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Table des matières 1 Améliorations fonctionnelles 3 1.1 Général - Allègement des interfaces 3 1.2 Général - Ajout de l objet de dépense dans la table de correspondances 3 1.3 Général - Ajout de l objet de dépense dans le fichier Excel 4 1.4 Immobilisation - Contrepassation massive des amortissements 4 1.5 Immobilisation - Création d un nouveau groupe d immobilisations 5 1.6 CàR - Permettre d annuler plusieurs notes d intérêt à la fois 5 1.7 CàR - Ajustement au bordereau de dépôt 6 2 Correction d anomalies 7 2.1 Saut de page invalide sur le rapport des soldes client 7 2.2 Permettre un taux d intérêt à zéro pour les factures de Dofin 7 2.3 Données du groupe de clients 7 2.4 Taxes de type invalide 7 3 PILOTAGE - Fonction Compte à payer 8 3.1 Correctif : Montants non rafraîchis lors d'une nouvelle facture dans le récapitulatif de la facture 8 3.2 Correctif : Exportation des fournisseurs - Modification de l adresse 8 3.3 Correctif : Numéro de référence de compensation non modifiable lors d un journal soumis au workflow 8 3.4 Correctif : Message transmis par le workflow dans la langue de l utilisateur 8 3.5 Correctif : Période d effectivité invalide dans l écran des relations 8 3.6 Correctif : Répertoire du fichier de compensation accessible. 9 3.7 Correctif : Saut de page invalide sur la liste de contrôle du journal des paiements 9 3.8 Création d un rôle pour le traitement des factures importées par liens externes 9 3.9 Soumission et approbation multiples de factures fournisseurs 10 3.10 Initialisation de la date de report des factures 10 3.11 Les factures provenant de lien externe ne sont plus validées automatiquement 10 3.12 Ajout du code de fournisseur dans l avis de paiement 11 3.13 Capitalisation : Appliquer les postes de reclassement lors d une capitalisation 11 3.14 Capitalisation : Inverser l acquisition si une facture fournisseur est contrepassée 13 3.15 Amélioration du suivi des fichiers externes à traiter 14 3.16 Proposition de paiement affichée en ordre alphabétique 17 Novembre 2015

Mozaïk-Finances Améliorations fonctionnelles Général - Allègement des interfaces 1 Améliorations fonctionnelles 1.1 Général - Allègement des interfaces Nous avons allégé l interface de plusieurs écrans afin de retirer les informations qui ne sont pas pertinentes. Voici une liste des écrans touchés : La page de secteur de la comptabilité client Comptabilité client Courant Clients Tous les clients Écran Client Onglet Recouvrir Régler les transactions en cours Onglet Recouvrir Modification de transactions clôturées Comptabilité client Courant Facture financière Toutes factures financières Toutes factures financières qui me sont affectées Toutes factures financières affectées à mes files d attente Toutes les factures financières internes Factures financières à imprimer Comptabilité client Journaux Paiements Journal des paiements 1.2 Général - Ajout de l objet de dépense dans la table de correspondances Afin de faciliter la gestion des allocations (présentement représentée dans l'objet de dépense pour certaines commissions scolaires), nous avons ajouté la colonne des objets de dépenses dans la table de correspondances. Chemin d accès : Grand Livre Paramétrage Charte de comptes Correspondances pour la charte de comptes Dofin-Mozaïk GRICS, novembre 2015 3

Améliorations fonctionnelles Général - Ajout de l objet de dépense dans le fichier Excel Mozaïk-Finances 1.3 Général - Ajout de l objet de dépense dans le fichier Excel Nous avons ajouté deux colonnes dans l onglet Correspondance du fichier Excel (outil de création massive de comptes pour Mozaïk). Une colonne qui représente l objet de dépense de Dofin et une autre colonne pour l objet de dépense de Mozaïk. 1.4 Immobilisation - Contrepassation massive des amortissements Afin de faciliter les corrections au niveau des transactions d immobilisation, nous avons développé une fonctionnalité qui nous permet de contrepasser plusieurs transactions à la fois. La date de contrepassation est celle de la transaction d origine. Chemin d accès : Immobilisations Recherche Transactions d immobilisation 4

