ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE
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1 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE 5 Avenue Irene JOLIOT CURIE TOULOUSE BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
2 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 2 BILAN ACTIF Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Actif Immobilisé Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 3 916, ,90 Autres immobilisations corporelles , , ,81 7, ,72 7,10 Actif circulant TOTAL (I) , , ,81 7, ,72 7,10 Autres créances. Autres , ,00 12, ,00 13,22 Disponibilités , ,52 78, ,43 77,04 Charges constatées d'avance 2 656, ,12 1, ,40 2,64 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,64 92, ,83 92,90 TOTAL ACTIF (0 à V) , , ,45 100, ,55 100,00
3 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 3 BILAN PASSIF Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Report à nouveau ,26 93, ,55 62,77 Résultat de l'exercice ,93-25, ,71 1,40 TOTAL(I) ,33 67, ,26 64,17 Provisions pour risques et charges TOTAL(II) Emprunts et dettes TOTAL (III). Découverts, concours bancaires ,69 8,25 Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 680,88 1, ,90 22,57 Dettes fiscales et sociales. Personnel ,49 8, ,10 4,95. Organismes sociaux ,06 13, ,09 7,68. Autres impôts, taxes et assimilés 587,00 0,24 571,78 0,16 Autres dettes 1 644,42 0,47 TOTAL(IV) ,12 32, ,29 35,83 TOTAL PASSIF (I à V) ,45 100, ,55 100,00
4 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 4 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Chiffres d'affaires Nets Subventions d'exploitation ,00 32, ,00 41, ,67 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges ,00 8, ,00 Autres produits ,66 67, ,00 49, ,21 Total des produits d'exploitation (I) ,66 100, ,00 100, ,11 Autres achats et charges externes ,99 46, ,91 40, ,23 Impôts, taxes et versements assimilés 7 680,38 3, ,78 2, ,88 Salaires et traitements ,14 50, ,69 36, ,52 Charges sociales ,93 21, ,91 15, ,77 Dotations aux amortissements sur immobilisations 7 315,91 3, ,79 2, ,96 Autres charges 2,04 0,00 0,20 0,00 2 N/S Total des charges d'exploitation (II) ,39 124, ,28 96, ,02 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) ,73-24, ,72 3, ,53 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Autres intérêts et produits assimilés 2 355,08 1, ,99 0, ,23 Total des produits financiers (V) 2 355,08 1, ,99 0, ,23 Total des charges financières (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 2 355,08 1, ,99 0, ,23 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) ,65-23, ,71 4, ,34 Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ,28 4, ,00 2, ,05 Total des charges exceptionnelles (VIII) ,28 4, ,00 2, ,05 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) ,28-4, ,00-2, ,04 Total des Produits (I+III+V+VII) ,74 101, ,99 100, ,85 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) ,67 129, ,28 99, ,96 RÉSULTAT NET ,93-28, ,71 1, N/S Perte Bénéfice
5 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 5 BILAN ACTIF Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Actif Immobilisé Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 3 916, , CONCESS. BREVETS LICENCE 3 916, ,90 1, ,90 1, AMORT.CONCESSIONS BREVETS 3 916, ,90-1, ,90-1,10 Autres immobilisations corporelles , , ,81 7, ,72 7, AAI DIVERS , ,44 17, ,44 12, MATERIEL BUREAU ET INFO , ,12 4, ,12 3, AMORT.AAI DIVERS , ,26-11, ,76-6, AMORT.MAT.BUREAU ET INFO , ,49-3, ,08-2,25 Actif circulant TOTAL (I) , , ,81 7, ,72 7,10 Autres créances. Autres , ,00 12, ,00 13, ETAT SUBV. D'EXPLOITATION , ,00 12, ,00 13,22 Disponibilités , ,52 78, ,43 77, BANQUE POPULAIRE 5 406,99 1, BANQUE POPULAIRE/LIVRET , ,52 78, ,44 75,51 Charges constatées d'avance 2 656, ,12 1, ,40 2, CHARGES CONSTAT. D'AVANCE 2 656, ,12 1, ,40 2,64 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,64 92, ,83 92,90 TOTAL ACTIF (0 à V) , , ,45 100, ,55 100,00
