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Fiche de Procedure Carte d identité Référencement Intitulé du processus FIN - REC - 01.02 Procédure de facturation recettes - Prestations internes (Hors interface PI*) - Application SIFAC Pilote du processus Département de l'animation du réseau et du contrôle interne - Direction des Finances Contexte du processus (amont / aval / contraintes / réglementation ) + périmètre Acteurs du processus Acteurs internes Acteurs externes Cette fiche présente le processus de traitement des opérations de facturations internes dénommées «prestations internes» (PI). Elle détaille les types d opérations concernées, les circuits et procédures mis en place dans le cadre du déploiement du nouveau système d'informatique de gestion "SIFAC" ainsi que la nouvelle organisation financière de l'université qui s'articule autour de pôle financier. Cette procédure vise à garantir l inexistence de restes à recouvrer pour l Agent Comptable et de garantir au vendeur de voir sa prestation honorée par l acheteur du fait de l engagement préalable de la dépense. Le système de gestion des prestations internes ainsi mis en place est un système de gestion intégré. Il permet l émission simultanée de la facture de vente et de la facture d'achat correspondante. Ainsi, le pôle central prestations internes du bureau de l exécution budgétaire de la Direction des Finances traite l ensemble des prestations internes de l Université de Strasbourg. Entités/acteurs qui concourent directement au déroulement du processus Personnes concernées au sein des composantes, des unités de recherche, des directions et des pôles par le processus de recette. Le pôle central prestations internes du Bureau de l'exécution budgétaire de la Direction des Finances Le bureau du visa des recettes de l'agence Comptable

Description du processus Description sous forme de logigramme (diagramme de flux) : Identifier l enchainement des opérations, les acteurs impliqués et les responsabilités de chacun dans le processus, les outils et moyens mis en œuvre Légende (signification des formes à employer pour réaliser le schéma) Document papier Contrôle / décision oui: sortie par le bas/: sortie par le côté Opération manuelle Traitement/tâche Début ou fin d un processus (si enchainement avec un autre processus, mentionner le nom) Connecteur vers un autre processus ou sous-processus, renvoi vers une autre page Données (en entrée ou en sortie) non formalisées par un support particulier Fichier informatique ou base de données Préparation Traitement informatisé Saisie de données dans une application Transmission /circulation de données ou d informations

Etapes Acteurs impliqués Contact financier "Acheteur" Contact financier "Vendeur" Direction des Finances - Pôle central PI Agence comptable - Bureau "Visa recettes" Commentaires 1 - Transmission de la commande d'achat Saisie de la commande d'achat Commande d'achat Contrôle Transaction: ME21N. Saisie de la commande d'achat en prestations internes hors centrale d'achat. Transmission par courrier ou par mail de documents scannés. Le service vendeur vérifie l'exactitude des données de la commande d'achat interne (Fournisseur: Fourn_PI, 1 seul poste de commande: quantité 1 et le montant valeur totale de la prestation, Code TVA: HD, Domaine fonctionnel: DZPI,Compe comptable PI: 186XXXXXX, signature). 2 - Réalisation de la prestation par le vendeur Solde dela commande d'achat Réalisation de la prestation par le vendeur Après que le le vendeur ait réalisé la prestation, la commande d'achat ne doit plus être modifiée. En cas de non réalisation de la prestation par le vendeur, l'acheteur devra solder la commande d'achat interne. 3 - Saisie de la commande de vente "prestation interne" dans SIFAC Saisie de la commande de vente interne Transaction : VA01. (type ZCI) Saisie obligatoire du N de la commande d'achat dan s le champ "Cde Achat". La commande de vente interne doit comporter ces éléments: Client: Client_PI, Montant: 1U, Domaine Fonctionnel: RZPI. 4 - Génération du brouillon de la facture de vente dans SIFAC et transmission de la liste des factures de vente au Pôle central - PI pour vérification et visa Génération du brouillon de la facture de vente Liste facture et pièces jointes Transaction VF01: création de la facture de vente. Liste des pièces justificatives: - Les 2 volets du brouillon de la facture de vente se compose de 2 volets ; - La commande d'achat interne signée; - Si la facture fait mention d'un tarif voté, la page correspondante du catalogue et la date de vote au CA doivent être précisées à l'aide d'une "note". L'ensemble des pièces justificatives est intégré dans la bannette par la transaction VF03. Transaction ZREC022: validation et impression de la liste (ne nécessitant pas la signature de l'ordonnateur). Ces éléments sont transmis au Pôle Central PI. 5 - Contrôle des pièces et Visa ordonnateur effectués par le Pôle central PI Contrôle Le Pôle central PI procède aux contrôles nécessaires et prend contact avec le vendeur le cas échéant sur les éléments manquants ou à corriger.

6 - Transmission de la liste des factures de vente pour prise en charge par l'agence Comptable Liste de factures et Réception de l'ensemble des pièces pour permettre le visa comptable. L'Agence Comptable avertit par mail le vendeur de la validation de la facture afin de permettre l'impression de l'original, puis, retourne l'ensemble des pièces au Pôle central PI. Information de la validation Procédure de prise en charge recette 7 - Impression des factures et intégration dans la bannette Exemplaire Facture Impression des 2 volets Le vendeur édite les 2 volets de la facture originale : le volet 2 destiné à l'agence comptable est intégré à la bannette. Le volet 1 est envoyé à l'acheteur. Retour des documents et Au vu de la facture de vente consultable en VF03, le Pôle central PI effectue le service fait (Transaction MIGO), la facture d'achat (Transaction MIRO) puis édite la liste des dépenses (Transaction ZSIFACFITR_LIST_DEP). 8 - Régularisation de la commande d'achat et saisie du service fait et de la facture d'achat dans SIFAC par le Pôle central - PI Saisie du Service fait Saisie de la facture d'achat Impression liste dépenses Liste des dépenses et La liste des dépenses transmise à l'agence comptable par le Pôle central PI permettra le rapprochement de la vente et de l'achat. 9 - Transmission et prise en charge des pièces de dépenses Procédure de Prise en charge de la dépense et rapprochement

10 - Echange des pièces pour signature Liste des dépenses et Signature de la liste de dépenses Retour des documents Exemplaire signé de la liste des dépenses L'envoi de la liste des dépenses à l'acheteur sera accompagné des factures de vente. L'Agence Comptable doit néanmoins être destinataire d'un exemplaire orginal signé par l'ordonnateur de la liste des dépenses et accompagné des pièces originales (dans le cas de Décisions notamment). Fin de Procédure Documentation associée Documentation du processus (Lister et joindre les documents : fiche(s) de procédure, mode opératoire, notes internes ) Modalité d élaboration Fiche établie par : DFI - Département de l'animation du réseau et du contrôle interne "Liste des factures de vente transmises" non signée par l'ordonnateur "Liste des dépenses" signée par l'ordonnateur Pas à pas n 6 " Saisie d'une prestation interne ho rs centrale d'achat du magasin de chimie" (ENT, espace SIFAC) Pas à pas n 1 "Saisie d'une commande de vente "pre station interne" hors interface ORION et génération de la facture de vente" (ENT, espace SIFAC) Pas à pas "Utilisation de la bannette" (ENT, espace SIFAC) * L'interface PI concerne le magasin de chimie, la DI logiciel et l'imprimerie, et fait l'objet d'une autre procédure. Fiche validée par : Hélène Mangano, Directrice des Finances Date de validation : 10/04/2012