Mozaïk-Finances Améliorations fonctionnelles Immobilisation - Création d un nouveau groupe d immobilisations 1.5 Immobilisation - Création d un nouveau groupe d immobilisations Le MEESR a ajouté un nouveau groupe pour les immobilisations concernant les documents de bibliothèque à la suite de la construction d'un bâtiment. Afin de faciliter la tâche, nous avons créé ce groupe dans chaque environnement client. Certaines commissions scolaires ont déjà eu besoin de le créer. Veuillez simplement ignorer ou supprimer ce nouveau groupe d immobilisations. Ce nouveau groupe se nomme DOC10-NC Chemin d accès : Immobilisations Paramétrage Groupe d immobilisations 1.6 CàR - Permettre d annuler plusieurs notes d intérêt à la fois Nous avons permis l annulation multiple des notes d intérêt. Chemin d accès : Comptabilité client Périodique Recouvrement Note d intérêt GRICS, novembre 2015 5

Améliorations fonctionnelles CàR - Ajustement au bordereau de dépôt Mozaïk-Finances 1.7 CàR - Ajustement au bordereau de dépôt Nous avons apporté.quelques modifications au niveau de l affichage du bordereau de dépôt. Voici un exemple de son nouvel aspect. Chemin d accès : Comptabilité client Journaux Paiements Journal des paiements 6

Mozaïk-Finances Correction d anomalies Saut de page invalide sur le rapport des soldes client 2 Correction d anomalies 2.1 Saut de page invalide sur le rapport des soldes client Lorsque l'on imprimait le rapport des soldes client, toutes les colonnes n entraient pas sur une seule page et s imprimaient sur une nouvelle feuille. Chemin d accès : Comptabilité client État Statut Liste des soldes client 2.2 Permettre un taux d intérêt à zéro pour les factures de Dofin Lorsque l'on inscrivait un taux d intérêt à zéro pour la période précédant le jour 1 de l'implantation de Mozaïk, un message d'erreur était affiché lors du calcul des intérêts. 2.3 Données du groupe de clients Lorsque l'on crée un client et que le groupe de taxes ou la condition de paiement ne sont pas spécifiés, le système ira désormais chercher ces informations dans le groupe de clients associé au client. 2.4 Taxes de type invalide Il est arrivé à deux commissions scolaires qu un x soit ajouté au montant de taxe dans le fichier de consolidation vers Dofin. Chemin d accès : Grand Livre Périodique Consolidation Consolider [Exporter vers Dofin] GRICS, novembre 2015 7

PILOTAGE - Fonction Compte à payer Correctif : Montants non rafraîchis lors d'une nouvelle facture dans le récapitulatif de la facture Mozaïk-Finances 3 PILOTAGE - Fonction Compte à payer 3.1 Correctif : Montants non rafraîchis lors d'une nouvelle facture dans le récapitulatif de la facture Lorsque l'on créait une facture fournisseur, les montants dans le récapitulatif n étaient pas rafraîchis. 3.2 Correctif : Exportation des fournisseurs - Modification de l adresse Lorsque l'on modifiait l adresse d un fournisseur dans Mozaïk, lors du transfert à Dofin, l adresse était tronquée dans le fichier d exportation. Dofin était mis à jour avec une adresse incomplète. 3.3 Correctif : Numéro de référence de compensation non modifiable lors d un journal soumis au workflow Une fois que le journal de paiement était soumis au workflow, il était impossible d inscrire le numéro de confirmation de compensation des créances fiscales que le MRQ fournit après la réception du fichier. 3.4 Correctif : Message transmis par le workflow dans la langue de l utilisateur Le message texte envoyé par le workflow était transmis seulement en français. Il est maintenant dans la langue de l utilisateur qui le reçoit. 3.5 Correctif : Période d effectivité invalide dans l écran des relations Lorsque l on voulait dupliquer la table des relations, la date n était pas obligatoire et une erreur était générée si on laissait le champ, Date en blanc. 8

