L interface EDICOT facile à utiliser permet l échange EDI par l import des Accusés de réception (commandes) de ventes (ORDERS) au format XML.



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Transcription:

L INTERFACE EDI Gestimum ERP propose la solution EDI (Echange de données informatisées) pour permettre l échange entre différents partenaires (Clients et fournisseurs) par l intermédiaire des données au format XML. Cette interface permet le remplacement des documents papiers par des fichiers informatiques structurés et offre un gain en temps et fiabilité. L interface EDICOT facile à utiliser permet l échange EDI par l import des Accusés de réception (commandes) de ventes (ORDERS) au format XML. Une fois la date de livraison définie, ainsi que les quantités à livrer, l accusé de réception (commande) peut être exporté en ORDRSP (Confirmation de la commande). Après acceptation définitive de la commande les accusés de réception importés peuvent être transférés en «Bon de préparation» (un nouvel état disponible pour cette interface EDI) puis exportés vers l interface EDICOT en format d HANMOV. L interface EDICOT complète les éléments supplémentaires de la livraison (colisage, palettisation, etc.) et transfère ces éléments via le fichier XML (DESADV) à Gestimum. L import de l avis d expédition (DESADV) dans Gestimum ERP met à jour ces éléments et génère automatiquement le Bon de livraison. La facture (INVOICE) peut être générée. Remarque importante : Nous traiterons dans un premier temps l import de l Orders, l export de l Ordrsp, le transfert en bon de préparation et l export de l Hanmov. 12/042013 1 / 7

Ci-dessous, le schéma complet 1 Serveur EDICOT GESTIMUM LOGISEDICOT 2 ORDERS 3 HANMOV 4 5 DESADV GESTIMUM EDICOT ORDERS ORDERS ORDERS - Commande ORDRSP ORDRSP ORDRSP - - AR de Commande (Non traité/confirmation) HANMOV HANMOV - - Bon de Préparation/Livraison DESADV DESADV DESADV - - Avis d Expédition INVOICE INVOICE INVOICE - - Facture PRICAT PRICAT - - Fichiers des articles PARTIN PARTIN - - Fichiers des Partenaires IFCSUM IFCSUM - - Demande enlèvement aux transporteurs 12/03/2013 2 / 7

1- Paramétrages La mise en place de cette solution nécessite le paramétrage suivant : Paramétrage de base Le code barre dans l onglet Identification des Préférences de la société Le code barre dans l onglet Admin de la Fiche client des tiers Le code barre dans le sous onglet adresse de livraison de l onglet général de la Fiche client. Le code barre de la fiche article. L unité de conditionnement de vente de la Fiche article doit être correctement définie et doit être identique à celle transmise dans les fichiers d import. Dans «Fichier - Préférences de Gestion» Onglet «ventes et Achats» L option «Activer l EDI», si cette option est cochée, elle permet : L accès au menu Outils / Solutions partenaires / Echange EDI L accès au menu contextuel lié à l export ORDRSP et passage en «Bon de Préparation» dans la liste des documents de vente. Etat «Bon de préparation» disponible dans la liste des états des documents de vente L option "Interdire, si le document est d'origine EDI : l'ajout de lignes, la suppression de lignes, ainsi que le changement de code article" accessible si l option «Activer l EDI est cochée. Cette option permet de protéger un document EDI de certaines modifications non souhaitées. Ces deux options sont décochées par défaut. 12/03/2013 3 / 7

2- Circuit EDI Import de l ORDERS, à partir du menu «Outils - EDI - Importer», il est possible d importer les accusés de réception (Orders). Assistant d import (Fichier à importer), sélectionnez votre fichier. Dossier contenant les fichiers à importer : Sélectionnez le répertoire contenant le ou les fichiers à importer. Tous les fichiers EDI disponibles dans ce répertoire correspondant au format ORDERS attendu seront pris en compte. Supprimer les fichiers du dossier une fois l import terminé : Pour faciliter à l utilisateur la gestion des fichiers importés, cette option permettra de les effacer du poste de travail, sachant que l interface EDICOT possède déjà une copie de ce fichier. 12/03/2013 4 / 7

