FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT



Documents pareils
Règles d'autorisation et de remboursement des frais de voyage et de représentation

MANUEL DES POLITIQUES ET DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN RESSOURCES HUMAINES / FINANCES

PROCÉDURE POUR LES DÉPLACEMENTS

Politique Remboursement des dépenses de voyage

Ligne directrice relative au remboursement des dépenses encourues par les bénévoles de l Ordre

DIRECTIVE CONCERNANT LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

Blainvifie. inspirante POLITIQUE INTERNE DES FRAIS DE REPRÉSENTATION ET AUTRES FRAIS. Mars 2013

Politique de remboursement pour la conférence annuelle du CATON Concernant les DÉPENSES DE VOYAGE DES PARTICIPANTS

PG-10 DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET D AUTRES BÉNÉVOLES

Politique de remboursement des dépenses de fonction

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

POLITIQUE RELATIVE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT,

TECHNOLOGIES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CANADA Politique de remboursement des frais de déplacement et d accueil

POLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS

Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION

POLITIQUE FINANCIÈRE

Politique sur les dépenses

UNIVERSITÉ DE MONCTON PROGRAMME DE CARTE D ACHAT INFORMATION GÉNÉRALE

À propos du remboursement de vos frais de déplacement et de séjour

Inscriptions au trimestre d automne 2012 : quelques observations

Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 6 à la pièce

Politique Biathlon Canada sur les voyages et les dépenses

Modèle de règlements des remboursements de frais

RECUEIL DE POLITIQUES

Procédure administrative Vérification des factures et des remboursements

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Janvier 2015

Guide sur la Politique sur les déplacements et le remboursement

PASSEPORT INNOVATION Guide de présentation des demandes Mai 2015

Guide des exigences de soumission obligatoires

Barèmes des commissions et frais généraux

GUIDE MISSIONS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET À L ÉTRANGER

Ce que l on doit savoir sur la conversion salariale durant un congé sabbatique

CONDITIONS DE MILITANCE

Modalités d échange de points MasterCard MD HSBC Advance

POLITIQUE DE DÉPANNAGE FINANCIER CONCERNANT LES DONS ET LES PRÊTS AFIN DE RÉPONDRE À CERTAINS BESOINS ESSENTIELS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA

Comptabilité & Fiscalité Pour Travailleur Autonome

FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POLITIQUES FINANCIÈRES

Politique de gestion. 5. Déboursés Il doit y avoir deux signataires sur les chèques, dont au moins un membre du conseil d administration.

8ème Rencontre Mondiale des Familles - PHILADELPHIE DIOCÈSE DE QUÉBEC. L amour est notre mission : la famille pleinement vivante

Programmes offerts en partenariat dans les établissements universitaires du Québec

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

Dossier de partenariat

Trousse des nouveaux arrivants. Impôt sur le revenu. Feuilles de travail

DEC-BAC Dossier sur les nouveaux modèles de formation développés au Collège Édouard-Montpetit en collaboration avec ses partenaires universitaires

PRÉSENTATION SOMMAIRE

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

CRITÈRES D ADMISSIBILITÉ FORMULAIRE DE DEMANDE BOURSE D ÉTUDES

BOURSES D'ÉTUDES TOUTES LES PRESTATIONS PRÉVUES POUR LES BOURSIERS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VOS PRÉOCCUPATIONS? VOTRE ÉDUCATION LES NÔTRES? VOTRE SANTÉ ET VOTRE SÉCURITÉ

SUJET: FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT - INDEMNITÉ

Une meilleure façon de gérer les dépenses de votre entreprise

Directive sur les voyages Table des matières

DIRECTIVE DES FORCES CANADIENNES SUR LES VOYAGES EN SERVICE TEMPORAIRE

RECUEIL DES DIRECTIVES ET PROCÉDURES. Directive # S.A.-S.F.-1 UTILISATION DE LA CARTE D'ACHAT RÉSOLUTION : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :

- LOGICIEL DE SAISIE DES NOTES DE FRAIS

Le Groupe Luxorama Ltée

GUIDE DU MICROPORTEUR SUIVI BUDGETAIRE ET D ACTIVITE Mesure «appui aux microprojets» FSE 4-2.3

Ce qu il faut savoir avant de partir : faire respecter vos droits, c est notre but