Mozaïk-Finances PILOTAGE - Fonction Compte à payer Correctif : Répertoire du fichier de compensation accessible. 3.6 Correctif : Répertoire du fichier de compensation accessible. Lorsque l on voulait générer le lot de compensation des créances fiscales, le répertoire de sauvegarde ne nous offrait pas le choix de navigation dans les répertoires du partage sur EspaceMozaik. 3.7 Correctif : Saut de page invalide sur la liste de contrôle du journal des paiements Lorsque l'on imprimait la liste de contrôle du journal de paiement, toutes les colonnes n entraient pas sur une seule page et s imprimaient sur une nouvelle feuille. Chemin d accès : Comptabilité fournisseur Journaux Paiements Journal des paiements 3.8 Création d un rôle pour le traitement des factures importées par liens externes Nous avons créé un rôle afin de permettre à un utilisateur d importer les factures par lien externe sans avoir les droits de créer des factures fournisseurs directement dans l application. Ce nouveau rôle se nomme : Mozaïk - Responsable des liens externes. Ce rôle a les droits suivants : Écran des liens externes : Chemin d accès : Grand livre Périodique Liens externes Traitement des fichiers des systèmes externes Ce rôle permet les actions suivantes : Demander une récupération des fichiers à partir du service Web de Dofin Exportation des fournisseurs Traiter les fichiers de système externe GRICS, novembre 2015 9

PILOTAGE - Fonction Compte à payer Soumission et approbation multiples de factures fournisseurs Mozaïk-Finances 3.9 Soumission et approbation multiples de factures fournisseurs Il est maintenant possible de soumettre et d approuver plus d une facture fournisseur à la fois. 3.10 Initialisation de la date de report des factures Nous offrons maintenant la nouvelle option d initialisation «Date de la facture» pour la date de report des factures fournisseur. La date de report étant la date à laquelle les transactions sont inscrites au grand livre. Chemin d accès : Fichier Outils Options Préférences Mozaïk-Finances 3.11 Les factures provenant de lien externe ne sont plus validées automatiquement Nous avons modifié l application afin que les factures qui proviennent des liens externes ne soient pas automatiquement validées. Ainsi, une vérification de ces factures peut être effectuée et on peut y apporter des modifications si nécessaire. La validation peut aussi se faire de façon multiple pour ces factures. 10

Mozaïk-Finances PILOTAGE - Fonction Compte à payer Ajout du code de fournisseur dans l avis de paiement 3.12 Ajout du code de fournisseur dans l avis de paiement La donnée Code du fournisseur a été ajoutée à l avis de paiement. 3.13 Capitalisation : Appliquer les postes de reclassement lors d une capitalisation Lors d une proposition d acquisition, le poste de reclassement sera proposé dans le compte de contrepartie. Cette information proviendra en premier de l écran des relations. GRICS, novembre 2015 11

PILOTAGE - Fonction Compte à payer Capitalisation : Appliquer les postes de reclassement lors d une capitalisation Mozaïk-Finances Relations Chemin d accès : Immobilisation Paramétrage Paramètres d acquisition Relations Onglet Reclassement des dépenses Si l information est absente de l écran des relations, les informations utilisées seront celles qui sont inscrites à la donnée Compte de contrepartie dans l écran des profils de validation. Profils de validation Chemin d accès : Immobilisation Paramétrage Profils de validation d immobilisation 12

Mozaïk-Finances PILOTAGE - Fonction Compte à payer Capitalisation : Inverser l acquisition si une facture fournisseur est contrepassée 3.14 Capitalisation : Inverser l acquisition si une facture fournisseur est contrepassée Lorsqu une facture capitalisable est contrepassée, la contrepassation permet l ajustement des comptes de grand livre. L ajustement de l auxiliaire sera fait lors de la prochaine proposition d acquisition, via un journal. Lorsqu une facture capitalisable est contrepassée, si la facture est : Non capitalisée : Capitalisées : La proposition d acquisition n offre pas la facture contrepassée avant la capitalisation. Aucun ajustement d auxiliaire n est nécessaire. La proposition d acquisition offre la facture contrepassée en inversant le signe du montant de l acquisition pour permettre le renversement des écritures pour l immobilisation concernée. Lorsque ce journal sera validé, l auxiliaire sera ajusté. GRICS, novembre 2015 13

