EPREUVE PDUC «PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L UNITE COMMERCIALE»



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BOUSQUET Elodie BTS M U C - Session 2008-2010 EPREUVE PDUC «PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L UNITE COMMERCIALE»

1 ère PARTIE : L ANALYSE COMMERCIALE 1/ L UC DANS SON CONTEXTE LOCAL 1/ PRESENTATION DE l UNITE COMMERCIALE Raison sociale : S.A.R.L. Esprit d aujourd hui Enseigne : Caprices d Intérieur Adresse et siège social : Centre Commercial Eldorado 12740 Sébazac Concoures Activité : vente de produits de décoration d intérieur Forme juridique : Société à responsabilité limitée Capital social : 22 867.00 Euros Chiffre d affaires : 363 664.00 Euros Effectif : Deux, ma tutrice Isabelle CARNAZOLA et moi en tant qu apprentie Nom de la responsable : Sophie RAYNAL Année de création : Immatriculée le 4 août 1997 2/ l OFFRE COMMERCIALE DE MON UC Produits Gros mobilier Buffets Tables Commodes Consoles Chaises Canapés Objet déco Miroirs Tapis Vases Tableaux Bougies Luminaire Textile Art de la table Lampes Nappes Vaisselle Appliques Rideaux Electroménager Lustres Plaids Housses de cousins Alimentaires Epices Huiles Thé Principaux Fournisseurs Ethnicraft, Blanc d ivoire, Cheoma bis, Fermob, Pomax, Home spirit Pomax, Cheoma bis, UPC, Serax, Bougie la française BTC, Blanc d ivoire, Pescator, Pomax, Lebrun, Artiga, Toile du soleil, Linum, Harmonie Verceral, Asa, Magimix Mariages Frères, Le Père Pelletier Positionnement des produits : Notre gamme est large et peu profonde. Le gros mobilier et le luminaire se situent dans le segment haut de gamme, génèrent 80% de notre C-A. De plus, nous n avons pas de concurrent direct sur ces deux gammes. En revanche, les objets de décoration et l art de la table sont des produits moyens de gamme, avec des tarifs partant de 10 à 150 euros. Politique prix : Celle-ci est différente, selon les gammes, le coefficient multiplicateur est compris entre 1.8 et 2.5 Nous pratiquons une stratégie d écrémage en rapport avec l image haut de gamme du magasin.

3/ LES CLIENTS DE MON UNITE COMMERCIALE Les clients : J utilise la segmentation pour analyser ma clientèle : Pour les achats quotidiens, plus de 90% de ma clientèle est féminine. Pour les achats importants, ils viennent en couple (Madame étant généralement venue repérer) Notre clientèle se compose principalement de particuliers mais on assiste depuis peu à l arrivée d une clientèle semi-professionnelle féminine (aménagement de chalets, gites, restaurants). Cette clientèle appartient à une CSP+, ce qui nous permet d élever vite notre chiffre d affaires. Les motivations d achat sont la nouveauté, le confort et l orgueil. Pour garder et attirer notre clientèle, nous lui proposons des conseils personnalisés et il nous arrive de lui prêter des produits afin de pouvoir concrétiser la vente. Mon U.C bénéficie d un parking facile d accès. Zone de chalandise : D après notre zone de chalandise (cf. annexe), nous nous situons sur un des principaux pôles marchands du département. La zone primaire est délimitée par le Grand Rodez, celle-ci constitue plus de 85% de notre clientèle, avec un taux d emprise compris entre 85% et 96%. Les 20% restants sont délimités autour d un rayon de 40 kms. De plus, nous constatons une invasion commerciale venant des départements limitrophes (notamment la Lozère) ainsi que de Paris. D après Agora, le taux d évasion hors département sur le segment équipement de la maison est de 12%. De même le potentiel annuel de consommation dans ce secteur constitue 20% du pouvoir d achat soit 184 000 000 d euros. 2/ L UC DANS LE CONTEXTE DE SON RESEAU Compte tenu de la structure juridique ainsi que de l activité commerciale de mon entreprise, nous n appartenons à aucun réseau. Cependant, nous avons deux points de ventes (situés en centre ville de Rodez et l autre dans un centre commercial à Sébazac) où les achats sont groupés.