Carte Entreprise VISA Desjardins

Mise à jour : 02/07/2015

Guide de gestion des dépenses sur la mesure «appui aux microprojets»

Règlements du concours de Tourisme Côte-Nord «Cet été, ne perdez pas le Nord» AUCUN ACHAT REQUIS Premier volet du concours Du 2 au 25 mai 2015

MANUEL DE GESTION. Centre de réadaptation La Myriade DIRECTIVE 1. RAISON D'ÊTRE DSA-RH-DIR TYPE DE DOCUMENT : DIRECTIVE ET PROCÉDURE

RAPPORT FIN Réunion ordinaire du Conseil Ajout d une nouvelle politique sur les cartes de crédit corporatives

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

Barème de frais des produits et services

Nos conditions particulières de vente

Partir en toute. assurance PARTOUT DANS LE MONDE

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

RÈGLEMENT DU PLAN RÉCOMPENSES À LA CARTE Recompensesbnc.ca

Travailleur autonome. 6. Avez-vous eu des changements dans vos activités/opérations depuis le dernier renouvellement? :

Pas à pas. Saisie des Factures en décentralisé - UQAM

Modalités de versement des allocations de mobilité de formation (STT) dans le cadre du programme européen LLP-ERASMUS

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES

La carte MasterCard prépayée RIA n'est pas une carte de crédit. Il s'agit d'une valeur

Formulaire de demande de bourse Coopérative de travail Concours Entrepreneurs en action! Édition 2006

RECUEIL DES POLITIQUES ADE08-DA ADMINISTRATION DES ÉCOLES Collectes de fonds

Assurance des étudiants étrangers

LE RETRO PLANNING DE L AFCA

Règles financières. Association du hockey mineur de Ste-Julie inc. 15 mai 2011

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX MONTRÉALAIS Programme de soutien de Tourisme Montréal

Conditions Générales. Télécharger. Site Internet : Mail : campingarclusuaz@orange.fr. Article 1 : Durée du séjour

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

Formulaire Inscription Jeunes

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

ENTENTE DE PRESTATION DU COURS

Demande d admission Candidats étrangers

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande

Voici les textes des fichiers associés au bulletin CA. Notez que vous retrouverez dans ces textes les nouvelles de toutes les régions.

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

LETTRE CIRCULAIRE N

Transcription:

Vice-décanat à la recherche École des sciences de la gestion Université du Québec à Montréal Nous vous présentons ici un résumé du fichier «Directives SF 2 Frais de voyage et déplacement» que vous pouvez trouver sur le site des Services financiers de l UQAM (http://www.servicesfinanciers.uqam.ca/directives et procedures.html) FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT Vous devez remplir le formulaire SF070 Rapport de dépenses dans les 30 jours ouvrables suivants la date de retour. Le rapport de voyage doit inclure les informations suivantes : Le nom et l adresse personnelle ainsi que le matricule numérique (disponible dans l application SIGA sur le site des RH); l objectif du voyage; les dates et les destinations (personnes ou lieux visités); la documentation d appui officielle (p. ex., prospectus ou programme précisant les dates des conférences ou des ateliers, courriel ou lettre d invitation); des détails sur les demandes de remboursement quotidiennes des dépenses reliées à ces visites; des précisions sur tout véhicule utilisé; les reçus originaux avec preuve de paiement, p. ex., les factures d hôtel, les contrats de location de véhicules (les bordereaux de cartes de crédit seuls ne sont pas des reçus valides); les reçus d origine des billets d avion et les cartes d embarquement (les cartes d embarquement des compagnies aériennes ne seront pas acceptées en remplacement des reçus de billets d avion, sauf dans le cas de billets électroniques). Frais admissibles pour les déplacements Transport Tout déplacement doit être effectué par le moyen de transport le plus économique possible et par la voie la plus directe, compte tenu des circonstances. Autobus : Le coût du billet d autobus est remboursé sur présentation du talon du billet. Train : Le coût du billet de train en classe économique est remboursé sur présentation du talon du billet. Véhicule automobile : Automobile personnelle : allocation (voir annexe 1) sur présentation de pièces justificatives prouvant l utilisation de son automobile pour ce déplacement (reçu d achat d essence au lieu de destination ou preuve de stationnement à destination). Véhicule loué : Lorsque cela s avère le moyen le plus économique, il est possible de louer une voiture allant jusqu à la classe intermédiaire (III). Les dépenses admissibles sont celles réellement encourues selon les tarifs négociés par le Service des approvisionnements (pour plus de détails, consulter le site : http://www.approv.ca/deplacements/). La facture de location du véhicule ainsi que le reçu d essence à destination ou une preuve de stationnement à destination (témoignant du lieu de déplacement) sont requis pour le remboursement.

