Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité.

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Transcription:

Procédures de fin d'année comptable 0-0 Comptabilité Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité. Mise à jour du service fait des engagements Création de l exercice 0 Saisie des restes à réaliser Report des bons de commande, engagements et factures Rattachement des charges et des produits Reconduction des subventions versées Vérification des paramètres de l exercice 0 Dans la zone «Infos» vous retrouvez les éléments concernant l entité de comptabilité et l année d exercice. Pour entamer les procédures de fin d année, votre exercice 0 doit être positionné en «compte administratif». ( Paramètres Généraux ) ( Paramètres de l exercice) Onglet (Budget ) Cochez <Compte administratif> Cliquez sur <Valider> Si vous avez omis d indiquer que votre budget est positionné en compte administratif, le logiciel vous proposera lors du processus de fin d année de vous positionner en compte administratif. Cliquez sur <Oui> administratif. pour vous positionner en compte Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page /8

- Mise à jour du service fait des engagements Cette procédure permet la saisie rapide du champ «date service fait» sur les fiches engagements. Quelle que soit la date saisie, le service sera considéré comme fait pour l engagement mis à jour. - les lignes d engagements non soldées sans service fait seront comptabilisables pour le pré-calcul des restes à réaliser. - Les lignes non soldées avec service fait permettront la génération automatique des écritures de rattachements de charges et de produits. (Procédures de fin d année) (Mise à jour service fait ) Cliquez sur <Oui> afin de n afficher que les engagements de fonctionnement. Faites un clic droit sur l engagement que vous souhaitez passer en service fait. Cette procédure vous permet également de repasser un engagement en service non fait. La multi-sélection vous permet de mettre à jour plusieurs engagements en même temps. méthodes : Le «ctrl / clic» vous permet de sélectionner plusieurs engagements dans la liste Les touches «Ctrl» et «A» appuyées simultanément permettent de sélectionner toute la liste. Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page /8

- Création de l exercice 0 Cette procédure crée le nouvel exercice en reprenant les caractéristiques de 0 (nomenclature, protocole trésorerie, choix budgétaires propres à la collectivité ). Si vous créez par la suite de nouvelles lignes budgétaires sur l exercice 0, vous pourrez lancer un traitement permettant de les retrouver en 0. ( Procédure de fin d année ) ( Création d exercice ) Vérifiez le paramétrage de votre exerciceercice en naviguant sur les différents onglets). Cliquez sur <Valider> Le logiciel procède à la création de l exercice. Pour mettre à jour l exercice 0 si vous avez créé de nouvelles lignes budgétaires sur 0 (Attention: si vous avez refondu votre nomenclature analytique/ventilation sur le nouvel exercice, les modifications seront écrasées) Depuis l exercice 0 ( Outils ) ( Récupération de N- ) ( Plan comptable et imputations N- ) Répondez <Oui>. Lors des procédures décrites sur les pages suivantes, si une imputation nécessaire est inexistante sur 0, le logiciel vous proposera de la créer automatiquement ou d indiquer une ligne de substitution. Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page /8

- Saisie des restes à réaliser Cette procédure permet l enregistrement des restes à réaliser en alimentant la colonne RAR. Leur validation entraîne leur report dans la préparation du budget défini sur 0 (BP ou BS) et la possibilité de générer un flux dédié pour votre trésorerie. ( Procédures de fin d année ) ( Saisie des RaR ) Pour procéder au calcul automatique de vos restes à réaliser : <Outils> Cliquez sur <Calculer les RAR>. Sélectionnez la méthode de calcul de vos RAR. Cliquez sur <OK> pour lancer le calcul La colonne «RAR calculés» sera alimentée : cliquez sur «Basculer les RAR calculés en RAR» pour alimenter la colonne RAR avec ces mêmes montants. Pour saisir / ajuster les montants individuellement : Sélectionnez la section et le sens. <Navigation> - Onglet (Affichage ) Sélectionnez : - les niveaux de restitution des éléments d une imputation, exemple : par Opération/Chapitre/Article - la hauteur des lignes pour faciliter votre saisie. Choisissez l imputation à traiter. Saisissez vos montants. Cliquez sur <Valider> pour enregistrer votre saisie. Cliquez sur <Imprimer> pour éditer votre document de travail. Pour valider et reporter les restes à réaliser sur 0 : <Outils> <Valider les reports> Vous pouvez alors émettre en accord avec la DGFiP un flux Indigo Budget avec ces données : Sur l exercice 0 ( Fichier ) ( Liaison TG ) (Liaison TG budget). Précisez transférer «Crédits réportés» Pour annuler le report des restes à réaliser : <Outils> <Annuler la validation des reports> et saisissez «OUI» en toutes lettres pour confirmer l action. Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page /8

