Hugues SEGLA. Certificats de Formateur et Evaluateur en formation Business Edge IFC (Banque Mondiale).

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1 Tél : (Cell) hugues.segla@perfectisconsulting.com EXPERT-COMPTABLE DIPLOME / COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSULTANT FMS BAD (+de 20 ans d expérience) ANCIEN INSPECTEUR A LA B.C.E.A.O PARTNER MANAGER Cabinet PERFECTIS CONSULTING Risk management (Risk mapping, ISIMAN) SYSCOA PCB - IAS/IFRS) Mise en place d ERP (ORACLE APPLICATION) Mise en place de système de contrôle de gestion (Méthode ABC) Certifié et Agréé de IFC- BANQUE MONDIALE) Certificats de Formateur et Evaluateur en formation Business Edge IFC (Banque Mondiale). C.I.A Certified Internal Auditor (2 Certificats/4) D.E.C (Diplôme d Expertise Comptable). Université de LYON III (France). Expériences Professionnelles : Depuis Avril 2006 Manager Perfectis Consulting Dakar, SENEGAL Secteur Gestion de projets -Pays en tant que Consultant Financial Management Specialist BAD (Banque Africaine de Développement) 2012/2013 (8 pays de l UEMOA, Cap-Vert, Guinée) - Évaluer l'adéquation des systèmes de gestion financière de projet des Emprunteurs ; cela inclut la budgétisation, les politiques et procédures, les contrôles internes, la comptabilité, le reporting financier et l'audit ; - Etudier les Rapports d Evaluation de Projets de financement dans les secteurs-clés de la Banque ; - Revue périodique des rapports financiers intermédiaires, participation à la sélection et au recrutement d auditeurs externes des comptes de projets, revue des documents liés à la gestion financière des projets (rapport d évaluation, manuel de procédures, rapport de mission de supervision, rapports d audit ) ; - Participer aux études diagnostiques des finances publiques (PEFA) menées dans le cadre des groupes thématiques des PTF - Réalisation d une cartographie des risques du Cycle des Projets de financement - Contribution à l animation des "cliniques fiduciaires" organisées par le département d audit de gestion et financier du CSFPIAA financée par AFD/Etat du Sénégal ( ) - Evaluation du dispositif de contrôle interne, Audit du système d information, Audit de Trésorerie, Achats, Ventes, Personnel et Fiscalité (approche par les risques) - Rédaction des Rapports LCI et RCC (normes ISA 240, 700) Mission d audit financier du GIAAPAO financée par la BAD ( ) - Evaluation du dispositif de contrôle interne, Audit du système d information, Audit des passations de marché, Contrôle de la gestion du personnel Mission d évaluation des capacités organisationnelles de contrôle et de gestion du Secrétariat exécutif d ENDA-TM financée par l Ambassade des Pays-Bas Audits organisationnel et financier (avec recommandations devant aboutir aux conditions d attribution de financement institutionnel des Pays Bas) - Etude de la pérennité des activités du Secrétariat Exécutif d ENDA-TM. 1