Avion : L utilisation de l avion est permise dans le cas de distances supérieures à 400 km à l aller. Le coût du billet en classe économique et de l assurance annulation, s il y a lieu, sont remboursés sur présentation de la facture ET du billet d avion original ou du billet électronique ET de la carte d embarquement. Transports en commun : Lorsque possible, les transports en commun devront être privilégiés et seront remboursés. Taxi : Les frais de taxi sont remboursés sur présentation de pièces justificatives lorsqu il s agit du moyen le plus économique et le plus approprié. Stationnement et péage : Remboursés sur présentation de pièces justificatives. Repas / Per diem Vous pouvez demander le remboursement de vos repas dans une mesure raisonnable ou demander un montant forfaitaire quotidien (per diem) pour défrayer le coût des repas. Les tarifs prévus sont présentés à l annexe 2 pour le Québec. Pour les déplacements à l extérieur du Québec, les indemnités forfaitaires quotidiennes pour repas sont équivalentes à celles prévues par le Conseil du Trésor du Canada, disponibles sur les sites suivants : Au Canada (à l extérieur du Québec) et au États Unis (les faux frais qui sont indiqués ne sont pas admissibles à l UQAM. Il faut donc prendre le montant «total repas» seulement): http://www.njc cnm.gc.ca/directive/travel voyage/s td dv a3 fra.php Autres pays : http://www.njc cnm.gc.ca/directive/travel voyage/s td dv a4 fra.php Notez toutefois que si vous demandez le per diem, vous devez enlever de votre demande de paiement tous les repas inclus dans vos factures (notamment les repas à l'hôtel). Logement Les frais de logement encourus dans un établissement commercial sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Les montants maximums admissibles au Québec sont présentés à l annexe 3. Pour les frais de logement à l extérieur du Québec, vous devez utiliser les ressources hôtelières les plus économiques et convenables tenant compte de leur disponibilité et de leur accessibilité, ainsi que des tarifs prévus par Le Conseil du Trésor du Canada sur le site : http://rehelv acrd.tpsgc pwgsc.gc.ca/index fra.aspx. Les maximums accordés par nuitée sont de 200 $ canadiens au Canada (à l extérieur du Québec) et de 200 $ US pour les États Unis. Pour les autres pays, l Université accordera les maximums établis par le Conseil du Trésor du Canada sur le site : http://rehelv acrd.tpsgc pwgsc.gc.ca/preface fra.aspx, section «Limites de frais d hébergement à l étranger». Lors de circonstances particulières et à titre exceptionnel, des frais dépassant les maximums prévus dans la présente directive peuvent être autorisés par la vice rectrice ou le vice recteur aux Affaires administratives et financières. Lors d un congrès, colloque ou séminaire, l Université accepte que les établissements d hébergement suggérés par les organisateurs de l événement soient admissibles. Une allocation de 20 $ (en $ canadiens) par nuit est versée dans le cas d un coucher chez un parent ou une amie, un ami.

