Mode opératoire CEGID Business Suite



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Transcription:

Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules (Ventes, Achats, ) dont la liste apparaît au centre de la page d accueil. A chaque module correspondent plusieurs onglets dans la colonne de gauche. Il est possible, à tout moment, de retrouver la liste des modules de l application en cliquant sur l icône «Retour au choix des modules» CEGID_mode_op_gestion_commerciale 1

MISE A JOUR DES COMPTEURS 6. A partir des données de l annexe 4, organisez les compteurs pour les documents indiqués en annexe. Module «Paramètres» onglet «Gestion commerciale» fonction «Compteurs» 2. Positionnez le compteur 1. Choisissez le document commercial SAISIE DE L ADRESSE DU DÉPÔT 7. Renseignez le lieu de stockage (la même adresse que l entreprise). Module «Articles et stocks» onglet «Fichiers» fonction «Dépôts» Double-clic sur le dépôt par défaut Renseigner le dépôt est une étape indispensable pour éviter les messages d erreurs par la suite. CRÉATION DES FAMILLES COMPTABLES Un article comptable est une ligne dans un document (facture, devis par exemple). Une famille comptable regroupe les articles ayant le même enregistrement comptable, ce qui permet un regroupement dans une seule écriture. 8. Créez les familles comptables manquantes. Module «Paramètres» onglet «Articles et stocks» fonction «Familles comptables» Puis, CEGID_mode_op_gestion_commerciale 2

RATTACHER DES FAMILLES COMPTABLES A DES COMPTES DU PLAN COMPTABLE 9. Rattachez les familles comptables aux comptes de ventes et d achats. Module «Paramètres» onglet «Gestion commerciale» fonction «Ventilations comptables» puis Commencez par rechercher une famille comptable (le titre est ambigu car on ne recherche pas un article mais une famille comptable) Choisissez votre famille, puis Rattachez les comptes à votre famille comptable. Puis, ASSOCIER DES COMPTES DE TVA A UN RÉGIME FISCAL 10. Associez les comptes de TVA aux régimes fiscaux. Module «Paramètres» onglet «Généraux» fonction «Codes taxes» Codes TVA CEGID_mode_op_gestion_commerciale 3

Saisissez les comptes de TVA selon les taux applicables de la société Saisissez les mêmes comptes dans les deux colonnes Notez également le paramétrage en cas d achats intracommunautaires idem pour la TVA au taux réduit CRÉATION DES ARTICLES On distingue les articles courants et les articles «port» : - les articles sont, à l exception des ports, regroupés par rubriques (marchandises, nomenclatures, consigne, prestation, frais, contrat, pourcentage). Chaque article est affecté à une rubrique lors de sa création. La liste des articles est accessible lors de la création d un document ; - les articles «port» ont une gestion distincte. Leur liste est accessible en bas d un document, lors de sa création. 11. A partir des données de l annexe 5, créez les articles puis les nomenclatures. Module «Articles et stocks» onglet «Articles» fonction «Articles marchandises» Référence et libellé article Cochez la case Tenu en stock (si cela n est pas déjà fait) Recherchez le fournisseur Indiquez le prix (toujours en ) ; Servira au calcul du prix de vente et à la facturation en CEGID_mode_op_gestion_commerciale 4

Taux de TVA Famille comptable CRÉATION DES NOMENCLATURES a) Créer l article nomenclature Module «Articles et stocks» onglet «Articles» fonction «Articles nomenclatures» Code nomenclature Référence nomenclature TVA Famille comptable Puis b) Rattacher les marchandises à la nomenclature Revenez sur l article en double-cliquant dessus, vous avez accès à la saisie de la décomposition de la nomenclature. Reprenez le code de la nomenclature Reprenez la référence de la nomenclature CEGID_mode_op_gestion_commerciale 5

Validez, puis Listez les articles rentrant dans la composition de la nomenclature Puis,. Puis revenez sur l article en double-cliquant dessus, vous pouvez à présent déterminer le mode de calcul du prix de vente. Déterminez l origine du calcul du prix de vente Déterminez la marge à appliquer Cochez pour le calcul du prix de vente Puis. CRÉATION DES MOUVEMENTS DE STOCK EXCEPTIONNELS 12. Entrez la quantité disponible en stock pour les différents articles au 01/11/2009. Module «Articles et stocks» onglet «Traitements» fonction «Mouvements exceptionnels» CEGID_mode_op_gestion_commerciale 6