2 ème PARTIE : LE DIAGNOSTIC A/ LE DIAGNOSTIC EXTERNE TENDANCES LOURDES OFFRES Premier constat : malgré des tendances structurelles favorables, le rythme de progression du C.A. des distributeurs du secteur de la décoration devrait, en raison d une conjoncture mitigée, tomber à seulement 1 % cette année. Mais se redresser, en 2009-2010 aux alentours de 4 %. Avec un peu plus de 6 milliards d'euros de C.A., le marché français de la décoration d'intérieur est croissant et reste un secteur dynamique. Toutefois, l'engouement des Français, en matière de décoration et d'architecture d'intérieur, reste récent et le comportement des consommateurs dans ce domaine n'a certainement pas fini d'évoluer avant d'atteindre une certaine maturation. Le panier moyen du budget consacré par ménage à la décoration d'intérieur est aujourd'hui de 30 par mois. Selon l'étude Cetelem 2007 (réalisée auprès de 800 individus représentatifs de la population française) faire des travaux et aménager son habitat est considéré comme nécessaire, voire indispensable (82% d'opinion favorable) tout en restant un plaisir personnel (79% d'opinion favorable). Mais l'évolution la plus significative, depuis la dernière étude réalisée en 2002, est la prise de conscience, dans un contexte d'envol des prix immobiliers, de l'impact que peut avoir la décoration et l'architecture d'intérieur dans l'augmentation de la valeur matérielle de son habitation (78% d'opinion favorable soit une augmentation de 12 points en cinq ans).. Côté parts de marché, les circuits spécialisés continuent, semble-t-il, à gagner du terrain face aux enseignes non spécialisées, qui représentent encore en valeur plus de la moitié des ventes, mais dont les résultats sont tirés vers le bas par les contreperformances des grandes surfaces alimentaires. À l opposé, c est du côté des enseignes de bricolage que la pression concurrentielle est la plus forte. Concurrents directs : Intérior s Le grenier de Tom et Adèle Internet (EBay, Vente privée ) INFLUENCES Concurrents indirects : Casa Fly Cactus Ikea Bois&Chiffon Conforama AMPM (par correspondance) L apparition de plus en plus de magazines de décoration ainsi que d émissions télévisées (question maison, intérieur ) qui démocratisent et annoncent les tendances en matière d intérieur. Les tendances : L amélioration du salon est à la mode depuis cinq ans. Celui-ci est la pièce la plus chouchoutée, l équipement en meubles bas et meubles TV progresse. La chambre d adulte est à nouveau réinvestie. Le meuble à la mode : «Cette performance tient aussi aux efforts des enseignes en termes de modernisation des magasins et de rénovation de la politique d offre et de prix», estime Jean-Louis Baillot, directeur général d Ikea France. Surfant désormais sur l achat plaisir, le meuble devient un produit mode de consommation courante qu on renouvelle plus rapidement au gré de ses envies. L engouement des français pour l aménagement et la décoration de leur intérieur tend, enfin, à se traduire de plus en plus dans leurs actes d achat, mais de façon encore inégale selon les produits et sur la base de budgets encore modestes. Les évènements : Noël, soldes, fête des pères et mères. Renouvellement permanent de la marchandise : 2 salons de l habitat par an