Assistant d import (Informations supplémentaires) Types de fichiers : Commande (Orders) ou Avis d expédition (Desadev) Origine des documents à créer : Proposera le choix suivant : Rien, Courrier, e-mail, télécopie, téléphone, etc. Ces données seront reprises dans le champ Origine dans l onglet «Entête suite») du document de vente, les codes affichés sont disponibles dans les Tables de références/ Documents / Origines. Tarif des articles : Appliquer le tarif du fichier : lors de l importation des commandes, le prix de l article est repris du fichier à importer Ignorer le tarif du fichier : lors de l importation des commandes, le tarif du fichier est ignoré et la commande reprendra le tarif de la fiche article Libellé des articles : utiliser le libellé du fichier ou ignorer le libellé du fichier Contrôle d existence de la référence Interne prestataire EDI : Il est possible de bloquer l import si la référence EDICOT n est pas présente dans le fichier. Si cette option est cochée, un Orders avec une référence Edicot déjà importé ne pourra plus être importé. 12/03/2013 5 / 7

3- Informations sur les commandes (Accusé de réception) Les données récupérées dans le document importé sont les suivantes : Entête du document : Code client (identifié par son code barre) Date de la commande Date prévue le Code barre émetteur (code barre client) Code barre SU (code barre de la société) N de document client (Information Edicot) Référence EDI (Information Edicot), champ disponible également dans l onglet Info du document Référence Edicot (Information Edicot) Référence de contrôle (Information Edicot) Traitement ayant créé le document : «Import EDI» Origine : Champ renseigné lors de l import Etat du document sera initialisé à «En cours» Lignes du document : Code article Libellé (de l article Gestimum ou du fichier XML selon choix lors de l import) Quantité Unité Unité de base Conditionnement vente (LIG_COND) Prix HT unitaire de l article Gestimum ou du fichier XML selon choix lors de l import Onglet info : Référence EDI (Information Edicot) Commentaires : Nom et chemin du fichier importé. La devise du document correspondra à la devise du tiers, le dépôt principal sera utilisé par défaut. 12/03/2013 6 / 7

4- Gestion des N des lots Pour contrôler la saisie des N des lots dans les documents de vente (information indispensable pour le suivi et la traçabilité de l article), vous pouvez activer dans les Préférences de Gestion/ Onglet Stock l option : «Stock à terme négatif interdit». 5- Circuit EDICOT pour les Accusés de réception EDI Une fois l accusé de réception importé, le circuit EDICOT à suivre est le suivant : La commande importée (Orders) se retrouve dans les mêmes conditions qu un accusé de réception classique, seules particularités : le traitement ayant créé le document est «Import EDI» et une référence EDI et EDICOT sont renseignées. Renseignez si nécessaire les N de lots dans les accusés de réception. Transférez les accusés de réception en Bon de préparation. Cet état disponible uniquement pour les Accusés de réception (Orders) «EDI» avec une référence EDICOT est accessible à partir de la liste des documents de vente/ Transférer. Vous pouvez exporter les «Bons de préparation» en Hanmov vers l interface Edicot à partir du menu Outils/ Solutions Partenaires/ Echange EDI/ Export EDI. Le document restera en type Accusé de réception avec un l état «Exporté». L étape suivante dans ce process : l import de l avis d expédition (Desadv) puis la génération automatique du bon de livraison seront disponible dans une version ultérieure. 6- Circuit classique pour les commandes EDI L utilisateur a la possibilité de générer hors circuit EDICOT un bon de livraison classique. Transférez l accusé de réception en «Bon de préparation» puis, exportez-le (menu Outils EDI - Exporter) A partir de la liste des documents de vente du menu contextuel «Transférer», il sera possible de générer un Bon de livraison ou une Facture. 12/03/2013 7 / 7