2 Mission d organisation du Secrétariat exécutif d ENDA-TM-2008/ Rédaction du Manuel d organisation (plan comptable, nomenclature budgétaire, budgets du SE et des entités) - Définition des règles de gestion des programmes et projets obtenus par les entités - Mise en place d une structure de contrôle interne du SE et des entités - Plan d entreprise (budgets, contrôle de gestion, knowledge management, outils de pilotage) Mission de contrôle des dépenses du Projet d Appui à l amélioration de l Efficacité des Ecoles dans la Région de St Louis, Sénégal octroyé à PLAN SENEGAL financé par la Communauté Européenne (Normes FED 10) Rapport d Audit sur la régularité et la fiabilité des dépenses relatives au Projet (Févr Janv. 2008) Mission d évaluation des capacités organisationnelles de contrôle et de gestion de la Cellule d Appui aux Elus Locaux (CAEL), financée par l Ambassade des Pays-Bas Audits organisationnel et financier (avec recommandations devant aboutir au financement d un programme de formation sur l Environnement par les Pays Bas) - Etude de la pérennité des activités de la CAEL Mission d évaluation des capacités organisationnelles de contrôle et de gestion de Gorée Institute, financée par l Ambassade des Pays-Bas Audits organisationnel et financier (avec recommandations devant aboutir aux conditions de reconduction du financement institutionnel des Pays Bas) - Etude de la pérennité des activités de GORIN Mission d évaluation des capacités organisationnelles de contrôle et de gestion de Wetlands Int., financée par l Ambassade des Pays-Bas Audits organisationnel et financier (avec recommandations devant aboutir aux conditions d attribution de financement institutionnel des Pays Bas) - Etude de la pérennité des activités de WETLANDS INT. Mission de Conseil en gestion et organisation pour Gorée Institute Réengineering de l entreprise (nouveaux organigrammes fonctionnels, gestion par objectifs) - Rédaction des manuels de procédures comptables, budgétaires, financières, gestion des stocks, gestion du personnel, etc. - Elaboration des indicateurs et des tableaux de bord par niveau hiérarchique Secteur Aéronautique Mission d audit contractuel de l Aéroport de Guinée Equatoriale (ADGE)-2008/ Audit du système d information (IT) et des processus Facturation et Achats - Rédaction du Manuel des procédures administratives et financières (en français et espagnol) d audits contractuels à AHS-GROUP (partenaire international de Menziès)-2008/ Mise en place des outils de Risk Management (cartographie des risques, charte, code de déontologie, etc.) - Audits opérationnel et financier des structures du Groupe (Sénégal, Bénin, Ghana, Niger, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, RCA, Jordanie) (COSO, COBIT, IIA, IFAC, ISA) en français et anglais - Rédaction du Manuel des procédures d audit interne Mission d audit contractuel de l Agence Nationale de l Aviation (ANA-Guinée) financée par la BM Audit financier au titre des exercices 2000 à Rapport sur les capacités de pérennisation de l activité de l ANA Secteur Hôtellerie Mission de Mise à niveau du Groupe Accor (Novotel Sofitel), financée par l Agence Française de Développement Audits organisationnel et financier (avec recommandations et plans d actions) - Diagnostic financier sur les exercices (avec Business Plan ) Mission de Mise à niveau du Groupe FRAM (Hôtellerie) financée par l Agence Française de Développement

3 - Audits de l organisation technique, du système de maintenance (adaptabilité et état du matériel et des équipements) et du respect des normes environnementales, d hygiène et de sécurité de l hôtel (recommandations et plans d actions) - Audit de la sécurité (accès, incendie, logistique) Mission de Mise à niveau du Groupe SAVANA (Hôtellerie) financée par l Agence Française de Développement Audit organisationnel (avec recommandations et plans d actions) - Diagnostic financier sur les exercices (avec Business Plan ) Mission d audit contractuel de HOTEL du BAOBAB (Somone) Audit organisationnel - Audits comptable, financier et des Systèmes d information (IT) Mission d accompagnement à HOTEL MERCURE MARHABA (Nouakchott-MAURITANIE)-2010/ Mise en place de la fonction comptable et financière (Passation de services et de charges) - Evaluation des risques et perspectives de l hôtel (Rachat de la société) Secteur Industrie de mise en place de l audit interne et de la comptabilité analytique à PATISEN Sa Production & Distribution Evaluation de l existant (audit du système de contrôle suivant COSO) - Mise en place d un service d audit interne selon les normes IIA (en cours) - Mise en place d un système intégré de contrôle de gestion (calcul des coûts, dash-board, KPI, etc.) en cours Mission de mise en place de systèmes de Gestion à SPEC Sa Solutions Solaires Audit stratégique et Mise en place d un Plan Stratégique d Entreprise ( ) - Choix et implémentation du modèle de comptabilité analytique (coûts par objet) - Rédaction du Manuel des Conventions analytiques - Détermination des tableaux de bord par niveau hiérarchique (KPI, reporting, SIAD) Mission de mise en place d un système de Contrôle budgétaire de LRD Sa (La Rochette Dakar) Emballages & Publicité Choix et implémentation du logiciel de gestion budgétaire - Rédaction du Manuel de Procédures de Gestion Budgétaire - Rédaction du Manuel des procédures Achats (incluse Procédure de gestion des Frais de mission) - Formation du personnel au Lean Management Mission d audit organisationnel de GECOM Sa) 2010/ Métallurgie, Mécanique, Ingénierie &BTP- - Audit organisationnel et financier de la société (Rapport des forces, faiblesses et plan d actions) - Rédaction du Manuel d organisation - Mise en place d un budget - Manuel des procédures comptables et financière / Manuel d Organisation Mission d accompagnement de la société Fonderie et Manutention du Sénégal (FOMSEN), financée par le PPIP Audits organisationnel et financier (avec recommandations et plans d actions) - Diagnostic financier sur les exercices Mission d audit organisationnel du Groupe DIPROM SA (Diprom, Touba Oil, Touba Gaz, Sitra) Audits organisationnel et financier (avec recommandations et plans d actions) des activités du groupe (métallurgie, distribution de carburant et de gaz) Mission de Mise à niveau de FUMOA-COFISAC (Sachetterie, Filature, Fûts) financée par l Agence Française de Développement Audits organisationnel (avec recommandations et plans d actions) - Diagnostic financier sur les exercices (avec Business Plan ) Autres Secteurs 3