FACTEURS CLES DE SUCCES MENACES ET OPPORTUNITES Diversité des prix suivant la marque. Suivre les tendances avec un renouvellement régulier des produits. Maîtrise la relation offre/demande : prévoir les bonnes quantités. Ouverture des jours clés : les dimanches pendant les fêtes de Noël. Anticiper les modes. Gérer les stocks. MENACES Prix élevés. Vente par correspondance Renseignements par Internet des produits donc meilleure connaissance, ainsi qu un choix de l offre plus variée donc comparaison avec d autres magasins. OPPORTUNITES Produit durable et de qualité. Produit intemporel, tendance classique. Pas de réelle concurrence directe situation de monopole au niveau local. B/ LE DIAGNOSTIC INTERNE MARKETING POINTS FAIBLES Pas de catalogue ni de tract publicitaire. Pas de site internet du magasin donc pas de moyens pour annoncer des promotions ou des nouveaux produits. Prix très élevés. ORGANISATION Gamme peu profonde donc les produits sont souvent vendus par commande. Ce qui est l un des freins principaux au moment de la vente, car les délais sont généralement longs (3 à 6 semaines) TECHNIQUES Aucun réseau informatique entre les magasins. Pas d accès à internet, pas de communication par mailing avec ma clientèle fidèle. POINTS FORTS Magasin autour de la zone franchisée donc forte émulation. De plus, notre clientèle pratique beaucoup le bouche à oreille. Grands choix de produits soit 6 gammes Gamme peu profonde donc pas de souci de liquidation de stock. Gamme répondant aux besoins des clients. Bonne amplitude horaires : 10h-12h / 14h-19h Prise de commande optimum. Fichier clients qui me permet de voir la clientèle fidèle et de lui faire des remises. De même, je peux voir ses achats (gros ou petits) et donc anticiper ses attentes, par exemple je peux savoir quel type de produits elle prend et ce qu elle recherche (suivant le fournisseur les styles varient) Ce logiciel me permet d accéder aux ventes ultérieures depuis la création du magasin, et donc de savoir quel produit ma cliente a acheté (couleur, fournisseur, référence) si celle-ci souhaite le même produit des mois voire des années plus tard. MOYENS HUMAINS EQUIPEMENTS Problème de disponibilité. Réserve trop petite pour stocker nos produits. Quant la commande est livrée nous entrons les produits dans l ordinateur. Lorsque nous rentrons le produit nous inscrivons sa référence, son fournisseur mais surtout son prix d achat ce qui nous permet de calculer notre marge et de suivre l état du stock. Personnel formé et compétent. Merchandising de séduction : chaque ambiance est définie (Ex : la cuisine, salon, chambre ) Implantation dans une zone commerciale avec une forte attraction ainsi qu un accès facile. C/ SYNTHESE Sur un marché de plus en plus atomisé, les objectifs stratégiques de l UC sont de se démarquer, de proposer une offre sans cesse renouvelée à l image des produits que nous vendons tout en gardant et trouvant une nouvelle clientèle.

3 ème PARTIE : PRECONISATIONS 1/Rappel de la problématique et des objectifs du projet Avec la concentration d activités similaires dans ma zone commerciale, nous devons impérativement développer la fidélisation de notre clientèle par une communication ciblée. L objectif étant de maintenir la clientèle et notre C.A A l heure actuelle, le client a tendance à avoir un comportement de zappeur. Nous devons donc trouver un moyen de consolider notre fichier clients par la mise en place des moyens actuels de communication pour le fidéliser tout en rationnalisant les coûts. Description des projets possibles et justification du choix de l un d eux ANALYSE DES PRECONISATIONS DESCRIPTIF PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3 Création d un site Web Mise en œuvre d une démarche de marketing relationnel Modification de la carte de fidélité Augmenter la fréquence en magasin (par un marchandisage de séduction en images) Augmenter le taux d invasion Attirer de nouveaux clients Projet non retenu : OBJECTIFS, AVANTAGES DES PROJETS Maintenir ma clientèle Augmenter la fréquentation et la fréquence d achat Veiller à une communication optimale Développer nos actions de communication DECISION Maintenir ma clientèle Développer l information sur ma clientèle Faire évoluer mes critères de remises (RFM) Projet non retenu : Abondance de sites de décoration, pas de singularité Délai de réalisation et de suivi trop important (coût de la formation du personnel pour gérer le site en mon absence est trop élevé) Projet retenu Après étude du fichier clients, on constate qu il est bien renseigné, les informations importantes y sont déjà.