Frais divers L Université accorde une allocation quotidienne fixe pour frais divers (pourboires autres que ceux des repas, appels téléphoniques, etc.) de 6 $ (en $ canadiens) par jour comportant un coucher dans un établissement hôtelier. Frais d inscription à un congrès, colloque, séminaire Les frais d inscription à un congrès, un colloque, un séminaire, etc., qui ne sont pas remboursés par les programmes de perfectionnement ou par un fonds de recherche, sont considérés comme des frais de voyage et de déplacement. À ce titre, ils constituent des frais remboursables sur présentation d un reçu officiel ainsi que du prospectus détaillant les coûts d inscription. Pour les déboursés effectués en devises étrangères, l Université rembourse la dépense selon le taux payé lors de l achat des devises, tel qu indiqué sur la pièce justificative. Dans le cas où une telle pièce n est pas fournie, un taux de change moyen est appliqué pour la durée du voyage. Un outil de conversion des devises est disponible à l adresse suivante : http://www.oanda.com/convert/classic?lang=fr Avances de fonds Une avance de fonds peut être versée dans le cas d un déplacement hors Québec et que le voyage exige un déboursé d au moins 500$. Aucun chèque d avance ne sera émis plus de 30 jours avant le départ. Une période supérieure à 30 jours sera considérée sur présentation de pièces justificatives s il y a avantage pécuniaire à effectuer un paiement anticipé (par exemple, escompte de 10 % sur les frais d inscription à un colloque si payés avant une date X); Une demande d avance de fonds peut également être faite pour toute inscription à un colloque, à un séminaire ou un congrès au Québec ou ailleurs, dont les frais ont dû être acquittés plusieurs semaines avant la tenue de l événement; Aucune nouvelle avance de fonds ne peut être consentie avant que tout solde d une avance de fonds antérieure n ait été acquitté. Il est à noter que tout paiement effectué à une agence de voyages est considéré comme une avance. Vous devrez donc en tenir compte lors de votre rapport de voyage. L UQAM a des ententes avec 2 agences spécialisées dans les voyages d'affaires : Club Voyages Berri Uniglobe Voyages Lexus 920, boul. de Maisonneuve Est 1411, rue Peel, Bureau 403 Montréal (Québec) H2L 1Z1 Montréal, (Québec) H3A 1S5 Téléphone: (514) 288 8688 Téléphone: (514) 397 9221 Télécopieur: (514) 288 6259 Télécopieur: (514) 397 2679 Il est important de se rappeler que les fonds de recherche doivent être utilisés exclusivement pour la recherche. Toute dépense imputée à un tel compte doit donc être justifiée en fonction des impératifs de recherche. Il est important également que les dépenses imputées à ces fonds de recherche n'entraînent aucun avantage personnel, celui ci étant taxable selon la loi. Si, par exemple, une conférence de quelques jours s'insère dans un séjour beaucoup plus long à l'étranger, la dépense imputable au compte doit se limiter à la portion du voyage qui concerne la conférence, à moins de démontrer en quoi un séjour prolongé était

nécessaire pour l'avancement du projet de recherche associé à ce compte. Il est important de comprendre qu'un fonds de recherche n'est pas un salaire déguisé. Tout avantage personnel perçu sur un fonds de recherche expose le titulaire et l'uqam à des accusations d'évasion fiscale. Pour toutes informations supplémentaires, n hésitez pas à communiquer avec l équipe du Vice décanat à la recherche : Johanne Deveaux poste 7089 deveaux.johanne@uqam.ca Lucie Pesant poste 4639 pesant.lucie@uqam.ca Marie Émilie P. Ranger poste 3038 p_ranger.marie emilie@uqam.ca Annexe 1 : Allocation pour l utilisation de l automobile Pour les déplacements au moyen d une automobile personnelle, l Université rembourse un montant forfaitaire de 0,40 $ du kilomètre parcouru. Cette allocation est majorée de 0,07 $ si d autres employées, employés accompagnent la requérante, le requérant. Lieu Distance totale Allocation Individuelle Allocation groupe UQAC 928 km 371$ 436$ UQAR 1078 km 431$ 507$ UQAT 1276 km 510$ 600$ UQTR 284 km 114$ 133$ UQO 414 km 166$ 195$ Québec (UQSS, Université Laval, INRS, TÉLUQ, ÉNAP) 506 km 202$ 238$ Sherbrooke (Universités de Sherbrooke et Bishop) 294 km 118$ 138$ Annexe 2 : Frais de séjour au Québec L allocation forfaitaire maximale quotidienne pour les repas, incluant taxes et pourboires, se répartit comme suit : Repas Allocation Déjeuner 10,00 $ Dîner 15,00 $ Souper 22,00 $ Total 47,00 $

Annexe 3 : Allocation de logement L individu en déplacement a droit au remboursement des frais d hébergement jusqu à concurrence des sommes maximales suivantes, excluant les taxes applicables, sur présentation de pièces justificatives : Lieu Maximum admissible (avec pièces justificatives) Territoire de la ville de Montréal 145,00$ Territoire de la ville de Québec 145,00 $ Villes de Laval, Gatineau, Longueuil 115,00 $ Ailleurs au Québec 90,00 $