4 d audit financier de FADICO Promotion Immobilière ( ) - Evaluation du dispositif de contrôle interne, Audit du système d information, Audit de Trésorerie, Achats, Ventes, Personnel et Fiscalité (approche par les risques) - Rédaction des Rapports LCI et RCC (normes ISA 240, 700) Mission d audit contractuel de SERTEM Sa (Sté d Etudes Techniques et Maintenance) - Ingénierie électrique et BTP Audit de la Fonction Comptable et Financière (Rapport des forces, faiblesses et plan d actions) - Mission d assistance comptable et de réorganisation des structures - Mise en place de plan stratégique Mission d accompagnement de SERTEM Sa (Sté d Etudes Techniques et Maintenance) - Ingénierie électrique et BTP Exécution du Plan d actions : Réorganisation de la Fonction Comptable et Financière (Manuels d organisation, SI, Manuels de procédures, formation, etc.) Mission d audit contractuel de LASA (La Sénégalaise de l Automobile Sa)- Auto Audit Stratégique et RH - Audit des Systèmes d information (IT) Mission d accompagnement de LASA (La Sénégalaise de l Automobile Sa)- Auto Mise en place d un plan stratégique (organigramme de groupe, plans opérationnels, budgets, outils de reporting) - Mise en place de politiques RH - Réorganisation des Systèmes d information (IT) Mission d audit contractuel de SOMAT Sa (Société Maritime de l Atlantique) pour le compte de l Etat du Sénégal Audit financier des comptes (Sept Juin 2007) - Audit sur la régularité et la fiabilité des factures de compensation financière adressées à l Etat (Sept Juin 2007) Mission de Mise à niveau du Groupe PUBLICOM (Publicité) financée par l Agence Française de Développement Audits organisationnel (avec recommandations et plans d actions) - Diagnostic financier sur les exercices (avec Business Plan ) Mission de Mise à niveau de NETSURE Sa (Télécoms) financée par l Agence Française de Développement Audits organisationnel, RH et financier (avec recommandations et plans d actions) - Diagnostic financier sur les exercices (avec Business Plan ) Mission de restructuration de PANAPRESS Sa (Siège et agences dans 9 pays)-2005/ Audits organisationnel et financier aboutissant à la réorganisation des structures du Siège et des Bureaux (organigrammes fonctionnels, jobs description, tableaux des indicateurs par niveau hiérarchique) - Mise en place d une nomenclature budgétaire du Groupe, et des budgets de dépenses et de recettes pour 2006 (élaboration d un programme de réduction des coûts de structure) - Rédaction des procédures administratives (achats, encaissements, personnel, gestion des immobilisations, maintenance, gestion des systèmes informatique, sécurité incendie et des accès) - Conception et mise en place d une application en réseau (outil web) permettant une gestion des dépenses de tous les sites et de leur imputation directe en comptabilité Formations Séminaires de Formations Initiale et d Accompagnement des PME de Mauritanie (Projet Mésofinance-500 entreprises)-2012/ Animation de 5 Modules de formation en Management (200 PME) - Accompagnement à la présentation de Business Plan à des organismes financiers (300 PME) Séminaire de formation de 3,5j sur :"L auditeur face à la fraude"(iia, ISA)-2012 Séminaires bimestriels (2011/2012) : - Quel type de manager êtes-vous? - Le Lean management ou comment éliminer le gaspillage? 4