6 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 6 BILAN PASSIF Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2012 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : ) Report à nouveau ,26 93, ,55 62, REPORT A NOUVEAU ,26 93, ,55 62,77 Résultat de l'exercice ,93-25, ,71 1,40 TOTAL(I) ,33 67, ,26 64,17 Provisions pour risques et charges Emprunts et dettes TOTAL(II) TOTAL (III). Découverts, concours bancaires ,69 8, BANQUE POPULAIRE ,69 8,25 Emprunts et dettes financières diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 680,88 1, ,90 22, FOURNISSEURS 1 316,01 0, ,04 21, FOURN. FACT.NON PARVENUES 3 364,87 1, ,86 0,98 Dettes fiscales et sociales. Personnel ,49 8, ,10 4, DETTES PROV./CONGES PAYES ,49 8, ,10 4, SOCIAL AUTRES CHARGES A PAYER 2 666,00 0,76. Organismes sociaux ,06 13, ,09 7, SECURITE SOCIALE ,00 5, ,00 3, GROUPE MORNAY 4 706,00 1, ,00 1, APRIL PREVOYANCE 1 076,49 0,44 940,00 0, Provision taxe sur les salaires 2 052,00 0, ,00 0, AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER ,57 4, ,09 2,58. Autres impôts, taxes et assimilés 587,00 0,24 571,78 0, CHARGES A PAYER 587,00 0,24 571,78 0,16 Autres dettes 1 644,42 0, GSC CUC/PARTICIPATION TR 1 644,42 0,47 TOTAL(IV) ,12 32, ,29 35,83 TOTAL PASSIF (I à V) ,45 100, ,55 100,00
7 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 7 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Chiffres d'affaires Nets Subventions d'exploitation ,00 32, ,00 41, , SUBVENTION ETAT ,00 15, , SUBVENTION CAGT ,00 22, ,00 16,41 0, SUBVENTION REGION ,00 9, ,00 9, ,75 Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges ,00 8, , MISE A DISPOSITION/LOCAUX ,00 8, ,00 Autres produits ,66 67, ,00 49, , ERS MEMBRES FONDATEURS ,00 34, ,00 24,62 0, AUTRES MEMBRES FONDATEURS ,42 19, ,00 15, , COTISATIONS AUTRES MEMBRE ,00 13, ,00 9,52 0, PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 0,24 0,00 Total des produits d'exploitation (I) ,66 100, ,00 100, ,11 Autres achats et charges externes ,99 46, ,91 40, , PETITS EQUIPEMENTS 813,00 0, ,55 0, , FOURNITURES BUREAU 1 948,21 0, ,03 0, , MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ,00 8, , LOCATION PHOTOCOPIEUR 1 758,21 0, ,25 0, , LOYERS ,49 4, N/S CHARGES LOCAT.COPROPRIETE 1 607,40 0, N/S ENTRETIEN DES IMMEUBLES 1 586,14 0, ,58 0, , MAINTENANCE 640,74 0, , ASSISTANCE INFORMATIQUE 1 083,77 0,49 538,20 0, , ASSURANCE 402,79 0,18 390,97 0, , FRAIS DE COLLOQUES 4 432,83 1, , PERSONNEL EXTERIEUR 1 209,00 0, N/S HONORAIRES COMPTA 4 713,44 2, ,53 1, , HONORAIRES SOCIAL 895,56 0,41 895,60 0,29 0, HONORAIRES CAC 3 468,40 1, ,00 1, , PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES ,35 26, ,13 21, , DOCUMENTATION GENERALE 258,40 0,12 308,40 0, , TRANSP.BIENS ET PERSONNES 645,84 0, N/S VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 990,39 1,82 825,33 0, , DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 1 038,12 0, ,80 0, , ACCUEIL/DELEGATIONS 721,50 0, N/S AFFRANCHISSEMENTS 110,49 0,05 140,25 0, , FRAIS POSTAUX ET TELECOM ,35 2, ,46 1, , SERVICES BANCAIRES ET ASS 195,14 0,09 195,72 0,06 0, FRAIS DE FORMATION 436,54 0, ,00 Impôts, taxes et versements assimilés 7 680,38 3, ,78 2, , TAXE/FORMATION 587,00 0,27 571,78 0, , TAXE/SALAIRES 6 619,00 3, ,00 1, , TAXE FONCIERE 474,38 0, N/S Salaires et traitements ,14 50, ,69 36, , REMUNERATIONS PERSONNEL ,75 48, ,51 34, , PRIME/VACANCES ,00-1, ,00 0, , CONGES PAYES 6 624,39 3, ,18 1, ,81 Charges sociales ,93 21, ,91 15, , URSSAF ,74 14, ,04 10, , RETRAITE ,93 4, ,39 3, ,62
8 ASSOCIATION ONCOPOLE DE TOULOUSE page 8 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) PREVOYANCE APRIL 2 115,16 0, ,49 0,69 9 0, CHARGES SOCIALES/CP 3 602,48 1, ,55 0, , CHARGES SOCIALES/AUTRES CAP ,00-0, ,00 0, , MEDECINE DU TRAVAIL 174,62 0,08 167,44 0,05 7 4,19 Dotations aux amortissements sur immobilisations 7 315,91 3, ,79 2, , DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL ,91 3, ,79 2, ,96 Autres charges 2,04 0,00 0,20 0,00 2 N/S CHARGES DIV.GEST.COURANTE 2,04 0,00 0,20 0,00 2 N/S Total des charges d'exploitation (II) ,39 124, ,28 96, ,02 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) ,73-24, ,72 3, ,53 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Autres intérêts et produits assimilés 2 355,08 1, ,99 0, , AUTR. PRODUITS FINANCIERS 2 355,08 1, ,99 0, ,23 Total des produits financiers (V) 2 355,08 1, ,99 0, ,23 Total des charges financières (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 2 355,08 1, ,99 0, ,23 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) ,65-23, ,71 4, ,34 Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion ,28 4, ,00 2, , CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT ,28 4, ,00 2, ,05 Total des charges exceptionnelles (VIII) ,28 4, ,00 2, ,05 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) ,28-4, ,00-2, ,04 Total des Produits (I+III+V+VII) ,74 101, ,99 100, ,85 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) ,67 129, ,28 99, ,96 RÉSULTAT NET ,93-28, ,71 1, N/S Perte Bénéfice
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