PRECONISATIONS JUSTIFICATION DU CHOIX De plus en plus d entreprises misent sur la communication par le biais d actions média ou hors média afin d améliorer le service et la fidélisation de la clientèle. Il est désormais indispensable de mener des actions de mercatiques directes pour les petites entreprises. Pourquoi cette démarche : Fidéliser notre clientèle en l informant sur nos soldes flottantes, nos promotions, nos nouveautés : créer un marketing relationnel fort. Informer le plus rapidement le client Communiquer à moindre coût de manière ciblée avec un gain de temps sur le long terme Informer le client de l offre que nous proposons ceci afin d accroître notre CA pendant les périodes importantes pour notre point de vente (Noël, fête des mères, soldes, promotions ) Attirer des prospects ELEMENTS DU PROJET DESCRIPTIF DU PROJET Construire une démarche de fidélisation sur la base d un marketing relationnel structuré dans le temps OBJECTIFS DU PROJET Mettre en place un relationnel fort avec mes clients, par des actions de marketing directes actuelles (mail, SMS). Construire un Plan d Actions Commerciales annuelles. Optimiser les coûts et les dépenses en communication. Augmenter les fréquences de communication. /MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 1 ère étape : Constituer ma base de données: Déterminer ma cible : réactualiser ma clientèle suivant sa RFM (annexe) Elargir mon fichier clients en leur proposant de remplir un coupon de renseignement à la caisse (annexe) Création de mon fichier clients avec le logiciel Excel (annexe) Réflexion sur le type d envoi : mailing, mail, SMS (annexe) 2 ème étape : Création d une charte graphique: Image de fond avec toujours la même trame suivant l outil de communication : support type (annexe) Utilisation de la Méthode AIDA

3 ème étape : Identification des dates et moyens de communication Création d un plan hors media avec choix des supports les mieux adaptées (mailing, mail, SMS) suivant les différentes périodes de l année : Noël, fête des mères, salons, nouveaux arrivages, soldes, soldes flottantes, promotions et ouvertures des jours fériés (annexe) Choix des outils, utilisation d un logiciel de mailing (annexe) Stratégie de produit différenciée 4 ème étape : En magasin : Marchandisage de séduction et d organisation : installation adaptée suivant la communication Vente physique : conseil ou/et libre service 5 ème étape : Validation Création du kit action Phase de test

4 ème PARTIE : ANALYSE DES REPERCUSSIONS REPERCUSSIONS DANS LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET CONSEQUENCES ORGANISATIONNELLES Phase de test : Peu de conséquences organisationnelles. Le chef de projet responsable doit prendre en charge l intégralité du test (envoi de mails) ce qui implique plusieurs critères : Recueillir un échantillon (pour 20 mails) d adresses mail Organiser l envoi hors période de congés pour être sûr du suivi complet Prévoir l envoi pendant une période qui influence notre CA En amont, prévoir une réunion pour décider de la période test : de l offre, de la segmentation Phase de mise en œuvre : Conséquences organisationnelles importantes : Recueillir les adresses, adresses mail et numéros de téléphone de nos clients Affecter au moins 2 personnes à la démarche (en cas de congés ou maladie, sinon il y a le risque de ne pas pouvoir assumer les envois et les retombées Prévoir une rencontre sur les deux points de vente afin de planifier les moyens à mettre en place (photos, phrase accroche, offre, type de communication, les dates ) et le type d installation en boutique (marchandisage de séduction et d organisation) Se munir d un logiciel d emailing pour être en mesure d identifier les retombées Prévoir un poste informatique libre (le matin : ventes creuses) et un appareil photo numérique pour la mise en place et le déroulement de l action CONSEQUENCES FINANCIERES Phase de test : Aucune, si ce n est le temps pour la mise en place de l action mail. Phase de mise en œuvre : Prévoir l achat d un appareil photo numérique (150 ) pour présenter aux clients les produits sur les mails et mailings. Analyse des coûts mailing et campagne SMS (annexe). Le projet nécessite une importante mise en place avec une équipe restreinte. Pour ne pas négliger le reste des activités, celui-ci est mis en place pendant les périodes creuses. Pour déterminer les coûts : il faut faire des hypothèses sur la base de mes 300 clients (annexe) L objectif est de requalifier au moins 80% des clients sur 2 ans en sachant que : - 90% des français ont un mobile. - 33 millions d internautes en France sur 63 millions soit 52% Situation actuelle : 300 clients avec 2 communications annuelles soit 1800 pour 600 contacts Situation future : 2400 clients avec 11 communications annuelles CLIENTS CIBLES ENVOI SMS ENVOI MAIL ENVOI MAILING 2400 1920 1843 998 48 100% 80% 90% 52% 20%