5 - Le management au féminin Séminaire de formation de 5j sur le thème : "Conduite d une mission d audit interne selon les normes internationales (IIA, ISA) Séminaire de formation d une durée de 2j sur le thème : "Gestion des risques Présentation de ISIMAN" Mission de formation d une durée de 5j pour la Caisse Nationale de Crédit Agricole sur : - d inspection et d audit interne dans le contexte réglementaire bancaire (PCB, Bâle II) - Méthodologie de mise en place d un système de contrôle de gestion bancaire (approches classique et ABC) Séminaire de formation d une durée de 4j sur le thème : "Conduite d une mission d audit interne selon les normes internationales Méthode D.E.C.S. " Saly 14 au 18 juillet Mars 97 à Mars. 06 Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest (BCEAO) -Dakar, SENEGAL Inspecteur, Direction de l Inspection et de l Audit Interne Conception et Mise en place d un système de contrôle de gestion (ABC Method) Conduite des missions de contrôle au Siège et dans les agences de la Banque (huit pays de l UMOA) Etude de faisabilité et mise en place d un contrôle de gestion basé sur la méthode ABC (paramétrages, inducteurs de coût, indicateurs, tableaux de bord, procédures budgétaires ) Conception et réalisation d un programme de planification des missions de contrôle adopté par le Contrôle Général (cartographie des risques de la Banque) Participation à la mise en place du Plan d Entreprise du Siège et des Agences (métiers, processus, activités, budgets, outils de pilotage, etc.) Rédaction des rapports d inspection incluant les recommandations (depuis 2000, conduite de 30 missions d audit des systèmes informatiques, des procédures de recherche, des systèmes comptables, des portefeuilles de crédit, de la gestion des ressources humaines et de la Commission Bancaire) Revue des travaux des Auditeurs / Inspecteurs Juniors Participation à la rédaction des procédures de migration du système comptable vers ORACLE Participation au projet de mise en conformité des états financiers avec les normes internationales (IAS) Animation de sessions de formation aux cadres supérieurs en Comptabilité et Analyse Financière et de modules sur les méthodes d audit aux inspecteurs et aux étudiants en DESS-GRH au CESAG Sept.95 à Dec.96 SENEGAL, Gestion d un portefeuille clients CABINET GARECGO (Mbre d'eura AUDIT INTERNATIONAL) Dakar, Chef de mission, Département Audit (temps complet) Planification et exécution des missions d audit (procédures, contrôle des comptes) de sociétés pétrolières, industrielles, de télécommunications, de banques et d assurances Rédaction des rapports d audit avec les recommandations Revue des travaux effectués par les auditeurs juniors Avril 94 à Mars 95 CABINET ANALYS CONSEILS Lyon, FRANCE Chef de mission, Département Conseil (temps complet) Assistance comptable, fiscal et social aux PME Révision des comptes et établissement des états fiscaux et sociaux Préparation des états financiers soumis à l approbation du Superviseur Déc. 92 à Mai 93 DECOBECQ Dvpt St Etienne, FRANCE Auditeur Comptable, Département Comptable & Financier (temps partiel) Audit des comptes du holding et de ses filiales (11) 5

6 Consolidation des comptes Elaboration de rapports de contrôle et de correction des comptes Détermination du périmètre et des méthodes de consolidation (retraitement des opérations intra groupe) Nov. 89 à Sept. 90 CABINET BB CONSULTANTS Lyon, FRANCE Comptable, Département Comptable (temps partiel) Assistance comptable, fiscal et social aux PME Saisies des journaux comptables jusqu aux états financiers Etablissement des états sociaux et fiscaux (TVA, URSSAF, ) Nov. 88 à Sept. 89 MARKETING OVERSEAS Lyon, FRANCE / Comptable (temps partiel) Suivi social, fiscal et comptable d un portefeuille client Saisies des journaux comptables jusqu aux états financiers Etablissement des états sociaux et fiscaux (TVA, URSSAF ) Avril à Juin 87 Cie MODERNE DE CONSTRUCTION Nîmes, France Stagiaire Analyse des moyens financiers à CT octroyés par les banques et impact sur la trésorerie des entreprises Etude financière sur l opportunité et les techniques de rachat d une entreprise en difficulté COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE (PC - MAC) Word, Excel, CCMX, ACL Audit, ETAFI CONSO, ISIMAN, ORACLE FINANCIAL, SAGE, TOMPRO, Internet Langues : DIVERS Lu Ecrit Parlé Français Excellent Excellent Excellent Anglais Bon Bon Bon Espagnol Assez Bon Assez Bon Assez Bon Membre de l ONECCA Sénégal (Ordre des Experts-comptables) et ISACA (Association des Auditeurs Internes) Membre de l ISACA (Association des Auditeurs Internes du Sénégal) Membre des Formateurs et Evaluateurs Certifiés, en Afrique de l Ouest, des programmes Business Edge de IFC (Banque Mondiale) Membre de l ECE (Association des Experts-comptables en Entreprise) France Mémoire d expertise comptable primé et intégré à la Bibliothèque de l Ordre des Experts-Comptables de France ("Mise en place d un système de contrôle de gestion à base d activités-abc Method- : spécificités de la BCEAO" Je soussigné, certifie, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. Fait le 08/03/2013 6

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