- Report des bons de commande, engagements et factures Les procédures suivantes permettent de recréer sur l exercice 0 les écritures non soldées en fin d exercice 0 afin de poursuivre leur traitement comptable sur l exercice 0. - Lorsqu un bon de commande est lié à un engagement ou à une facture, l action de reporter l une de ces écritures entraine le report de celles associées. - Les écritures reportées seront automatiquement soldées sur l exercice 0, excepté les engagements au service fait qui seront soldés à l issue de la génération des rattachements des charges et produits.. Report des bons de commande (Procédures de fin d année) ( Report des bons de commande ) Sélectionnez les bons de commande à reporter et faites un clic droit. Cliquez sur <Reporter ce bon> Répondez <Non> si vous ne souhaitez pas visualiser les bons de commande créés.. Report des engagements (Procédures de fin d année) (Report des engagements) Sélectionnez les engagements que vous souhaitez reporter sur l année suivante. Faites un clic droit et sélectionnez <Reporter cet engagement> Cliquez sur <Non> si vous ne souhaitez pas visualiser les engagements créés. Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page /8

. Report des factures (Procédures de fin d année) (Report des factures) Sélectionnez les factures à reporter et faites un clic droit. Cliquez sur <Reporter cette facture> Si vous souhaitez annuler la procédure : Depuis l exercice 0, (Procédures de fin d année) ( Annulation reports N-/N ) Attention cette manipulation annule toutes les procédures de reports : bons de commande, engagements et factures. Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page /8

- Rattachement des charges et des produits Le logiciel s appuie respectivement sur les engagements au service fait de dépense et recette pour établir les mouvements de rattachement de charges et produits : - il génère bordereaux historisés sur 0 avec autant de mandats/titres que d articles comptables concernés et bordereaux d annulation dans le brouillard en 0 - les typages et les informations de rattachements sont renseignés automatiquement. (Procédures de fin d année) (Rattachement charges/produits) Sélectionnez le sens. Cochez <Supprimer la TVA dans les écritures de rattachement> sur un budget HT ou si les engagements portent de la TVA récupérable/à reverser. 7 Indiquez la date que vous souhaitez pour les bordereaux de rattachement 0. Le tiers est celui sélectionné né dans vos paramètres d entité pour définir le comptable. Cochez les éléments à rattacher : vous retrouverez ici le nombre d engagements que vous avez passé en service fait. Cliquez pour visualiser les engagements à rattacher. 7 Cliquez sur <OK> 8 Cliquez sur <Oui> 8 Vous retrouvez les écritures générées sur 0 et 0 : - 9 sur 0 dans l historique : bordereau de type «normal/rattachement» avec mouvement par article avec autant de lignes que d engagements rattachés. 0 - sur 0 dans le brouillard : bordereau de type «annulation» avec des mouvements comportant le bloc de rattachement complété. 0 9 Si vous souhaitez annuler la procédure : Depuis l exercice 0, supprimez le bordereau d annulation. Puis sur 0, déplacez le bordereau de rattachement de l historique vers le brouillard, puis supprimez-le. Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page 7/8

- Reconduction des subventions versées Si vous gérez le suivi des subventions versées par la collectivité au travers du menu ( Subventions ), recréez automatiquement sur 0 les fiches des subventions typées «reconductible» et de statut «acceptée» en 0. Ces nouvelles fiches seront sans montant et avec le statut «à délibérer». (Procédures de fin d année) (Subventions à reconduire) Cochez les subventions souhaitées. Le bouton <Toutes/Aucune> permet de tout cocher/décocher. Cliquez sur <OK> Ref : Millésime On Line / Comptabilité / Procédures de fin d'année comptable 0-0 Décembre 0 Page 8/8