CONSEQUENCES HUMAINES ET MANAGERIALES L implication et l adhésion de l équipe commerciale : Savoir maîtriser les technologies de communication via l informatique (prévoir une formation) Prendre des initiatives en proposant de nouvelles idées de communication Communiquer en amont des opérations pour informer le personnel. Motiver l équipe commerciale, une fiche de procédure devra permettre d identifier qui fait quoi. CONSEQUENCES MERCATIQUES Ces actions doivent nous permettre d augmenter le taux de transformation de notre point de vente. Passer à une démarche active dans le but d accroître notre CA et la fréquentation de notre clientèle. Permet de pousser nos clients à la consommation et de déclencher chez eux un achat d impulsion qu ils n auraient pas fait sans les offres proposées. Réorganiser mon U.C (zones chaudes et froides) en fonction des offres communiquées durant l année. Mettre en place un outil de suivi des actions disponibles avec le logiciel de mailings. PREMIERES REFLEXIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRECONISATION CONTROLE DE L AVANCEMENT DU PROJET Voir le diagramme de GANTT (annexe) CONTROLE DES RESULTATS Déterminer des objectifs : Qualitatifs : Enquête de satisfaction auprès des clients sur la communication Quantitatifs : Suivi après chaque action sur : fréquentation, CA, panier moyen (annexe) Augmenter mon fichier clients en 1 an : de 300 à l heure actuelle à 2400 (base de 200 clients par mois) Prévisionnel des coûts à l année en annexe NOUVELLES ACTIONS ENVISAGEABLES EN FONCTION DES RESULTATS Si les résultats sont positifs : atteindre les objectifs fixés L opération sera maintenue Développement de notre communication en exploitant de nouvelles opportunités (Exemple via SMS) Créer un partenariat avec des magasins dans la zone commerciale et /ou en ville Si les résultats sont négatifs : ne pas atteindre les objectifs fixés L opération sera maintenue, cependant nous analyserons les points faibles Prise en compte du point de vue de ma clientèle PERSPECTIVES Le projet n est pour l instant pas réalisé, ma responsable ayant investi sur l originalité et la nouveauté des produits afin de se singulariser de la concurrence. Les kits actions sont prêts, l ensemble de la démarche est opérationnelle et peut être lancée à tout moment.

NOTE DE CADRAGE Date : Emetteur :..fonction : chef de projet Destinataire :.fonction :. Projet : BUT DU PROJET DECLENCHEUR DU PROJET ETUDES OU REALISATIONS PREALABLES LISTE DES LIVRABLES ATTENDUS LISTE DES ACTEURS DU PROJET CONTEXTE DU PROJET PLANNING DU PROJET BUDGET PREVISIONNEL Commentaires remarques, modifications souhaitées Validation le :.. Signature..