900 millions de dirhams pour la période 2008-2012; - La réforme du système de garantie des crédits et amélioration des conditions de financement des PME. 44

Promotion de l investissement privé à travers: - La consolidation et approfondissement de la réforme du secteur financier et conception d une nouvelle stratégie pour ce secteur; - L amélioration du climat des affaires: justice, réforme fiscale et assouplissement des procédures administratives ; - Le renforcement de la politique de partenariat comme moyen de préparation et de réalisation des politiques et programmes sectoriels: Renault-Nissan, Plan Azur et habitat; - La mobilisation des terrains de l Etat et mise en place des infrastructures: zones industrielles, pôles technologiques (Rabat, Casablanca, Mohammedia, Tanger, Oujda ), zones franches d industrie et d exportation et agropoles (Meknès et Berkane). 45

Promotion des secteurs sociaux selon une approche globale et rénovée: Développement humain à travers la poursuite de la réalisation de l INDH: 10 milliards de dirhams pour la période 2006-2010; Mise à niveau du monde rural à travers le l élargissement de l accès aux services de santé, de l éducation et l achèvement du programme d accès à l eau potable et à l électricité ainsi que l accélération du désenclavement; Élargissement de l accès aux services de santé: programme RAMED au profit des personnes démunies avec un coût global d environ 3,6 milliards de dirhams; Réalisation d un nouveau produit dans le domaine de l habitat social (140.000 dirhams) au profit des catégories à faible revenu et accélération de la lutte contre les bidonvilles et l habitat insalubre (293.000 ménages) et création de nouveaux pôles urbains; Promotion de l emploi: programmes " IDMAJ ", "TAEHIL " et " MOUKAWALATI " ainsi que les initiatives relatives à la formation de cadres dans certaines spécialités comme la médecine (3.300 médecins annuellement à l horizon 2020), l ingénierie (10.000 ingénieurs à l horizon 2012) et l offshoring. 46

Hypothèses et objectifs des projections à l horizon 2012 Les projections à l horizon 2012 tablent sur une croissance moyenne de 6,3% grâce à la poursuite des réformes et à la promotion des investissements, notamment ceux des établissements publics qui devraient connaître un nouveau saut qualitatif. Taux de croissance (%) 6, 6, 6, Taux d inflation (%) Prix du pétrole ($/bl) 120 120 120 120 Prix du gaz butane ($/T) 850 850 850 850 Taux de change /$ 1, 1, 1, 1, 47

Finances Publiques: L objectif du gouvernement est de maintenir le déficit budgétaire à un niveau ne dépassant pas 3% du PIB. La réalisation de cet objectif requiert la poursuite de certaines réformes et l adoption d un certain nombre de mesures concernant essentiellement : Le plafonnement des charges de la compensation à 3% du PIB; La poursuite du processus d élargissement de l assiette fiscale; La poursuite des efforts tendant à rationaliser la dépense publique et à maîtriser le train de vie de l État. Réduction de la charge de la compensation en vue de renforcer l effort de l investissement public 48

L enveloppe globale de l investissement des établissements publics au cours de la période 2008-2012: 402 milliards de dirhams En millions de dirhams 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 Perspectives d'évolution de l'investissments des établissements publics au cours de la période 2008-2012 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 67 579 74 140 79 627 86 898 93 574 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 49

Investissements des établissements publics par secteur d activité Secteurs Transport (Autoroutes du Maroc, Office National des Aéroports, la RAM, l ONCF, Tramway, Caisse pour le Financement Routier, TMSA, Ports et SNTL) Habitat et aménagement (Holding Al Omrane, CDG, Agence de Logement et d Équipement Militaire, Marchica Med, Agences de Développement, Agence d Aménagement de la Vallée de Bouregreg, Parc Zoologique, CASADEV, SONARGES, Oued Fes et TECHNOPOLIS. Réalisations 2003-2007 Prévisions 2008-2012 Variation en % 55 194 104 162 89% 22 025 98 546 347% Electricité 21 598 65 900 205% Postes et télécommunications 17 465 32 088 84% Phosphates 10 442 22 154 112% Éducation formation (AREF, Universités, OFPPT) 8 680 11 832 36% Agriculture (Office National des Pêches, Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole) 4 662 6 202 33% Autres Secteurs 36 384 60 934 67% Total général 176 449 401 818 128% 50

Conclusion En dépit d une conjoncture économique mondiale difficile caractérisée par le ralentissement du rythme de la croissance et l augmentation des prix des matières premières, l économie marocaine connaît une dynamique soutenue résultant du dynamisme des secteurs à fort potentiel de développement (énergie et mines, BTP, tourisme, industrie de transformation et télécommunications) et de la confiance des investisseurs nationaux et étrangers dans les potentialités de l économie marocaine et marquée par l augmentation du revenu national moyen par habitant; Les réformes sectorielles et structurelles et les grands chantiers engagés par le Gouvernement donnent une meilleure visibilité aux acteurs économiques pour renforcer l investissement et le rythme de la création de l emploi et partant permettre de consolider la croissance économique et sociale du pays avec une meilleure répartition du fruit de la croissance au profit des différentes régions du Royaume et une amélioration des conditions de vie des citoyens. 51