Exemple de reprise du stock Module «Articles et stocks» onglet «Traitements» fonction «Mouvements exceptionnels» Entrée Saisissez la date du mouvement Choisissez votre dépôt Sélectionnez l article Choisissez le motif du mouvement de stock Saisissez la quantité du mouvement de stock Si vous n avez pas créé de motif, Appuyez sur, puis. Et créez le motif de mouvement de stock CEGID_mode_op_gestion_commerciale 7

ÉTABLIR UN DOCUMENT DES ACHATS (Bon de commande, bon de réception, facture, avoir ) 14. Etablissez et imprimez les documents commerciaux de l annexe 7. Module «Achats» onglet «Saisie» Choisir le document des achats souhaité Exemple 1 : réception d une commande fournisseur Date de la réception Fournisseur CEGID_mode_op_gestion_commerciale 8

Exemple 2 : commande à un fournisseur Date souhaitée de la livraison Permet de faire des sous-totaux d articles. Possibilité de transformer le document en : Possibilité de modifier le mode de règlement habituel ou de répartir le montant entre plusieurs modes de paiement. Permet d ajouter du port et divers frais. Remarque : toute facture génère obligatoirement une écriture, qui ne peut pas être supprimée, dans le module comptabilité. CEGID_mode_op_gestion_commerciale 9

ÉTABLIR UN DOCUMENT DES VENTES (devis, proforma, commande client, préparation de livraison, livraison, facture) Module «Ventes» onglet «Saisie» Choisir le document des ventes souhaité Exemple : Facture client Date de la commande Fournisseur Date prévue de la livraison Réf. article Quantité article Permet d agir sur les lignes d articles. Permet d affecter un centre analytique Permet de saisir des acomptes Permet d ajouter du port et divers frais. Possibilité de modifier le mode règlement habituel ou de répartir le montant entre plusieurs modes de paiement. Permet de faire des sous-totaux d articles. CEGID_mode_op_gestion_commerciale 10

SAISIR UN ACOMPTE Saisir le document commercial Rechercher l icône NB : Les acomptes sur les documents commerciaux des achats ne sont accessibles qu à partir de la procédure suivante : Menu «Paramètres» onglet «Gestion commerciale» fonction «Pièces» «Natures» On propose à présent de noter le mot de passe du jour (différent chaque jour). Vous pouvez ne pas saisir de mot de passe. Mais dans ce cas, vous n aurez pas accès à tous les paramétrages. Pour obtenir ce mot de passe, il faut téléphoner à l assistance CEGID. Ce mot de passe n est valable que pour une seule journée. 1 Choisir le ou les document(s) commercial(iaux) pour lesquels vous souhaitez gérer d éventuels acomptes 2 Sélectionner l onglet Gestion 3 Cochez «Gestion des acomptes» CEGID_mode_op_gestion_commerciale 11

MODIFIER UN DOCUMENT DES ACHATS OU DES VENTES Module «Ventes ou achats» onglet «Saisie» fonction «Modification» Choisir le document à modifier Choisir le fournisseur ou client et/ou la date du document Cliquer sur Les documents apparaissent, choisir celui qui est concerné et double-cliquer dessus pour l ouvrir Modifier le document. TRANSFORMER UN DOCUMENT DES ACHATS OU DES VENTES Module «Ventes ou achats» onglet «Saisie» fonction «Modification» Choisir le document à transformer Choisir le fournisseur ou client et/ou la date du document Cliquer sur Les documents apparaissent, choisir celui qui est concerné et double-cliquer dessus pour l ouvrir Appuyer sur le bouton de génération et choisir le document à obtenir. Ou Module «Achats ou Ventes» onglet «Génération» Choisir le document commercial que l on souhaite obtenir (BL, facture ) Recherchez le document commercial que vous souhaitez transformer Exemple : Génération d un bon de livraison Recherche du document à transformer Plusieurs critères de choix sont possibles Valider la recherche pour rechercher votre document. CEGID_mode_op_gestion_commerciale 12

IMPRIMER UN DOCUMENT DES ACHATS OU DES VENTES Module «Ventes ou achats» onglet «Éditions» Éditions différées ENREGISTRER UN AVOIR CLIENT POUR RETOUR DE MARCHANDISES Module «Ventes» onglet «Saisie» fonction «Avoir» «Avoir client sur stock» LA TENUE DES STOCKS Pour consulter les articles en stocks plusieurs méthodes sont possibles : - Vérifier la disponibilité des stocks : Faire puis et enfin. - Vérifier les mouvements de stocks ; Faire puis et enfin. - Vérifier les stocks à une date donnée dite dans le progiciel CEGID «Stock à date» ; Faire puis et enfin, en entrant la date souhaitée - Editer l état des stocks sous forme de document.pdf : Faire puis et enfin CEGID_mode_op_gestion_commerciale 13