PILOTAGE - Fonction Compte à payer Amélioration du suivi des fichiers externes à traiter Mozaïk-Finances 3.15 Amélioration du suivi des fichiers externes à traiter Lorsque la production de récupération des fichiers externes est déclenchée, elle récupère tous les fichiers externes du répertoire des fichiers destinés à Mozaïk. Si nous demandons l'importation en fonction de la provenance, les fichiers sélectionnés sont intégrés dans la banque de données de Mozaïk et les transactions non traitées sont retournées dans un nouveau fichier destiné à Dofin. Les autres fichiers restent en attente de leur traitement. Nous avons modifié l écran du suivi de fichiers externes afin de pouvoir savoir facilement quels sont les fichiers externes récupérés qui n'ont pas été importés afin de s'assurer de bien traiter tous les fichiers reçus des systèmes externes Récupérer les fichiers des systèmes externes Chemin d accès : Grand livre Paramétrage Paramètres de grand livre Changement d emplacement pour la récupération des fichiers. Celle-ci peut se faire manuellement ou peut se faire par traitement en lot. Sélectionner l onglet vertical Liens externes Cliquer sur le bouton Récupérer les fichiers des systèmes externes. Configurer les paramètres de répétition en cliquant sur le bouton Répétition. 14

Mozaïk-Finances PILOTAGE - Fonction Compte à payer Amélioration du suivi des fichiers externes à traiter Traitement des fichiers des systèmes externes Chemin d accès : Grand livre Périodique Liens externes Traitement des fichiers des systèmes externes L activité a été renommée afin de refléter le fait que la production permet également d exporter vers Dofin les modifications effectuées sur les fournisseurs. Il est impossible d effectuer un traitement en lot pour cette production. Affichage du nombre de fichiers à traiter par provenance. La liste des provenances contient seulement celles qui ont des fichiers à traiter. Possibilité de consulter les fichiers à traiter. Possibilité d exporter les fournisseurs directement dans cet écran via le bouton Exporter les fournisseurs Si un fichier est transféré et que le traitement en lot n'a pas encore été effectué pour récupérer, on peut faire une récupération ponctuelle Cliquer sur le bouton Forcer la récupération des fichiers. GRICS, novembre 2015 15

PILOTAGE - Fonction Compte à payer Amélioration du suivi des fichiers externes à traiter Mozaïk-Finances Si nous souhaitons modifier un fichier déjà transféré, mais non importé, voici la procédure à suivre : Cliquer sur le bouton Fichiers à traiter Sélectionner le fichier souhaité et cliquer sur le bouton Ouvrir dans le menu. On peut donc faire la modification nécessaire. On sauvegarde et ferme le fichier. Le système a mis cette modification dans un fichier temporaire, il faut forcer une mise à jour dans le système. Cliquer sur le bouton Recherches et sélectionner Fichiers temporaires. 16

Mozaïk-Finances PILOTAGE - Fonction Compte à payer Proposition de paiement affichée en ordre alphabétique Cliquer sur Enregistrer le fichier. La modification est sauvegardée dans la banque de données! 3.16 Proposition de paiement affichée en ordre alphabétique La proposition était anciennement affichée en ordre de numéro de fournisseur. Elle est désormais listée en ordre alphabétique du nom du fournisseur. GRICS, novembre 2015 17

Mozaïk Gestion administrative Soutien : (514) 251-3731 Option 2 : Finances Option 3 : Ressources humaines Courriels : mozaik-finances@grics.ca et mozaik-rh@grics.ca Site Internet : www.grics.ca Zone client : https://zoneclient.grics.ca/gestion-administrative 5100, rue Sherbrooke Est Bureau 300, 3 e étage Montréal (Québec) H1V 3R9 18